亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

我公司以前有筆應(yīng)收賬款1650,之前分錄是借應(yīng)收賬款貸銀行存款,現(xiàn)在此昂要沖減應(yīng)怎么沖減,需要什么單據(jù)
2/742
2016-10-31
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)我7月收到一筆外幣貨款,按當(dāng)時(shí)匯率匯率先記賬了。借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款。8月才結(jié)匯這筆款,請(qǐng)問(wèn)我8月該如何做賬?謝謝你!
1/880
2019-09-03
幾個(gè)月前的應(yīng)收賬款在當(dāng)時(shí)就入賬銀行存款了,可是一直沒(méi)有做賬,積累起來(lái)做一筆借貸可以嗎
1/1060
2017-12-10
做賬軟件新建賬套,只有應(yīng)收賬款和銀行存款有期初余額,其他都沒(méi)有,在初始化的時(shí)候說(shuō)借貸不平衡,應(yīng)該怎么板
1/2043
2017-12-12
壞帳準(zhǔn)備中的:已確認(rèn)為壞帳應(yīng)收賬款重新收回的分錄:借:應(yīng)收帳款,貸:壞帳準(zhǔn)備 借:銀行存款 貸應(yīng)收帳款《其中講的貸:壞帳準(zhǔn)備》我不懂 貸:壞帳準(zhǔn)備不是指是 增加了壞帳嗎?收到了款不應(yīng)該是導(dǎo)致壞帳減少了,而應(yīng)收增加嗎?麻煩老師解答,謝謝您
1/1583
2019-12-12
壞帳準(zhǔn)備中的:已確認(rèn)為壞帳應(yīng)收賬款重新收回的分錄:借:應(yīng)收帳款,貸:壞帳準(zhǔn)備 借:銀行存款 貸應(yīng)收帳款 收到了款不應(yīng)該是導(dǎo)致壞帳減少了,而應(yīng)收增加嗎
1/1084
2019-12-12
去年10月憑證應(yīng)收賬款應(yīng)在貸方做成了借方,而銀行存款應(yīng)在借方做成了貸方,現(xiàn)應(yīng)該怎么調(diào)整?
1/1898
2022-03-24
借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款 這個(gè)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
1/1990
2017-10-25
預(yù)收賬款,在下個(gè)月來(lái)發(fā)票忘記沖預(yù)收賬款了,而是用銀行存款,已經(jīng)做收入了,現(xiàn)在怎么更改,這個(gè)是上個(gè)月的錯(cuò)賬。
1/1971
2020-02-23
比如說(shuō),我們應(yīng)收客戶1000.67元,他給我們公司轉(zhuǎn)了1000過(guò)來(lái),還有0.67沒(méi)給,我怎么做賬?。? 我自己做的借銀行存款1000,貸應(yīng)收賬款1000 剩下的0.67元怎么處理???不是壞賬,他下個(gè)月又會(huì)多給0.67,怎么做?。?/span>
2/965
2016-08-25
老師,預(yù)收的貨款可以分錄寫(xiě)為借銀行存款,貸應(yīng)收賬款嗎
1/890
2019-08-10
你好,新建的賬套,錄入期初數(shù),只有現(xiàn)金,銀行存款,和應(yīng)收賬款有期初數(shù),只錄入了這三個(gè),為什么軟件會(huì)提示不平呢
1/1768
2019-05-14
老師,你好。我們學(xué)校收到學(xué)生的學(xué)費(fèi)時(shí),做賬:借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款,次月開(kāi)票轉(zhuǎn)收入。下個(gè)學(xué)期開(kāi)學(xué)當(dāng)月,返部分學(xué)生家長(zhǎng)上學(xué)期的優(yōu)惠款。請(qǐng)問(wèn)要如何做賬呀?(有時(shí)候是在一個(gè)會(huì)計(jì)期間,有時(shí)候跨年了)
2/1698
2022-03-08
你好,老師,我們公司收到一筆款,我要把它做預(yù)收,可以這樣做賬?借銀行存款。貸預(yù)收賬款
1/1083
2020-07-10
老師 你好 每次這里并沒(méi)有提示款是銀行收取 為什么正確答案是銀行存款 怎么區(qū)分 而我做賬會(huì)寫(xiě)其他應(yīng)收款 是因?yàn)橘~款每年年末結(jié)清的字樣嗎
1/214
2020-12-25
老師,前期收款,因有代付和應(yīng)收的,收到對(duì)方公司的款進(jìn),做了分錄,借:銀行存款 貸,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)收款為貸方,多收了,實(shí)際是應(yīng)收款,但上月做了其他應(yīng)收款,這個(gè)要怎么調(diào)整分錄?
2/57
2023-02-27
應(yīng)付賬款多付給供應(yīng)商。后多付金額轉(zhuǎn)員工應(yīng)收賬款。請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商怎么沖平?
1/90
2023-03-23
老師 一個(gè)公司即是我們的供應(yīng)商也是我們的客戶 應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都有余額 最后項(xiàng)目結(jié)束后該怎么處理呢?
1/695
2019-11-26
應(yīng)付賬款怎么轉(zhuǎn)成其他應(yīng)收款
1/536
2022-05-10
供應(yīng)商向我們借了款不還,拿我們本來(lái)應(yīng)付給供應(yīng)商的應(yīng)付款來(lái)抵消,賬面應(yīng)該怎么處理 能直接用應(yīng)付賬款沖銷其他應(yīng)收款嗎 對(duì)方公司已注銷的了
1/466
2022-05-11