老師,18年1月前是核定征收,之后是查賬征收。核定征收時的收據(jù)未入帳,查帳征收后還能否入帳?有年限規(guī)定嗎?
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2019-05-11
其他收入、其他支出、未分配收益、收益分配之間的關(guān)系,如何在報表中體現(xiàn)呢?
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2020-06-13
沒有收到錢時借借應(yīng)收貸收入嗎?可是還沒收到發(fā)票
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2019-06-01
老師您好,我們的公司是小規(guī)模納稅人 需要補第二季度的未申報,第二季度稅務(wù)代開一張發(fā)票外 未發(fā)生其他銷售收入應(yīng)該如何填表,
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2021-07-17
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對賬單余額為197500元,經(jīng)核對,發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項及錯誤記賬情況如下:
1.委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。
2.銀行代扣電話費1000元,銀行已付,企業(yè)未付。
3.送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。
4.支付材料款,開出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。
要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-15
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對賬單余額為197500元,經(jīng)核對,發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項及錯誤記賬情況如下:
(1)委托銀行收款,金額5000元, 銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。
(2)銀行代扣電話費1000元,銀行已付,企業(yè)未付。
(3)送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。
(4)支付材料款,開出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。
要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2020-07-06
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對賬單余額為197500元,
經(jīng)核對,發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項及錯誤記賬情況如下:
(1)委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。
(2)銀行代扣電話費1000元,銀行已付,企業(yè)未付。
(3)送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。
(4)支付材料款,開出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。
要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-15
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對賬單余額為197500元,
經(jīng)核對,發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項及錯誤記賬情況如下:
(1)委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。
(2)銀行代扣電話費1000元,銀行已付,企業(yè)未付。
(3)送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。
(4)支付材料款,開出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。
要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-12
購買設(shè)備19萬,付了5萬元,發(fā)票還未收到,如何做賬?付第二筆14萬,發(fā)票還未收到,如何做賬?收到發(fā)票后如何做賬?謝謝!麻煩分錄后面寫下具體金額
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2018-05-14
銷售貨物已支付運費,但暫時沒有收到發(fā)票會計分錄;
銷售貨物時,未支付款項,也未收款項,但收進(jìn)項專票,開銷項專票,會計分錄如何處理啊,怎么報稅呢。
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2021-06-04
2019原會計收房租費開3%發(fā)票借,預(yù)收賬款24000元,貸,其他業(yè)務(wù)收入,,今年6月開3%紅票,票借,預(yù)收賬款一24000元貸,其他業(yè)務(wù)收入一24000元,重開5%發(fā)票,借預(yù)收賬款24000元,貸,應(yīng)交稅費\\增值稅1142元,其他業(yè)務(wù)務(wù)收入22858元,同時由于季度未到30萬收入減免增值稅。,借,應(yīng)交稅費\\增值稅1142元,貸,營業(yè)外收入1142元,此分錄正確嗎,本季度增值稅怎么申請???
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2020-07-12
供應(yīng)商2018年6月開給我公司的專票被業(yè)務(wù)員遺失,致使財務(wù)至今發(fā)票未入賬,該如何處理
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2019-05-22
老師好,小規(guī)模7-9月未超過30萬,應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅總共1,695.69,其中普票稅額278.5,專票稅額1417.16,
轉(zhuǎn)出未交增值稅時, 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 1695.69,貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅1695.69,那免征增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入時分錄怎么寫呢
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2020-11-04
科目壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款未加入資產(chǎn)負(fù)債表公式中
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2021-11-27
固定資產(chǎn)未提完折舊,有殘值,那賣的時候收入多少?
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2017-12-25
小規(guī)模納稅人季度收入未超30萬,增值稅會計分錄
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2020-04-10
19年補提18年已計收入未計提的銷項稅,簡易計稅
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2020-01-08
問下,有預(yù)收賬款是不是可以理解成有利潤未計入?
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2020-12-29
老師,我們公司有好多無票收入,我可以把收入分為,有票收入和無票收入嗎
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2023-06-09
請問,月末未完工工程但有收入成本,該如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2019-12-10
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