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請(qǐng)問公司內(nèi)外兩套賬,總經(jīng)理獎(jiǎng)金是根據(jù)內(nèi)賬凈利潤提成,我的操作是內(nèi)賬每個(gè)月根據(jù)實(shí)際的利潤總額來計(jì)提企業(yè)所得稅,但是最終根據(jù)外賬所得稅匯算過后的實(shí)際繳納數(shù)來調(diào)整內(nèi)賬計(jì)提的企業(yè)所得稅。然后總經(jīng)理獎(jiǎng)金根據(jù)調(diào)整后的實(shí)際凈利潤提成,這樣操作對(duì)嗎?
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2020-03-23
為了不交所得稅當(dāng)時(shí)暫估商品40萬,利潤表是負(fù)值,不交企業(yè)所得稅,2021年企業(yè)想交稅怎么辦呢?
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2021-04-08
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)和天使投資個(gè)人有關(guān)稅收政策的通知》(財(cái)稅〔2018〕55號(hào))規(guī)定,創(chuàng)投企業(yè)和天使投資個(gè)人投向種子期、初創(chuàng)期科技型企業(yè),符合規(guī)定條件的可按投資額的一定比例抵扣其應(yīng)納稅所得額。這個(gè)抵扣比例是( )。 A.50%B.60%C.70%D.80%
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2019-11-25
it行業(yè)的增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少?它的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳比例是多少?
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2016-09-08
企業(yè)2018年度應(yīng)繳企業(yè)所得稅應(yīng)該和科目余額表上的所得稅本年累計(jì)金額一致嗎?
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2019-02-21
我們公司購買長城證券。買的是債券類型。一個(gè)月結(jié)束的時(shí)候做額分錄是:借:交易性金融資產(chǎn) 貸、:其他貨幣資金-存出投資款 投資收益 Q1:這樣做對(duì)不?Q2:這種利息收入需要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
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2023-04-17
之前投資了一個(gè)企業(yè) 70萬作為長期股權(quán)投資核算的 因?yàn)檫@個(gè)企業(yè)虧損 現(xiàn)在想平價(jià)轉(zhuǎn)讓出去 轉(zhuǎn)讓給b企業(yè) 這個(gè)涉及到企業(yè)所得稅問題嗎?
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2018-08-15
之前都是外包公司做的外帳,現(xiàn)在有人要來投資我們公司,老板要我做一套內(nèi)帳我應(yīng)該從哪些方面入手啊,就是我沒做過財(cái)務(wù)只是出納我也不知道該找什么前期的數(shù)據(jù)
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2018-07-25
請(qǐng)問企業(yè)所得稅減免所得稅額和減免所得稅額明細(xì)表不等怎么辦
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2022-04-13
某市一居民企業(yè)為增值稅一般納稅人(高新技術(shù)企業(yè))。2011年1~12月實(shí)現(xiàn)銷售收入7000萬元,與收入相配比的銷售成本4200萬元(占銷售收入的60%),繳納增值稅450萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加45萬元,取得國債利息收入50萬元,發(fā)生銷售費(fèi)用800萬元(其中含廣告費(fèi)700萬元),管理費(fèi)用950萬元(其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬元),財(cái)務(wù)費(fèi)用150萬元,營業(yè)外支出150萬元(其中由于合同違約產(chǎn)生30萬元,捐贈(zèng)支出100萬元,稅收罰款20萬元),1~12月份實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤755萬元。問題:(1)、計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),廣告費(fèi)的調(diào)整金額?(2)、計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)的調(diào)整金額?(3)、計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),收入的調(diào)整金額?(4)、計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),營業(yè)外支出的調(diào)整金額?(5)、企業(yè)本期應(yīng)納稅所得額? 企來本期應(yīng)納所得稅?
