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1.彌補以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補后所得稅怎么計提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應交稅費_應交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應交稅費_應交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認彌補以前年度虧損,第二季度應納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認彌補以前年度虧損,第二季度應納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計虧損了476.1元,匯算清繳時會調(diào)增592元,也就是應交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費用 11.59 貸:應交稅費——應交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費——應交所得稅 借應交稅費——應交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做, 應該怎么做?
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2018-01-12
企業(yè)為小規(guī)模,開辦時間在19年8月,9月核的稅種,代理記賬公司10月未申報企業(yè)所得稅,我現(xiàn)在申報第四季度所得稅時,提示上期未申報,并且在所得稅填報頁面找不到保存按鈕,請問找不到保存按鈕和上期未申報有關系嗎
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2020-01-07
一月份一般納稅人申報企業(yè)所得稅是填幾月份的 ,還有小規(guī)模納稅人季度申報財務報表填哪幾個月。還有企業(yè)所得稅
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2017-01-11
小規(guī)模企業(yè),一直沒有員工和法人的工資。即使季度申報企業(yè)所得利潤幾十塊錢情況下,個人所得稅也是零申報是不
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2023-10-07
小微企業(yè)申報季度企業(yè)所得稅,利潤總額是28萬,,填完申報表,會直接按減免以后的數(shù)出來數(shù)據(jù)嗎?所得稅是不是就是7000
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2023-03-15
老師你好:企業(yè)所得稅季度納稅申報中的,季初資產(chǎn)總額是不是填寫年初數(shù)???還是填寫1月期末資產(chǎn)總額?。?/span>
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2019-04-11
19年1月申報上年度4季度所得稅,多繳納稅款在6月退稅,如何做會計憑證?
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2019-07-10
2017年前三季度的企業(yè)所得稅預繳申報表忘記填寫利潤總額了,我可以在第四季度的利潤總額本期數(shù)里直接填寫一年的利潤總額數(shù)嗎?公司前三季度都是零申報。
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2018-01-05
企業(yè)一季度有所得稅,但二季度下來累計虧損,季度所得稅?
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2019-06-15
老師,請問利潤表里面的利潤總額3568,計算的所得稅費用892是我這個季度要交的所得稅嗎,然后企業(yè)所得稅報表里面反應出來的就是減彌補以前年度虧損3568,實際利潤額為0,本期應納稅額0,那我這個季度的所得稅實際交不交呢
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2019-07-07
5月匯算清繳交企業(yè)所得稅的時候當月計提當月扣錢,借:所得稅費用199.68貸:應交所得稅199.68借:應交所得稅199.68貸:銀存199.68 然后6月發(fā)現(xiàn)做賬不對然后做調(diào)整 借:所得稅費用199.68(紅字)貸:應交所得稅199.68(紅字)借:以前年度損益調(diào)整199.68貸:應交所得稅199.68借:未分配利潤199.68貸:以前年度損益調(diào)整199.68 他的報表從6月就不平,現(xiàn)在我應該怎么做分錄調(diào)賬呢?
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2019-11-06
老師,這次我們利潤總額為2萬,在企業(yè)所得申報表中我可不可以填彌補以前年度虧損?
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2021-04-07
請問申報企業(yè)年度所得稅的時候出現(xiàn)納稅調(diào)整,要補稅的話,會計賬面要做什么分錄呢
6/926
2020-04-29
申報企業(yè)所得稅時,A表填入的數(shù)是一季度三月累計的數(shù)還是填 從年初一直累計的數(shù)
1/1378
2019-01-12
老師,企業(yè)所得稅年度申報職工薪酬支出里的職工教育經(jīng)費是按賬載薪金總額提取嗎
1/855
2021-04-20
我司有500萬以下的固定資產(chǎn)可以一次性折舊,填寫年度企業(yè)所得稅申報表時,怎么填寫?
2/1186
2024-04-15
去年前三個季度有利潤預繳了一點所得稅,享受了小微企業(yè)減免所得稅優(yōu)惠,四季度報表全年又虧損了四季度所得稅報表所得稅減免金額為0,現(xiàn)在匯算清繳所得稅報表減免所得稅金額是填三季度那個數(shù)還是填0
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2019-05-12