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老師好!想問下員工出差驗(yàn)貨的火車費(fèi)是不是可以抵扣,按9%抵扣,如票面256元,則可抵稅額256/(1+9%)*9%=21.14元,賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)234.86,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅21.14,貸:銀行存款256元,這個(gè)稅額抵扣時(shí)不需認(rèn)證勾選,納稅申報(bào)填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)) 第8b欄“其。并同時(shí)填寫在第10他欄“(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證按這樣報(bào),以上針對車票是這樣操作嗎?謝謝!
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2024-03-09
在項(xiàng)目所在的預(yù)交了2%的增值稅,后增值稅交的附加稅在機(jī)構(gòu)所在地可以抵扣嗎?
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2018-01-19
包裝物押金,在取得時(shí)不并入銷售額,就是不用交增值稅,是嗎?并入才交增值稅是嗎?
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2019-01-18
您好老師請問我們買了稅控盤280減免增值稅,分錄怎么寫?是未交還是已交增值稅
1/1978
2019-05-14
每月提的增值稅,季度才交呢,我是等到交稅的時(shí)候把增值稅轉(zhuǎn)出嗎?那分錄怎么做
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2018-03-06
借:銀行存款 帶主營業(yè)務(wù)收入 未交增值稅 實(shí)際繳稅的時(shí)候:借未交增值稅 貸:現(xiàn)金嗎?
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2018-09-11
股權(quán)溢價(jià)轉(zhuǎn)讓要不要交增值稅的股權(quán)溢價(jià)轉(zhuǎn)讓要不要交增值稅的?涉及到什么稅?
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2017-08-24
小規(guī)模納稅人季度沒有超過30萬,免增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入其他收益嗎
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2024-11-28
個(gè)體核定10萬元免稅,如果超過10萬元是全額交增值稅還是超出的部分交增值稅?
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2019-09-05
小規(guī)模 有1200的增值稅是免征,我想請問老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目怎么轉(zhuǎn)出來
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2019-05-28
老師問下如果本月不用交增值稅,還要結(jié)轉(zhuǎn)科目出來嗎? 要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅出來嗎
1/1640
2018-01-12
用預(yù)繳的增值稅抵扣 ,是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候把預(yù)繳增值稅放到貸方結(jié)轉(zhuǎn)還是另外一筆分錄借未交增值稅,貸預(yù)繳增值稅?
1/1290
2020-05-25
應(yīng)交增值稅的增加,為什么登記在貸方?
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2019-01-08
老師,稅控設(shè)備820元在小規(guī)模納稅人時(shí)記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,變?yōu)橐话慵{稅人后才有機(jī)會抵扣820元的稅, 要不要做調(diào)整分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2016-10-10
老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?比如借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅1000貸:銀行存款1000結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出1000貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅1000這樣對嗎
1/426
2020-04-10
老師,初級實(shí)務(wù)里,交易性金融資產(chǎn)取得時(shí),支付相關(guān)交易費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票的,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)出售時(shí)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值積,也沒銷項(xiàng)稅啥抵扣啊
1/2208
2018-12-31
老師,你好!我想請教一下:老板問我這個(gè)季度交了多少增值稅,我是不是直接看科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目的借方累計(jì)發(fā)生額減去上季度末的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目的借方累計(jì)發(fā)生額,得到的就是本季度應(yīng)交的增值稅呢?
2/1726
2019-10-08
老師,賬上未交增值稅有貸方余額90元,系為以前年度遺留下來的數(shù)據(jù),找不到多出的原因,請問這個(gè)余額怎么做平? 老師這邊你回復(fù)直接結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出。 請問分錄怎么做? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 90元
1/358
2022-10-21
上月銷售簡易計(jì)產(chǎn)品借:其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅2000元,貸其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請問上月就交增值稅2000元在本月補(bǔ)做分錄要怎么做?
1/811
2019-04-16
我公司為使項(xiàng)目稅收能在屬地交,而成立了分公司,但拿地是總公司,項(xiàng)目的稅怎么能在分公司交?需怎么運(yùn)作?請指點(diǎn),非常感謝!
1/955
2021-01-23