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老師:我是小規(guī)模納稅個(gè)體工商戶,每個(gè)月銷售只有5萬,可免增值稅,如果計(jì)提消費(fèi)稅是按含稅的銷售,還是不含稅的銷售來計(jì)提呢
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2019-04-15
這個(gè)房地產(chǎn)公司依什么來繳企業(yè)所得稅,沒有做賬,多久交一次。公賬上開戶時(shí)存了10500元,直接消費(fèi)了497元。那么增值稅是可以免的吧?
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2017-06-09
你好老師,因客戶之前消費(fèi)未開發(fā)票,年底一次開票,導(dǎo)致本月開票金額大于實(shí)際收入金額,增值稅本期銷售情況明細(xì)報(bào)表該怎么填
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2020-01-02
老師現(xiàn)在小規(guī)模開普票按1%計(jì)稅,月15萬內(nèi)免交增值稅,個(gè)體定額5千,月開票2萬5,還用交稅么?有稅收優(yōu)惠期間把定額取消可以么?
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2022-02-14
某建筑企業(yè)發(fā)生的下列管理費(fèi)用中,無法取得增值稅專用發(fā)票的是( )。 A. 訴訟費(fèi) B. 綠化費(fèi) C. 召開會(huì)議時(shí)發(fā)生的場地租賃費(fèi) D. 消防費(fèi)
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2017-05-17
對外提供消防器材安裝及編程服務(wù),已開具技術(shù)服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,但是沒取得提供服務(wù)的費(fèi)用成本發(fā)票,怎樣確認(rèn)服務(wù)的成本?
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2019-04-16
企業(yè)(一般納稅人)從事研發(fā)活動(dòng)是否屬于用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目?研發(fā)活動(dòng)直接消耗的材料、燃料和動(dòng)力費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額是否轉(zhuǎn)出?
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2021-12-15
老師,設(shè)了兩個(gè)未交增值稅科目,然后有一個(gè)的數(shù)據(jù)對不上賬,因?yàn)樽隽艘恢本蜎]有消,這種怎么處理呢?在另外一個(gè)上面是可以對齊的。
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2020-04-28
老師,我們是小規(guī)模,在稅務(wù)局進(jìn)行了票種核定,領(lǐng)取了增值稅普票,現(xiàn)在想申請電子發(fā)票,是不必須早去稅務(wù)局取消票種核定才可以
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2019-07-23
老師,電商指定積分消費(fèi)用到遞延收益科目,課堂中老師講的如圖,這樣增值稅開票申報(bào)與所得稅收入申報(bào)時(shí)不一致,是不是,如何處理?
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2022-04-08
老師:我公司是消防檢測評估有限公司,發(fā)票名稱是維保費(fèi)。在增值稅報(bào)表中我的數(shù)據(jù)是填在貨物及勞務(wù) 還是服務(wù),不動(dòng)產(chǎn),無形資產(chǎn)
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2020-07-09
老師,生活服務(wù)業(yè)免增值稅優(yōu)惠從下個(gè)月就取消了,想問下我們在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上賣門票是6個(gè)點(diǎn)征稅嗎?大米之類的產(chǎn)品是13個(gè)點(diǎn)嗎?
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2021-03-28
某電視機(jī)廠為增值稅一般納稅人,**20年7月生產(chǎn)出最新型號(hào)的彩色電視機(jī)(適用增值稅稅率13%),每臺(tái)不含稅單價(jià)5000元。當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1)5日,向各大商場銷售電視機(jī)2000臺(tái),對這些大商場在當(dāng)月20天內(nèi)付清全部貨款均給予5%的折扣。2)8日,發(fā)貨給外省分支機(jī)構(gòu)200臺(tái)用于銷售,并支付發(fā)貨運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用1000元,運(yùn)輸專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)為1000元。3)10日,采取以舊換新方式銷售給消費(fèi)者100臺(tái),每臺(tái)舊電視機(jī)折價(jià)500元。4)15日,購進(jìn)生產(chǎn)電視機(jī)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款2000000元,增值稅稅額260000元,材料已驗(yàn)收入庫。5)20日,向全國運(yùn)動(dòng)會(huì)贈(zèng)送電視機(jī)20臺(tái)。計(jì)算該企業(yè)7月應(yīng)納增值稅。
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2021-12-26
老師,增值稅的這幾個(gè)明細(xì)科目都有什么區(qū)別,分別在什么時(shí)候記入這些科目。應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交增值稅-未交增值稅,應(yīng)交增值稅-已交增值稅。謝謝老師!
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2015-05-05
某企業(yè)委托酒廠加工藥酒10箱,該藥酒無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格,已知委托方提供的原料成本2萬元,受托方墊付輔料成本0.15萬元,另收取的不含增值稅加工費(fèi)0.4萬元,則該酒廠代收代繳的消費(fèi)稅(消費(fèi)稅稅率為10%)為______元。 題目詳解:本題考核委托加工消費(fèi)稅由受托方代收代繳。酒廠代收消費(fèi)稅=(2 0.15 0.4)÷(1-10%)×10%×10000=2833(元) 乘10000是什么意思?
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2019-04-22
貨款為130萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為16.9萬元;同時(shí)取得運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明的運(yùn)輸費(fèi)用10萬元,按其運(yùn)輸費(fèi)與增值稅稅率9%計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額0.9萬元:象以上文字,怎樣判斷130元、10萬含不含稅費(fèi)在里面? 有很多題型價(jià)款是多少,后面跟著稅費(fèi)是多少。我分不清前面給出的款含不含稅費(fèi)
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2020-07-11
甲公司2×19年2月20日購入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備并投入使用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元。因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,2×20年2月28日,甲公司將該機(jī)器設(shè)備出售給乙公司,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為160000元,增值稅額為20800元,出售時(shí),該設(shè)備已計(jì)提折舊38800元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備4000元,甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費(fèi)用5000元。的會(huì)計(jì)分錄
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2020-03-29
老師,有個(gè)問題,書上說從19年3月開始全部一般納稅人取消增值稅發(fā)票認(rèn)證,但現(xiàn)在企業(yè)還要在發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)認(rèn)證,不矛盾嗎?
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2019-09-28
下列各項(xiàng)中,屬于稅務(wù)部門規(guī)章的是(?。?。 A.《消費(fèi)稅暫行條例》 B.《中華人民共和國煙葉稅法》 C.《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》 D.《企業(yè)所得稅法》
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2023-02-05
是建筑裝飾行業(yè)一般納稅人稅率11%,現(xiàn)在簽了一個(gè)消防維護(hù)保養(yǎng)工程的合同2萬多,開增值稅發(fā)票時(shí)能不能按6%開,還是必須按11%開。
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2017-07-13
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