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公司每個(gè)月要求做資金預(yù)算,下個(gè)月對(duì)資金預(yù)算表做執(zhí)行分析,這個(gè)執(zhí)行分析表需要和銀行余額數(shù)保持一致嗎,還是要怎么做呢?
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2019-05-24
資產(chǎn)負(fù)債表里去年12月份我做了一筆沖銷,那么今年的報(bào)表是不是全部要重新做,另外上個(gè)月我去稅務(wù)局修改了今年的年初余額,可是做這個(gè)月的報(bào)表時(shí)年初余額還是之前的,請(qǐng)問(wèn)下今年的年初余額要怎么計(jì)算
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2019-06-10
公司要注銷,未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),按理來(lái)說(shuō)是不應(yīng)該要交稅的,現(xiàn)在牽涉到一個(gè)個(gè)人所得稅,就是我們清算之后有剩余財(cái)產(chǎn),我們把剩余財(cái)產(chǎn)分配給股東,這個(gè)是不是要交個(gè)人所得稅?這個(gè)剩余財(cái)產(chǎn)分配給股東是不是確認(rèn)為股息金額??
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2018-07-25
請(qǐng)問(wèn)老師 計(jì)算題第4小問(wèn),當(dāng)金融工具發(fā)生減值,減掉150過(guò)后到底是賬面價(jià)值還是攤余成本,投資收益應(yīng)該是按賬面價(jià)值×實(shí)際利率,還是攤余成本×實(shí)際利率 圖三 減掉減值就是賬面價(jià)值 圖一圖二 減掉減值就是攤余成本 都蒙了。
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2019-08-19
建賬的時(shí)候,入完固定資產(chǎn)卡片,試算平衡的時(shí)候,期末固定資產(chǎn)余額和累計(jì)折舊余額都能和總賬對(duì)的上,只是期初余額 固定資產(chǎn)對(duì)的上,折舊就對(duì)不上,這是什么情況。2,小規(guī)模月度超過(guò)10萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn),是否要交增值稅
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2019-03-07
老師,每個(gè)月月末調(diào)匯要調(diào)哪些?。课抑徽{(diào)了一個(gè)銀行存款,使賬上的余額外幣和銀行對(duì)賬單上外幣的余額對(duì)牢,然后做賬做好后余額表上的人民幣金額按對(duì)賬單上的外幣*記賬當(dāng)月月末的匯率算出的人民幣金額對(duì)牢
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2024-11-07
在填列資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)項(xiàng)目時(shí),要加上固定資產(chǎn)清理借方余額,這個(gè)我懂(就是現(xiàn)在還沒(méi)清理完畢的固定資產(chǎn)仍然要算作固定資產(chǎn));但是如果固定資產(chǎn)清理時(shí)貸方余額,為什么固定資產(chǎn)填列數(shù)要減去貸方余額?
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2020-06-24
甲公司壞賬損失計(jì)提比例為0.3%,2017年末應(yīng)收賬款余額2000000元,2018年壞賬收回1000元,沒(méi)有壞賬發(fā)生,年末應(yīng)收賬款余額1500000元。2019年發(fā)生壞賬3500元年末應(yīng)收賬款余額10000000元,要求計(jì)算各年末壞賬準(zhǔn)備金的實(shí)提數(shù)并作出相關(guān)的賬務(wù)處理。
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2020-10-14
公司營(yíng)業(yè)了一兩年了, 之前沒(méi)有做賬,所有沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生的數(shù)據(jù), 現(xiàn)在只有一些月底的剩余余額、庫(kù)存貨值、應(yīng)付賬款、管理費(fèi)的這些余額 ,然后我在錄入財(cái)務(wù)初始數(shù)據(jù)的時(shí)候,試算不平衡,要填平數(shù)據(jù), 怎么填都不平這咋搞?
