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老師好,我是做口腔門診的,我想問問做活動充值500送500,我下賬:借:銀行存款500,銷售費用500 貸:預收賬款1000 那當消費200時是記:借:預收賬款200 貸:主營業(yè)務收入200,對不對
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2021-08-11
直營店在公司倉庫拿貨,直營店收到貨,如果直營店銷售,借,現(xiàn)金/銀行存款,貸,主營業(yè)務收入,再結(jié)轉(zhuǎn)成本是不?
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2017-04-19
老師,你好,我司第三季度申報印花稅的時候,減免稅額那一欄沒有填寫,按主營業(yè)務收入的萬分之三交了印花稅,下一季度能少交嗎?
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2021-10-26
主營業(yè)務收入需要設(shè)二級科目嗎?建筑勞務公司如果要設(shè),是以工地名稱設(shè)置?還是
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2018-08-25
老師您好,由甲方代發(fā)勞務費的分錄怎么做呢?我是直接將勞務費計入工程施工科目,后面計提發(fā)放工資后發(fā)現(xiàn)應收賬款出現(xiàn)貸方余額。 開票:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 后面計提工資:借:工程施工-合同成本-人工費 貸:應收賬款 發(fā)放工資:借:工程施工-合同成本-人工費 貸:應收賬款 請問下老師,我這個應該怎么處理呀?
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2019-10-14
我們是國企物業(yè)公司 平時的主要收入就是物業(yè)費,使用普通手工發(fā)票,平時每筆收入的分錄是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入—物業(yè)費 現(xiàn)在月底要結(jié)賬了,請問有哪些稅是需要自己算的,如何做分錄?
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2019-09-25
您好,我想問一下,差額征稅,發(fā)票金額6400,備注金額是5800。分錄 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入6400 應交稅費320,沒有反應差額稅款和5800,這樣的分錄對嗎
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2019-09-23
老師 想問下 我們是律師行業(yè)的 就是有些訴訟是幫委托人免費做的 但是開票是開了 是不是還是視同勞務銷售 實際做賬應該 借:銷售費用,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費啊
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2018-12-18
你好老師,請教個問題可以嗎?我們收到客戶的款以后第二天緊接著就退回去了,這個會計分錄應該怎么寫呀?收到的時候還是借:銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費嗎,退回以后是反過來寫嗎?
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2018-12-04
你好,4月份的銷售,主營業(yè)務收入做成成本了,所以期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的也不對,現(xiàn)在如何更改
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2020-01-15
這臺試駕車轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借:固定資產(chǎn) 應交稅金-進項 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金-銷項,那入庫時是不是借:庫存商業(yè) 應交稅金-進項 貸:銀行存款。這樣的話這臺車不是有二次進項了。
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2017-10-06
科目余額本期發(fā)生額看到本年利潤的借和貸方金額是1萬,主營業(yè)務收入的本期發(fā)生額借方和貸方金額也是1萬,期末無余額。為什么會出現(xiàn)這樣的情況
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2018-03-27
以前年度里收入憑證做錯了,就是應交稅費,做成主營業(yè)務收入了。(借:銀行存款,貸方做了兩個收入),請問現(xiàn)在怎么調(diào)整???
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2019-12-16
老師,我們公司是生產(chǎn)藥品的,發(fā)貨出去收到的貨款,會計分錄貸:主營業(yè)務收入,借銀行存款,對吧?
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2019-07-23
領(lǐng)用庫存商品用于在建工程,為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務收入
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2019-08-10
老師,我收到了600萬勞務費。 我做分錄。借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅金-增值稅 對么 之后這600萬又轉(zhuǎn)出去了,我把分錄反過來就可以了么,那這其中還需要交稅金么,老板說600萬要開發(fā)票,如果需要交稅金。我該怎么交。交多少啊
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2016-12-08
我們是服務行業(yè) 19年多確認了收入 會計分錄為借:應收賬款10000 貸 主營業(yè)務收入9400 應交稅費-銷項稅400 今年我該怎么調(diào)整這個多確認的收入 和對應的增值稅 附加稅 所得稅
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2020-02-19
老師好,我做了一筆免稅憑證,借 銀行存款5萬,貸主營業(yè)務收入5萬 應交稅金0元,憑證無法保存,這個賬應該怎么處理
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2020-06-12
關(guān)于視同銷售,會計和稅法在收入的確認上不同,造成年終要進行納稅調(diào)整,所以我認為企業(yè)在會計處理上直接把視同銷售計入主營業(yè)務收入,這樣和稅法要求一樣,交的所得稅就一樣了,不用在進行納稅調(diào)整,這樣處理行嗎?,對企業(yè)成本,費用,稅金有不利影響嗎?
1/866
2015-11-06
您好,我司上個月有一筆收入當時沒有收回,但做賬時,記到銀行存款了 ,就是做到,借:銀行存款1000,貸:主營業(yè)務收入870,應交稅費-銷130。但是這個月發(fā)現(xiàn),這筆款是這個月收到的,現(xiàn)在我要怎么處理叫呢?
1/799
2020-02-24