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生產(chǎn)企業(yè)出口退稅是一定要申請開5聯(lián)普通發(fā)票嗎?還是說可以直接電子開零稅率的增值稅普通發(fā)票呢? 現(xiàn)在出口退稅要帶什么資料去稅局辦理呢?
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2020-03-29
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅已經(jīng)申報退稅,稅款已退回企業(yè),現(xiàn)客戶發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題要求退回部分產(chǎn)品回企業(yè),我除了開部分紅字發(fā)票外還需要在退稅平臺如何操作申請呢?如果是沒有申報退稅那部分產(chǎn)品有質(zhì)量問題,沒有退稅到企業(yè),在退稅平臺又應(yīng)如何操作呢?
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2021-02-22
進出口退稅問題,普票不能退,專票才可以,那專票退稅,是不是應(yīng)該繳納的稅費依然是需要繳納的,只是說你多繳的部分退給你,比如,你是小規(guī)模,但是對方是一般納稅人,對方開的稅率是一般適應(yīng)的稅率,而你應(yīng)該不用繳納這么多的,所以是扣除掉你適應(yīng)的稅率金額之后多余的退給你是嗎
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2022-04-13
我們在韓國進口了產(chǎn)品,關(guān)稅增值稅都抵扣了?,F(xiàn)在這個產(chǎn)品又要出口了,這樣的不退稅可以申報嗎
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2018-03-06
進出口企業(yè),第一次有出口業(yè)務(wù),貨物先出口,進項發(fā)票后開進來的,對于退稅有影響嗎
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2018-10-09
是外貿(mào)公司 我出口一批貨物 出口價是300萬 成本含稅260萬(17)退稅率是13 該則么算退稅
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2017-06-19
老師,出口的成本計算問題差距一下。比如產(chǎn)品A機器這個產(chǎn)品出口退關(guān)稅13%,然后我們給進出口代理公司手續(xù)費是1%,這樣我們產(chǎn)品出口總成本是不是1%進出口手續(xù)費+增值稅-13%出口退關(guān)稅-物流等其他費用
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2023-04-20
出口退稅到底是怎么回事?退的是什么稅,出口退稅的會計分錄有哪些,整個流程又是什么樣的?為什么開具的出口的增值稅普通發(fā)票也要計算增值稅,退稅率又是什么?
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2018-04-24
發(fā)票綜合平臺中,退稅勾選是已經(jīng)出口商品對應(yīng)的進項發(fā)票再申請退稅么?退稅不是在電子稅務(wù)局里面么?
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2021-08-18
老師,我們公司2023年5月和9月有出口銷售,我們在12月做了退稅申報,因為稅務(wù)那邊一直還沒審核,導(dǎo)致目前還沒有正式提交申報表,現(xiàn)在電子稅務(wù)局換新系統(tǒng)了,以前的退稅申報記錄沒有了,好像要重新申報,這樣會影響我們退稅嗎?時間還來得急嗎?現(xiàn)在申報的話,稅款會在年前退嗎?
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2024-01-31
出口退稅的稅額 這兩個分錄在什么時間入賬 1.不可退稅稅額借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 2.可以退稅稅額 借 其他應(yīng)收款-出口退稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
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2019-04-08
老師好,請教個問題,我是3月份報的出口退稅,1月10萬,2月5萬,3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報表差額15萬,請問差額15萬怎么去掉?。? 雖然差額好像不要緊,當(dāng)后面我知道了當(dāng)期申報就沒事。 但是現(xiàn)在數(shù)額一直在那里,要怎么處理呢?怎么能消除呢?
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2019-06-23
外貿(mào)企業(yè)零退稅出口貨物
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2017-06-27
學(xué)出口退稅,需要會英語嗎?
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2023-06-24
老師,出口退稅期取消了嗎
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2020-03-02
請問有出口退稅的課程嗎
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2019-03-07
收到出口退稅款會計分錄
1/554
2023-02-27
我公司十月份開始出口,附加稅零申報,十一份退稅了,附加稅可不可以零申報,不能怎報
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2018-12-09
稅務(wù)事項通知書 加明細(xì),在哪申請
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2017-02-17
免抵退稅額=出口金額*退稅率 應(yīng)納稅額=銷項-進項-上期留抵—免抵退征退稅率差這里的免抵退稅率差是《17%減去退稅率》的話,還要乘以出口金額嗎
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2017-05-19
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