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老師:商貿(mào)企業(yè)把“印花稅”計(jì)入管理費(fèi)用對(duì)嗎?是不是計(jì)入稅金及附加,如果不對(duì)的話所得稅匯算需要調(diào)整嗎
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2020-05-11
房地產(chǎn)企業(yè),老項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易征收方式,當(dāng)年度增值稅計(jì)入稅金及附加里該如何調(diào)整?若跨年度該如何調(diào)整,具體分錄麻煩告知,謝謝!
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2019-07-22
老師,公司購(gòu)入房產(chǎn),取得普票,含稅價(jià)格為3613870元,交印花稅0.5%, 契稅3% 共計(jì)105060.33元,分錄:借:3613870+契稅 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 稅金及附加(印花稅) 貸:銀行存款 這樣分錄對(duì)嗎?繳納契稅的時(shí)候分錄怎么做呢?
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2020-10-13
請(qǐng)計(jì)算成立子公司前后公司利潤(rùn)變化 臥龍電氣銷售中壓柜、低壓柜的售價(jià)中包含了3480元/臺(tái)(含稅)的安裝費(fèi);公司董事會(huì)研究提出成立一家子公司專門(mén)從事產(chǎn)品安 假設(shè)成立公司所增加的費(fèi)用忽略不計(jì),所得稅稅率不變,請(qǐng)計(jì)算成立子公司前后公司單位產(chǎn)品利潤(rùn)變化。(只考慮增值稅、稅金及附加)
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2022-06-23
某企業(yè)引進(jìn)一條生產(chǎn)流水線,投資100萬(wàn)元,使用期限5年,期滿殘值5萬(wàn)元,每年可使企業(yè)增加營(yíng)業(yè)收入80萬(wàn)元,同時(shí)也增加付現(xiàn)經(jīng)營(yíng)成本30萬(wàn)元,稅金及附加5萬(wàn)元。折舊 成本比較 采用直線法計(jì)提,企業(yè)要求最低報(bào)酬率為10%,所得稅稅率25%。[要求]計(jì)算該項(xiàng)投資的凈現(xiàn)值并判斷其可行性。
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2024-01-29
請(qǐng)問(wèn)下這里借方:稅金及附加 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅這個(gè)分錄表示什么呢?什么情況要這樣做呢?
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2019-11-13
老師好,問(wèn)一下2019年度補(bǔ)繳的稅金及附加在做2019年度所得稅的時(shí)候,這補(bǔ)繳的稅款是做納稅調(diào)增還是調(diào)減
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2020-03-20
同一控制下,為什么稅費(fèi)可以合并寫(xiě),而非同控就是消費(fèi)稅要分開(kāi)寫(xiě),而是還是借:稅金及附加 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅 請(qǐng)問(wèn)為什么?
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2019-12-12
請(qǐng)問(wèn)下這里借方:稅金及附加 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅這個(gè)分錄表示什么呢?為什么要這樣做呢?
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2019-11-13
老師,實(shí)操課里面是一整套完整的財(cái)務(wù)流程嗎?想咨詢一實(shí)操中小規(guī)模服務(wù)業(yè)【廣告】,最后利潤(rùn)表中的稅金及附加的本期發(fā)生額的金額,能分析一下這個(gè)數(shù)據(jù)嗎?計(jì)提文化事業(yè)費(fèi)的分錄是450還是900?老師講的明明是450,為什么老師的分錄又是900?而我做900是錯(cuò)的,做450又對(duì)了,實(shí)在是搞不明白了。導(dǎo)致后面利潤(rùn)表也差450,麻煩老師解答一下。
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2020-03-09
印花稅通過(guò)那個(gè)科目核算?管理費(fèi)用還是稅金及附加?實(shí)收資本交的印花稅與合同簽訂所交的印花稅賬務(wù)處理一樣嗎?
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2017-05-25
附加稅可以下月申報(bào)時(shí)手動(dòng)減掉上月多交的金額嗎?
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2019-07-11
附加稅免了,水利基金也免嗎?
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2019-09-16
計(jì)提本月附加稅的金額怎么寫(xiě)?
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2023-10-24
增值稅屬于免稅,有銷售收入,沒(méi)有應(yīng)交增值稅,要交附加稅城鎮(zhèn)維護(hù)建設(shè)稅及教育稅附加嗎?
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2018-07-01
老師你好!公司銀行收到一筆待解預(yù)算收入款(退教育費(fèi)附加,及地方教育附加,財(cái)務(wù)如何作賬。
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2020-06-29
假設(shè)7.8.9三個(gè)月分別開(kāi)了12萬(wàn)的發(fā)票,7.8月的分錄就寫(xiě)借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,9月應(yīng)寫(xiě)借庫(kù)存現(xiàn)金,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-銷項(xiàng), 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-城建-教育-地方教育附加,10月做一筆支付分錄借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-城建-教育-地方教育附加,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 這樣寫(xiě)對(duì)的嗎?但是不太清楚7.8.9分錄的數(shù)字用過(guò)怎么寫(xiě)?能幫寫(xiě)一下這個(gè)分錄嗎?
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2018-10-12
月底稅金怎么計(jì)提? 月底稅金: 1、增值稅 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可不作帳務(wù)處理 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí),轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2、營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城建稅等 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——營(yíng)業(yè)稅 ——消費(fèi)稅 ——城建稅 ——教育費(fèi)附加 3、其他如印花稅、房產(chǎn)稅、車(chē)船使用稅、土地使用稅等可在次月交納時(shí)直接記入‘管理費(fèi)用’,不用計(jì)提。 季末所得稅 所得稅為負(fù)數(shù)時(shí)可不作帳務(wù)處理 為正數(shù)時(shí),計(jì)提應(yīng)納所得稅 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 是
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2015-11-16
老師。稅金及附近和所得稅以前年度少計(jì)提了,借,以前年度損益調(diào)整。貸,各項(xiàng)稅金及附近。對(duì)吧?
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2019-06-11
現(xiàn)在附加稅還有水利基金這項(xiàng)稅嗎?
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2019-04-15