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2018-10-15
某市一居民企業(yè)為增值稅一般納稅人(高新技術(shù)企業(yè))。2011年1~12月實(shí)現(xiàn)銷售收入7000萬元,與收入相配比的銷售成本4200萬元(占銷售收入的60%),繳納增值稅450萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加45萬元,取得國債利息收入50萬元,發(fā)生銷售費(fèi)用800萬元(其中含廣告費(fèi)700萬元),管理費(fèi)用950萬元(其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬元),財(cái)務(wù)費(fèi)用150萬元,營業(yè)外支出150萬元(其中由于合同違約產(chǎn)生30萬元,捐贈(zèng)支出100萬元,稅收罰款20萬元),1~12月份實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤755萬元。問題:(1)、計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),廣告費(fèi)的調(diào)整金額?(2)、計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)的調(diào)整金額?(3)、計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),收入的調(diào)整金額?(4)、計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),營業(yè)外支出的調(diào)整金額?(5)、企業(yè)本期應(yīng)納稅所得額? 企來本期應(yīng)納所得稅?
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2018-10-15
1.若一個(gè)企業(yè)既是高新技術(shù)企業(yè)又是小微企業(yè),那計(jì)算所得稅時(shí)選擇按照15%稅負(fù)低,還是按照小微企業(yè)的算法比較低? 2.若一個(gè)企業(yè)既是高新技術(shù)企業(yè)又是小微企業(yè),可以選擇按照15%稅率計(jì)算企業(yè)所得稅,也可以選擇按照小微企業(yè)計(jì)算企業(yè)所得稅,是可以隔年變更算法嗎? 3.公司享受兩免三減半的企業(yè)優(yōu)惠政策,例如21年5月取得高新證書,那是21年5月-23年5月免企業(yè)所得稅,還是指21年5月-22年12月免企業(yè)所得稅?
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2022-02-16
小微企業(yè)第一季度營業(yè)額7萬是免增值稅的,增值稅款未轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,這部分沒有申報(bào)企業(yè)所得稅,后面要怎么處理?
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2018-05-02
企業(yè)購置房產(chǎn)費(fèi)用,應(yīng)如何抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和企業(yè)所得稅?
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2019-07-06
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候預(yù)繳方式和企業(yè)類型選不了
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2022-10-08
企業(yè)如果在經(jīng)營期間有工商不合法行為,但是已經(jīng)注銷了,還能投訴么?
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2020-06-01
每月為法人繳納個(gè)人所得稅和股息紅利如何做分錄?我們是貿(mào)易類,小企業(yè),代扣
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2018-11-05
營業(yè)外收入和營業(yè)外支出所涉及哪些經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
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2019-11-16
甲公司2022年會(huì)計(jì)利潤總額1000萬,所得稅稅率 25%,會(huì)計(jì)與稅法有下列差異(假設(shè)遞延所得稅資產(chǎn) 及負(fù)債無期初余額): (1) 年初開始計(jì)提折1日的設(shè)備,原價(jià)300萬,會(huì)計(jì)采用年數(shù)總和法按S年折舊日,稅法規(guī)定直線法按6年折舊,凈殘值均為4%; (2) 年初購入隨時(shí)變現(xiàn)股票成本80萬元,年末公允 價(jià)100萬; (3) 因違反環(huán)保法規(guī)定應(yīng)付罰款15萬; (4)年初面值購入到期還本付;息國債投資100萬,年利率3%,作為攤余成本計(jì)量的投資核算。 要求: (1) 計(jì)算應(yīng)納稅所得額、應(yīng)交所得稅。 (2)計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)、 ?遞延所得稅負(fù)債、所得 稅費(fèi)用,并作相關(guān)分錄。 (3) 分析對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債和利潤的影響結(jié)果
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2023-03-30
老師我們收到穩(wěn)崗返還應(yīng)該計(jì)入什么科目?營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助可以嗎?使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還這個(gè)錢免增值稅吧?企業(yè)所得稅可以稅前扣除嗎?
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2020-04-02