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小規(guī)模 有1200的增值稅是免征,我想請問老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目怎么轉(zhuǎn)出來
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2019-05-28
請問這個回答的,對于銀行存款利息到底是不是繳納增值稅呢?現(xiàn)在就是營改增后啊,你這回答到底是交增值稅還是不交增值稅呢
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2019-11-11
我們公司2個營業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在公司金稅盤是天貓賬戶開發(fā)票的?現(xiàn)在公司另一個營業(yè)執(zhí)照能用天貓營業(yè)執(zhí)照金稅盤開票嗎
1/3387
2018-02-28
老師好,我是一般納稅人,這個月收到海關(guān)進口增值稅專用繳款書,開具日期是2019.6.6??。在交進口增值稅的時候,做分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-明細是什么?貸:銀行存款。 目前沒有開票沒有銷項稅,那就要在后面有銷項稅的月份,把這個“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-明細是什么?”轉(zhuǎn)進“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額”,對嗎?謝謝!
1/1001
2019-06-24
營改增以后,各行各業(yè)都要交增值稅嗎?
2/1142
2016-11-23
營改增后,無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓要交增值稅嗎?
2/6687
2016-07-31
營改增之前建筑行業(yè)要交增值稅的嗎?
1/1748
2016-07-18
老師,年底,銷項稅額大于進項稅額,計提時 :借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,而進項稅額大于銷項稅額,不進行賬務(wù)處理,直接作為留抵稅額,但銷項稅額、進項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出上面的余額需要結(jié)平嗎?還是一年一年累計下去?
1/1098
2019-05-30
老師,年度結(jié)轉(zhuǎn)帳時,應(yīng)交增值稅的進項,銷項,進項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅,有期末余額,自動結(jié)轉(zhuǎn)到下年了,怎么處理?
1/1019
2020-01-10
實操通達物業(yè)公司,(業(yè)務(wù)43)2月22日,自來水公司換開銀行托收的水費專用發(fā)票。(普票換成專票) 他的分錄是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1986.41 借:主營業(yè)務(wù)成本——水費 -1986.41 既然這個水費是采用的簡易計稅方法,不能通過進項科目核算,那普票和專票又有什么區(qū)別,還要做這個分錄
1/962
2018-12-17
外貿(mào)企業(yè),應(yīng)交稅費明細科目在以前年度年底關(guān)帳時沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在每個科目都有比較大的余額,我想把這些余額結(jié)轉(zhuǎn),該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?銷項貸方余額5917561.15,進項借方余額5637243.24,未交借方余額8652.35,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額296659.59,待抵扣借方余額525.69,減免稅借方余額230,進項稅額轉(zhuǎn)出借方余額3190.17。之前會計沒有結(jié)轉(zhuǎn),看得有點亂,不知怎么結(jié)。
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2019-03-02
請問一下, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 最后這兩個科目都有余額的嗎
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2023-03-15
老師;年末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的進項稅額大于銷項稅額時需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅什么時候使用?
1/1335
2017-12-31
老師好,計提增值稅時:借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交(銷項-進項)貸應(yīng)交-未交增值稅 此處的進項是指認證之后的可抵扣的進項嗎
1/829
2020-05-08
外經(jīng)證上合同金額100萬,8月預(yù)交增值稅3000.但開票后增值稅要交7000,還有4000我是在外地交還是主管稅務(wù)機關(guān)交了?
1/734
2018-09-10
外經(jīng)證上合同金額100萬,8月預(yù)交增值稅3000.但開票后增值稅要交7000,還有4000是在外地交還是主管稅務(wù)機關(guān)交了?
1/846
2018-09-10
小規(guī)模季度不超過9萬如何做賬 借:銀行存款 貸:營業(yè)收入或銷售收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 需要設(shè)置 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入
1/760
2017-12-06
進出口進項轉(zhuǎn)出:為什么要這樣子 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 而不是直接做 借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅
1/1395
2017-03-18
12月一筆材料進項轉(zhuǎn)出(借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 2000 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額2000),結(jié)轉(zhuǎn)本年增值稅紅字(借:應(yīng)交稅費-進項稅額 2000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2000),這樣做有地方錯嗎
5/1838
2019-07-24
我購買稅盤的費用,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款,借:管理費用-紅字,是不是還需要借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款,把減免稅款這個明細科目走平呢?
8/1595
2018-10-18
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