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營改增后,無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓要交增值稅嗎?
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2016-07-31
營改增以后,各行各業(yè)都要交增值稅嗎?
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2016-11-23
營改增之前建筑行業(yè)要交增值稅的嗎?
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2016-07-18
17年10月份是小規(guī)模,但是給對方開了發(fā)票但款未支付,做分錄:借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,當(dāng)月沒有把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為未交增值稅,因為是小規(guī)模,以為等到1月申報時繳納了,等到1月份交了增值稅跟滯納金,拿到稅票,我應(yīng)該怎么寫分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款行不行,
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2018-03-01
老師,定額發(fā)票在報企業(yè)所得稅時能減嗎
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2019-05-15
小規(guī)模基本戶納稅人是按什么時間申報
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2020-12-10
現(xiàn)在新的報表,稅控盤費(fèi)用抵稅怎么填寫?
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2019-05-08
購進(jìn)不動產(chǎn),原材料的進(jìn)項稅額能否抵扣
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2021-11-07
應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅或銷項稅)分別是借增貸減 還是借減貸增?
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2015-11-29
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
老師,稅控設(shè)備820元在小規(guī)模納稅人時記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,變?yōu)橐话慵{稅人后才有機(jī)會抵扣820元的稅, 要不要做調(diào)整分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2016-10-10
老師,待認(rèn)證進(jìn)項稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?比如借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅1000貸:銀行存款1000結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出1000貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅1000這樣對嗎
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2020-04-10
老師,初級實務(wù)里,交易性金融資產(chǎn)取得時,支付相關(guān)交易費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票的,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)出售時貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值積,也沒銷項稅啥抵扣啊
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2018-12-31
經(jīng)計算當(dāng)月應(yīng)納增值稅額為9800元,當(dāng)月交納9000元。做出交納當(dāng)月增值稅的賬務(wù)處理
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2022-10-28
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅銷項稅額在貸方表示什么意思?是指抵扣進(jìn)項增值稅稅額嗎?
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2021-03-16
小規(guī)模代開增值稅專票,月不滿10萬季度不滿30萬,也要交增值稅的吧,也交附加稅?
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2020-01-08
建筑服務(wù)異地預(yù)交增值稅后2%,到機(jī)構(gòu)所在地是否還交增值稅?我們是一般納稅人。
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2022-01-11
老師,開了票,申報增值稅時,因為稅局要求交稅,可以不抵扣進(jìn)項嗎,交部分增值稅嗎?
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2024-12-20
老師,繳納土地增值稅的會計處理,是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅嗎
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2021-05-24
應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,不能抵減的這個稅費(fèi)最后由誰承擔(dān)呀?
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2018-12-02