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你好,我想請問一下你,如果接到一個(gè)單位,如何區(qū)分商業(yè),買賣,生產(chǎn)制造類型啊
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2023-12-06
老師,您好!我公司是生產(chǎn)型一般納稅人,做外賬時(shí),如何做暫估入庫的賬務(wù)處理?
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2016-04-09
我們是軟件公司 辦理一個(gè)業(yè)務(wù)需要生產(chǎn)型進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 哪些可以作為進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
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2019-05-09
我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),現(xiàn)在從其他公司購貨直接出口了,這種算貿(mào)易出口嗎
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2020-10-15
生產(chǎn)型出口企業(yè),開具出口發(fā)票時(shí),可以用電子發(fā)票代替紙質(zhì)五聯(lián)普通發(fā)票嗎
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2019-07-02
生產(chǎn)型出口企業(yè):15項(xiàng)免抵退應(yīng)退稅額為什么不能手動填寫,系統(tǒng)跳出來是0
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2020-05-12
還在營業(yè)中的大型商場重新專修,改造,產(chǎn)生的裝修費(fèi),是根據(jù)籌建期入賬?還是?
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2018-11-06
在市場上交易的金融資產(chǎn)的基本類型是債務(wù)工具、權(quán)益工具和衍生工具,對嗎
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2020-06-30
我們公司是生產(chǎn)加工型的,有些材料不是一次性用完的,這種要怎么算成本呢
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2021-05-06
我是小型餐館的,為什么我的發(fā)票開具是(行業(yè)分類)生活服務(wù)?不是餐飲服務(wù)嗎?
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2019-07-01
請問公司只生產(chǎn)一種產(chǎn)品,但是型號不同,請問成本核算用哪個(gè)方法進(jìn)行核算?
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2022-01-18
我們單位是出口退稅(生產(chǎn)型),本月錄入明細(xì)的時(shí)候?yàn)槭裁炊惵视械氖?7%和16%。
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2018-06-02
三、某企業(yè)為增值稅一般納稅人, 2019 年12初,固定資產(chǎn)賬面余額3500萬元,累計(jì)折舊1200萬元。2019年至2020年該企業(yè)發(fā)生的有關(guān)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下:。 (1) 2019年 12月22日,購入一臺不需要安裝的生產(chǎn)用M設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明 的價(jià)款為120 萬元,增值稅稅額為15.6萬元.發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)用2萬元,增值稅稅額為0.12萬元,款項(xiàng)均以銀行存款支付,預(yù)計(jì)該設(shè)備可使用10年,預(yù)計(jì)凈減值為2萬元,按照年限平均法計(jì)提折舊。。
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2021-09-26
2001年7月15日,企業(yè)購入一臺生產(chǎn)設(shè)備,價(jià)值300萬元,增值稅39萬元,通過銀行轉(zhuǎn)賬支付所有款項(xiàng),采用直線法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為10萬,使用年限5年。2002年12月31日,該設(shè)備發(fā)生減值,可收回金額為150萬元,預(yù)計(jì)凈殘值為4萬,使用年限改為2年。2003年12月31日將該設(shè)備出售,取得收入80萬元,增值稅10.4萬元,發(fā)生清理費(fèi)用1萬元,所有款項(xiàng)均通過銀行辦理,不考慮增值稅以外的稅費(fèi)。寫會計(jì)分錄
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2021-12-13
企業(yè)委托代理機(jī)構(gòu)辦理企業(yè)的安全生產(chǎn)許可證等相關(guān)證件,企業(yè)要求對方開具增稅專用發(fā)票可以嗎?如果可以對方開具的是什么類型的發(fā)票呢?
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2019-02-15
購進(jìn)生產(chǎn)原料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)、稅分別是23萬元、2.99萬元,專用發(fā)票當(dāng)月通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣。另支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)輸費(fèi)3萬元,增值稅0.27萬元
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2021-09-28
房地產(chǎn)開發(fā)公司系增值稅一般納稅人。8月18日預(yù)售其開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目的房屋一套,售價(jià)1000萬元,收到客戶李先生預(yù)交款800萬元,采用一般計(jì)稅方法。 要求:計(jì)算應(yīng)預(yù)繳和應(yīng)交增值稅,并做預(yù)收房款和預(yù)繳增值稅、售房、應(yīng)繳增值稅和實(shí)際繳納增值稅的會計(jì)分錄。 售房分錄
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2023-11-07
1.企業(yè)為增值稅一般納稅人,購入一臺不需要安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 50 000 元,增值稅稅額為6 500元。另發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)和專業(yè)人員服務(wù)費(fèi),增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)輸費(fèi)價(jià)款1000 元,增值稅額90元 不考慮其他因素,進(jìn)行賬務(wù) 處理(編制會計(jì)分錄)
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2021-05-26
某白酒企業(yè)為增值稅一般納稅人,某月生產(chǎn)白酒5噸,全部售 出后取得含增值稅銷售額 5.65萬元,并開具 增值稅專用發(fā)票,假設(shè)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額0.2萬元。(增值稅 稅率13%,白酒消費(fèi)稅稅率20%加 0.5元/500 (1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額 (3)計(jì)算該企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)率
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2023-09-19
我們一般納稅人,這個(gè)月我有在外地按2%預(yù)交的增值稅20000,然后我這個(gè)月老項(xiàng)目開的3%稅率的發(fā)票要交1000的增值稅,可不可以用新項(xiàng)目預(yù)交的20000的增值稅抵老項(xiàng)目該交的1000的增值稅呢?這樣增值稅附表四預(yù)交稅期末余額就是本期發(fā)生20000-本期抵1000=19000
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2018-04-16