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老師,我們公司分了內(nèi)外帳,有部分無票的銷售在內(nèi)賬里就沒有申報(bào)稅費(fèi),那么這部分未交的稅費(fèi)可不可以做營業(yè)外收入貨其他業(yè)務(wù)收入,如不做收入,在內(nèi)賬里該如何處理
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2021-12-05
現(xiàn)有一集團(tuán)客戶,下屬子公司將未到期的應(yīng)收票據(jù)拿到集團(tuán)本部去貼現(xiàn),集團(tuán)本部在其中賺取貼現(xiàn)息,對于集團(tuán)本部此收入應(yīng)該沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用還是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入?
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2014-10-18
科目壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款未加入資產(chǎn)負(fù)債表公式中
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2021-11-27
固定資產(chǎn)未提完折舊,有殘值,那賣的時(shí)候收入多少?
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2017-12-25
19年補(bǔ)提18年已計(jì)收入未計(jì)提的銷項(xiàng)稅,簡易計(jì)稅
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2020-01-08
小規(guī)模納稅人季度收入未超30萬,增值稅會(huì)計(jì)分錄
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2020-04-10
問下,有預(yù)收賬款是不是可以理解成有利潤未計(jì)入?
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2020-12-29
2019原會(huì)計(jì)收房租費(fèi)開3%發(fā)票借,預(yù)收賬款24000元,貸,其他業(yè)務(wù)收入,,今年6月開3%紅票,票借,預(yù)收賬款一24000元貸,其他業(yè)務(wù)收入一24000元,重開5%發(fā)票,借預(yù)收賬款24000元,貸,應(yīng)交稅費(fèi)\\\\\\\\增值稅1142元,其他業(yè)務(wù)務(wù)收入22858元,同時(shí)由于季度未到30萬收入減免增值稅。,借,應(yīng)交稅費(fèi)\\\\\\\\增值稅1142元,貸,營業(yè)外收入1142元,此分錄正確嗎,本季度增值稅怎么申請???
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2020-07-11
綜合題(20.0分) 國像來集中 32.【簡答題】2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對賬單余額為197500元。 經(jīng)核對,發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下: 1.委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。 2.銀行代扣電話費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。 3.送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。 4.支付材料款,開出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付銀行未付。 要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-10
小規(guī)模10月收入20167,分錄借:應(yīng)收賬款20167元,貸:主營業(yè)務(wù)收入19579.61元,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅587.39。月未結(jié)轉(zhuǎn)稅金借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅587.39,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅587.39元。這個(gè)分錄對嗎?為什么要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢?
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2017-01-03
"企業(yè)銀行存款日記賬余額為1825元,比銀行對賬單多1370元,經(jīng)筆 ,發(fā)現(xiàn)有以下達(dá)項(xiàng)及錯(cuò)誤記錄: (1)銀行代企業(yè)取貨款4900元,企業(yè)高未入 (2)銀行代付水電費(fèi)2450元,企業(yè)尚未入賬 (3)企業(yè)收入轉(zhuǎn)賬支票一張,價(jià)值10420元,尚未送交銀行 (4)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票7500元,銀行尚未入賬 (5)企業(yè)將存款收入7800元記為8700元(記賬憑證無誤)劃線更正法 第貨幣責(zé) 【要求】(1)對于上述錯(cuò)賬,應(yīng)運(yùn)用何種錯(cuò)賬更正方法?請說明如何更正錯(cuò)賬"
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2023-03-20
收入和成本如何確認(rèn) 在途和未到賬資金怎么核算
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2021-09-17
請問一下銀行流水多了收銀系統(tǒng)未入賬怎么做啊
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2020-08-07
未交增值稅多0.02,該如何調(diào)整,這個(gè)公司沒有收入了
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2023-09-11
已宣告未發(fā)放的現(xiàn)金股利不應(yīng)該是計(jì)入應(yīng)收股利?
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2019-03-19
老師:預(yù)收帳款轉(zhuǎn)收入,直接做借:預(yù)收賬軟10000貸:利潤分配_未分配利潤可以嗎?
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2020-04-28
上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)留抵,這個(gè)月給退回款,后來,稅管員,要補(bǔ)報(bào),未開票收入,重新申報(bào),把留抵申報(bào)持平,這樣賬面收入,跟申報(bào)表上收入,不平,這個(gè)月必須調(diào)平。請問會(huì)計(jì)分錄,怎么做?
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2022-06-07
老師,12月份有個(gè)未開票收入,我忘記做應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)了,所以這個(gè)月我直接調(diào)整了一下 但是1月沒有收入,所以這個(gè)收入就變成 了負(fù)數(shù) 那我申報(bào)的時(shí)候就申報(bào)負(fù)數(shù)么?
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2023-02-10
根據(jù)下列資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表( 8 分) 某企業(yè)銀行存款日記賬月末余額為 396500,比銀行對賬單余額多 2740 元,經(jīng)逐筆核對,發(fā)現(xiàn)有下列未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記錄: 1)銀行代企業(yè)收取貨款 9000 元,企業(yè)尚未入賬; 2)銀行代付水電費(fèi) 5000 元,企業(yè)尚未入賬; 3)企業(yè)收入轉(zhuǎn)賬支票一張價(jià)值20840 元,未送交銀行; 4)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票 15000 元,銀行尚未入賬; 5)企業(yè)將存款收入 7800 元誤記為 8700 元(記賬憑證無誤) 。 要求:( 1)請指出運(yùn)用何種錯(cuò)賬更正方法,并說明如何更正錯(cuò)賬: ( 4 分) ( 2)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 ( 4 分)
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2020-02-25
老師,酒店在建裝修,未結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),未營業(yè),有部分辦公樓層出租,預(yù)收一年租金,什么時(shí)候確認(rèn)收入?怎么繳稅?
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2016-04-02