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小公司法人可以做會(huì)計(jì)出納嗎?犯法嗎?如果考上初級(jí)會(huì)計(jì)職稱等財(cái)務(wù)證書(shū)會(huì)被吊銷(xiāo)處罰等嗎?
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2020-06-12
注會(huì)報(bào)了會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)法、稅法,怎么學(xué)習(xí)比較好
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2020-04-09
老師,公司法人將公司的房子過(guò)戶到法人個(gè)人名下的話,要交哪些稅?交多少?
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2019-10-29
公司法人和股東都變了 是不是稅務(wù)登陸也就變了賬號(hào)和密碼
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2020-02-23
公司法人和出納買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)可以也公司名義保銷(xiāo)嗎?
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2021-09-10
公司法人代表老公房產(chǎn)抵押貸款到公司的 這個(gè)貸款可以做到公司賬上嗎 老板貸款一百萬(wàn)拿來(lái)公司運(yùn)轉(zhuǎn),怎么處理賬務(wù)呢?
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2018-10-16
老師上月銷(xiāo)售出去的成本未收到發(fā)票進(jìn)行暫估,那借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,本月收到票沖減暫估,借應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)貸庫(kù)存商品,在是以收到票實(shí)際入賬,那么成本要改嗎?什么時(shí)候改?是做這筆就改還是月末
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2017-11-17
老師上月銷(xiāo)售出去的成本未收到發(fā)票進(jìn)行暫估,那借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,本月收到票沖減暫估,借應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)貸庫(kù)存商品,在是以收到票實(shí)際入賬,那么成本要改嗎?什么時(shí)候改?是做這筆就改還是月末
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2017-11-17
老師上月銷(xiāo)售出去的成本未收到發(fā)票進(jìn)行暫估,那借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,本月收到票沖減暫估,借應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)貸庫(kù)存商品,在是以收到票實(shí)際入賬,那么成本要改嗎?什么時(shí)候改?是做這筆就改還是月末
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2017-11-17
老師 暫估在建工程預(yù)轉(zhuǎn)固 借:在建工程 貸:應(yīng)付賬款(暫估) 收到發(fā)票后 借:在建工程(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(暫估) 借:在建工程 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 最后轉(zhuǎn)固后在建工程是負(fù)數(shù)是什么原因?負(fù)數(shù)其實(shí)就是稅費(fèi),因?yàn)樽鰰汗罆r(shí)是不含稅的,應(yīng)該怎么處理?
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2019-10-20
預(yù)計(jì)乙股票未來(lái)5年的每股股利分別為0.6元、0.7元、0.8元、0.9元和1元,從第6年開(kāi)始股利增長(zhǎng)率固定為10%。計(jì)算乙股票 目前的價(jià)值應(yīng)該采用的估價(jià)模型是(?。?。 A、零增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 B、固定增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 C、非固定增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 D、以上都可以
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2020-03-07
老師:2022年暫估的成本沒(méi)發(fā)開(kāi)具回來(lái)了,2023年6月調(diào)整企業(yè)所得稅,小企業(yè) 會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)嗎? 1.借:應(yīng)付賬款-暫估 711735.5元 (這個(gè)是暫估的成本金額) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 71735.5元 (這個(gè)是暫估的成本金額) 借 :利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1928.94 (稅金) 貸:銀行存款 1928.94元 (稅金)
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2023-06-29
柴油都是借的沒(méi)有付款,所以我做了暫估入帳,等次月紅字沖銷(xiāo)后再做正確分錄。但是我們的柴油在銷(xiāo)售時(shí)不知道成本的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)柴油成本時(shí)我同樣也做暫估嗎? 借:其他應(yīng)收款-柴油-車(chē)隊(duì)-車(chē)號(hào) 貸:庫(kù)存商品-柴油 (暫估) 其他業(yè)務(wù)收入-柴油(暫估)
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2021-10-09
我提問(wèn):回復(fù):借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;預(yù)付賬款 老師分錄有點(diǎn)復(fù)雜 您可以解釋一下嗎
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2016-07-05
暫估材料后 發(fā)票金額小于暫估金額 材料帳面出現(xiàn)負(fù)數(shù) 怎么調(diào)整 1.暫估借:原材料55300 貸:應(yīng)付賬款55300 2.領(lǐng)用材料 借:生產(chǎn)成本55300 貸:原材料55300 3.沖銷(xiāo)暫估 借:原材料-55300 貸:應(yīng)付賬款-55300 3.發(fā)票到 更正 借:原材料48938.03 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)6361.97 貸:應(yīng)付賬款55300
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2019-11-27
.計(jì)稅依據(jù)的特殊規(guī)定( 1 )納稅人有下列情形之一的,則按照房地產(chǎn)評(píng)估價(jià)格計(jì)算征收:①隱瞞虛報(bào)房地產(chǎn)成交價(jià)格的;②提供扣除項(xiàng)目金額不實(shí)的;③轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)的成交價(jià)格低于房地產(chǎn)評(píng)估價(jià)格,又無(wú)正當(dāng)理由的。怎么用評(píng)估價(jià)格算?是增值額=評(píng)估價(jià)格?
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2019-02-25
我現(xiàn)在整理17年暫估的材料發(fā)現(xiàn)有一種材料暫估了1萬(wàn)多 估計(jì)以后也不會(huì)取得發(fā)票 而且我發(fā)現(xiàn)賬上有一款類(lèi)似的這種材料一直沒(méi)有零用 我想18年調(diào)整一下 不領(lǐng)用我暫估的那種材料 領(lǐng)用賬上有的 可以嗎 借原材料-A貸原材料B
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2018-04-11
請(qǐng)問(wèn)18年的暫估票19年回來(lái)了,那么我的分錄是借什么貸什么?是借以前年度損益,貸應(yīng)付賬款暫估嗎
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2019-05-23
老師 所得稅匯算清繳暫估材料成本沒(méi)有暫估稅金 開(kāi)來(lái)的發(fā)票有增值稅 是不是要把增值稅金額調(diào)增
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2019-05-21
老師,賬上之前暫估的成本,票進(jìn)不了,就用費(fèi)用沖之前暫估的庫(kù)存導(dǎo)致銷(xiāo)貨成本很低,費(fèi)用很高,這能行嗎
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2022-01-10