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老師,請問我們是一家餐飲業(yè)公司,就是飯店的這種。現(xiàn)在公司進了一批牛肉(未加工),后勤倉庫把未加工加工后賣給公司的各個門店,這個該如何計算成本與庫存呢?(加工好的部分牛肉賣個門店,還有加工好的暫時未賣給門店的庫存)
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2017-12-17
請問 服裝行業(yè)當季貨品市場價1528824 、吊牌價317647 ,成本63529 請問庫存損失怎么計算 分享:?微信 請問 服裝行業(yè)當季貨品市場價1528824 、吊牌價317647 ,成本63529 請問庫存損失怎么計算 分享:?微信
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2020-06-25
我們公司是地板行業(yè)的,我現(xiàn)在是做成本這 塊。遇到的問題: ●采購單價問題:預算已設置一個主材價格, 但供應商有多家,每家的供應商的價格會有些 波動,另外如訂單緊急,當時買不到這種材料, 則會去另一家供應商處高價購買,(如一次性買 太多,也占庫存)這種該怎么去管控和建議流程 呢?
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2019-09-19
老師你好,我想問一下我3月銷售庫存商品開專票,4月份紅沖了,我們是生產(chǎn)加工成品銷售的企業(yè),收到商品庫存入庫,還需要結轉成本嗎?怎么結轉完整的會計分錄
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2021-04-03
生鮮行業(yè),進銷存成本如何核算,例如購入一頭豬,出庫是殺豬后論斤賣出去
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2020-07-11
玉溪大多商場200年5月1日,甲商品庫存10000件,每件進價10元,5月價該商 場入以及發(fā)息甲商品的情況如下 1.5月5日,購入200件,每件11元 2,5月10日銷售5000件, 3.月15日,購入8000件,每件9元 4.5月2日銷售10000件 要成:(1)根據(jù)上述資料用先先出法登記甲品購的明賬 (2)根據(jù)上述料,用進先出法計算5月份甲商品的發(fā)出成本及結存成本 (3)根據(jù)上述料,用月末一次加平均法記甲商品購的明細賬 4)根據(jù)上述資科,用月末一次加權平均法計算5月甲商品的發(fā)出成本及期末 結存成本
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2022-06-24
我是新成立的物流公司,只給領50萬的票,這個月合同收入100萬并存入銀行,我只開出50萬的運輸票,而我的成本費用票已經(jīng)回來并且把錢付出去了85萬,請給我把完整的分錄做一遍
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2018-05-28
這里出差廣州路費住宿費,課程記賬:借:主營業(yè)務成本-技術服務成本,貸:現(xiàn)金?不通過庫存?
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2017-05-08
盤盈的存貨按重置成本確定入賬成本。老師,這個說法是錯誤的吧?應該是沖建管理費用。
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2021-09-13
老師,庫存商品入庫單價稅分離,還是都計入成本入庫,出庫是價稅分離,還是都計入成本?
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2024-11-07
老師,你好!這邊是民辦早教中心,基本費用(包括教具,食材,等要記主營業(yè)務成本的)都是從公賬提取備用金存在私人賬號里,如果記 借:其他應收款--某人,貸:銀行存款 ,那是不是還要再將其他應收款結轉成主營業(yè)務成本來核算呢?不可以直接借:主營業(yè)務成本,貸:庫存現(xiàn)金嗎?
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2021-09-16
舉個例子:我們單位生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用A材料9700kg,共計80000元,生產(chǎn)乙材料耗用B材料450kg,共計8000元那么我做分錄 1,借:生產(chǎn)成本-直接材料 88000 貸:原材料-A材料 80000 -B材料 8000 2,借:庫存商品-甲產(chǎn)品 80000 -乙產(chǎn)品 8000 貸:生產(chǎn)成本-直接材料 88000不知道分錄做的對不對,幫我修正一下 然后產(chǎn)品賣出去甲賣了100000元,乙賣了10000元怎么做分錄,結轉成本
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2017-11-15
在搭建中用材料21000元,發(fā)生人工費用2400元,以銀行存款支付的其它費用1506元,材料成本差異率為-1%。求分錄
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2019-06-17
月末加權平均法設計進銷存表,不會用Excel表設計進銷存表,能幫忙設計一下嗎?看著發(fā)票直接把購進的貨物和賣出的貨物輸進去,存貨自動算出來,賣出的貨物,主營業(yè)務成本也是自動算出,幫我設計一個這樣的表格可以嗎?
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2019-01-17
我們是一個小規(guī)模的廣告公司,21年賬面虧損較大,成本大于收入,我想問一下有沒有什么過度科目,像商貿(mào)企業(yè)的庫存商品一樣,先暫不結轉成本,等我有收入的時候在對應結轉(我的成本發(fā)票是廣告費和拍攝制作費等)
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2022-01-11
某企業(yè)材料采用計劃成本法核算,月初材料計劃成本30萬元,材料成本差異為節(jié)約2萬元,當月購入材料實際成本110萬元,計劃成本120萬元,當月領用材料的計劃成本為100萬元,月末該企業(yè)結存材料的實際成本為多少萬元
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2020-02-07
老師上月銷售出去的成本未收到發(fā)票進行暫估,那借庫存商品貸應付賬款暫估入庫,借主營業(yè)務成本貸庫存商品,本月收到票沖減暫估,借應付賬款暫估入庫貸庫存商品,在是以收到票實際入賬,那么成本要改嗎?什么時候改?是做這筆就改還是月末
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2017-11-17
老師上月銷售出去的成本未收到發(fā)票進行暫估,那借庫存商品貸應付賬款暫估入庫,借主營業(yè)務成本貸庫存商品,本月收到票沖減暫估,借應付賬款暫估入庫貸庫存商品,在是以收到票實際入賬,那么成本要改嗎?什么時候改?是做這筆就改還是月末
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2017-11-17
老師上月銷售出去的成本未收到發(fā)票進行暫估,那借庫存商品貸應付賬款暫估入庫,借主營業(yè)務成本貸庫存商品,本月收到票沖減暫估,借應付賬款暫估入庫貸庫存商品,在是以收到票實際入賬,那么成本要改嗎?什么時候改?是做這筆就改還是月末
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2017-11-17
老師你好。我們是按照對公流水做賬,因為沒有人做現(xiàn)金賬,沒有通過流水的都是庫存現(xiàn)金支付的,為什么做到最后這兩個科目還形成負數(shù)了
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2022-04-15