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公司貸款買了一輛新車,后期按揭法人還款,哪些費(fèi)用計(jì)入固定資產(chǎn),哪些費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用?付首付時(shí)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2019-12-03
公司購(gòu)買涉密系統(tǒng)一套,(包括審計(jì)系統(tǒng)、電腦系統(tǒng)、各類軟件、干擾器9800元),共合計(jì)40000元。財(cái)務(wù)如何進(jìn)行賬務(wù)處理了?干擾器是否有獨(dú)立出來(lái),做固定資產(chǎn),其他的出管理費(fèi)用了?
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2019-01-18
外帳;2016年度匯繳申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)比明細(xì)帳中的管理費(fèi)用少1200,原因是沖費(fèi)用時(shí)記在貸方,正確 金額是報(bào)表的,但我卻按明細(xì)帳中數(shù)據(jù)申報(bào)了,少繳所得稅了,如果現(xiàn)在申報(bào)作廢還來(lái)得及,該怎么處理報(bào)稅和賬務(wù)處理!急!
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2017-05-27
員工報(bào)銷的一堆票據(jù)里其他的都屬于管理費(fèi)用,就是有一張油卡充值卡,公司名下沒(méi)有車,該怎么做賬務(wù)處理,都先計(jì)入管理費(fèi)用,那么所得稅匯算的時(shí)候怎么能記得要扣除這一項(xiàng)呢?剛做會(huì)計(jì),不太懂。
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2017-02-09
老師好,我們公司跟保險(xiǎn)公司簽的合同金額是15000元,但我們實(shí)際付的金額為12000,保險(xiǎn)公司要按合同跟我們開(kāi)15000元的發(fā)票,我們公司只能按12000元支付入賬,賬務(wù)處理怎么做,對(duì)我們公司有什么影響,那三千元不可能在付了.可不可以,借;管理費(fèi)用 12000 貸;銀行存款12000,這樣做對(duì)我們公司存不存在風(fēng)險(xiǎn)
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2020-05-01
物管公司2018年8月份收到物業(yè)管理費(fèi)已做收入處理,本月因特殊原因要將收到的物管費(fèi)全額退還,此時(shí)應(yīng)該怎么做賬?
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2018-12-18
請(qǐng)問(wèn) 社保是代理公司繳納的 需要給他們交管理費(fèi) 這和管理費(fèi)還開(kāi)了專票 我計(jì)提時(shí)怎么做分錄?發(fā)放時(shí)又怎樣做分錄呢
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2020-07-06
老師,公司法定代表人為什么不能由副董事長(zhǎng)擔(dān)任,卻能由經(jīng)理?yè)?dān)任呢
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2020-04-25
機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)費(fèi)賬務(wù)處理是進(jìn)管理費(fèi)用嗎
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2017-12-21
社保退回63.45元,賬務(wù)處理這樣對(duì)嗎 借:銀行存款 63.45 借:管理費(fèi)用-社保 -63.45
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2020-01-13
你好老師,如果公司花5000塊去存話費(fèi),獲得了一個(gè)手機(jī)給老板。賬務(wù)處理怎么做呢。是借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款?
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2019-05-24
?每個(gè)月都有房租費(fèi)用 但是發(fā)票跨好幾個(gè)月才來(lái) 賬務(wù)處理? 如果發(fā)票來(lái)才入賬 那不是費(fèi)用不匹配 不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制? 我每個(gè)月做一筆 借 管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸 其它應(yīng)付款-房東 后來(lái)發(fā)現(xiàn)沒(méi)發(fā)票 但是如果等發(fā)票來(lái)了 一個(gè)月做好幾個(gè)月的房租 我怎么覺(jué)得也不妥 比如房東三月給了1-3月的票
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2016-04-17
外帳;2016年度匯繳申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)比明細(xì)帳中的管理費(fèi)用少1200,原因是沖費(fèi)用時(shí)記在貸方,正確 金額是報(bào)表的,我卻按明細(xì)帳中數(shù)據(jù)申報(bào)了,少繳所得稅了,如果現(xiàn)在申報(bào)作廢還來(lái)得及,該怎么處理報(bào)稅和賬務(wù)處理!急!補(bǔ):所得稅已扣繳
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2017-05-27
公司舉行活動(dòng)時(shí)請(qǐng)了子公司的人臨時(shí)來(lái)幫個(gè)忙,然后老板想給他們加班工資,那我怎樣做才能把這次的人工入費(fèi)用啊,自己做個(gè)加班費(fèi)用表直接入管理費(fèi)用,這樣賬務(wù)處理是否正確
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2018-08-29
老師我怎么算出個(gè)160 你看我分錄 借:資產(chǎn)處置損益200(600-400) 貸:固定資產(chǎn)200 借:固定資產(chǎn)40 貸:管理費(fèi)用40 老師他說(shuō)的應(yīng)該是 甲公司個(gè)別報(bào)表固定資產(chǎn)列報(bào)320吧? 合并報(bào)表應(yīng)該列160吧? 幫我寫出甲公司分錄吧 借:固定資產(chǎn)清理600 貸:固定資產(chǎn) 600 固定資產(chǎn)怎么轉(zhuǎn)成本來(lái)著?。。。 1597199831755
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2020-09-29
我問(wèn)個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模公司總經(jīng)理購(gòu)買一部手機(jī)如何做賬呢發(fā)票是開(kāi)公司的,是入固定資產(chǎn)還是直接入管理費(fèi)用呢,怎么做分居
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2019-07-11
老師 我想問(wèn)一下 管理費(fèi)用月末余額在貸方 我需要做賬務(wù)處理嗎 還是可以直接結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
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2020-05-11
去年多記了管理費(fèi)用兩萬(wàn)多,已經(jīng)納稅調(diào)增補(bǔ)稅,都需要做什么賬務(wù)處理?
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2020-04-25
老師你好,我們公司零零碎碎一個(gè)買了一百臺(tái)電腦,當(dāng)每臺(tái)電腦單價(jià)不超過(guò)1000元,我直接這樣賬務(wù)處理可以嗎? 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
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2019-12-29
公司舉辦公司年會(huì),買禮品,日用品,服裝款,發(fā)票都是買什么開(kāi)什么發(fā)票,做賬務(wù)處理時(shí),是要分別核算嗎?可不可以統(tǒng)一做一個(gè)科目 “管理費(fèi)用-員工活動(dòng)費(fèi)”里面呢?
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2019-01-29