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2020-12-25
老師,您好。其他債權(quán)投資的公允價(jià)值變動(dòng)影響賬面余額嗎?也就是說(shuō),計(jì)算其他債權(quán)投資賬面余額時(shí)要不要考慮其他債權(quán)投資二級(jí)明細(xì)公允價(jià)值變動(dòng)呢? 賬面余額是說(shuō)這個(gè)其他債權(quán)投資科目所有的明細(xì)科目想相加吧?
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2019-11-27
2020年11月,廈門信德工業(yè)有限公司計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,公司對(duì)應(yīng)收賬款按其余額的5%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。2020年10月末應(yīng)收賬款借方余額為2066320.00,2020年11月末應(yīng)收賬款借方余額為2153095.00。10月未應(yīng)收賬款已計(jì)提壞賬準(zhǔn)103316.00。 計(jì)提金額怎么計(jì)算
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2022-09-17
財(cái)政預(yù)算收回專項(xiàng)資金結(jié)余資金怎么做分錄?之后又返回部分結(jié)余資金又該怎么做分錄?用的是久其軟件,專用的單項(xiàng)工程攤銷的軟件,里面并沒(méi)有直接支付和授權(quán)支付的科目,只有完工結(jié)余科目和未完工項(xiàng)目結(jié)存科目
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2019-06-11
老師 折舊費(fèi)來(lái)源于買車 然后我算余額的時(shí)候把買車的錢減出去了 算利潤(rùn)的時(shí)候把折舊費(fèi)減出去了 車原值和折舊費(fèi)差70多萬(wàn) 那這樣賬戶余額比利潤(rùn)多更多了呀 雖然說(shuō)算利潤(rùn)時(shí)候要折舊、攤銷非現(xiàn)金加上去才行 但是還是有點(diǎn)不明白老師能給解釋一下嗎
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2020-06-30
學(xué)堂老師,計(jì)提法定盈余公積的基數(shù)是按當(dāng)年凈利潤(rùn)彌補(bǔ)以前年度虧損之后的余額來(lái)計(jì)算,我想跟您請(qǐng)教一下: 這個(gè)虧損額指的是以前年度匯算清繳后的虧損額(即稅法上)?還是就按賬面上的沒(méi)有經(jīng)過(guò)匯算清繳的虧損額(即會(huì)計(jì)上)來(lái)作為計(jì)提基數(shù)? 請(qǐng)教老師!
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2020-01-14
2.甲公司采用備抵法,按應(yīng)收賬款余額百分比法核算壞瓶,壞賬計(jì)提比率為5%,2016-2018年末應(yīng)收賬款余如下所示,(金單位:萬(wàn)元) 2016-840 2017-1080 2018-960 (1)計(jì)算清公207年末和2018年末實(shí)際提取的壞賬準(zhǔn)備金額。 (2)計(jì)算該公可2017年末和2018年末資產(chǎn)負(fù)情表中列示的應(yīng)收款金額。
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2021-12-07
老師,為什么這道題計(jì)算2019年投資收益時(shí),賬面余額不減去其他債權(quán)投資—公允價(jià)值變動(dòng)200?
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2021-03-22
從財(cái)務(wù)公司接回賬后,期初數(shù)怎么錄入?按照他們給的總賬 明細(xì)賬余額錄入后 試算不平衡
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2020-01-11
這個(gè)怎么做呢,答案是用1000*70%,1200-1000*70%那個(gè)彌補(bǔ)和提取盈余公積不計(jì)算了嗎?還是答案錯(cuò)了
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2019-09-04
下列( )帳戶的借方表示增加 A本年利潤(rùn) B盈余公積 C核算和監(jiān)督 D預(yù)收帳款 選哪一個(gè)呀
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2019-05-28
本月生產(chǎn)產(chǎn)品550噸 發(fā)出530噸 結(jié)余20噸 制造費(fèi)用1000萬(wàn) 直接人工費(fèi)60萬(wàn) 怎么計(jì)算產(chǎn)品成本?
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2022-05-24