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員工發(fā)工資和管理費用 都是用的其他應(yīng)付款 股東墊付做的賬 現(xiàn)在對公賬戶的錢可以直接轉(zhuǎn)法人 做之前的墊付還款嗎 之前 銀行存款 收到股東墊付的錢 沒做賬(股東也沒轉(zhuǎn)錢到對公賬戶)
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2020-12-02
老師,建筑行業(yè)的工資應(yīng)該放入工程施工-項目-人工費還是放入管理費用-工資
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2020-03-20
發(fā)放本月工資可以直接借 管理費用,貸 銀行存款?不計提可以嗎?這個人本月上了幾天班的
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2019-07-16
老師:公司有個基本戶,要交賬戶管理費,怎么把錢打進(jìn)基本戶?怎么做帳?~新公司,啥業(yè)務(wù)也沒有,開基本戶時讓預(yù)存了一萬,后來提出來了,提到了法人個人帳戶銀行卡,現(xiàn)在又要扣季度賬戶管理費,怎么存進(jìn)去?怎么做帳?
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2016-06-11
我今天給對方付安裝開票軟件的錢,對方得下月給我開發(fā)票,我可以把下月收到的發(fā)票附在本月嗎,正常做借管理費用,貸銀行存款
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2018-08-31
老師,買辦公室打印機(jī),需要先用其他應(yīng)付款過渡然后再用管理費用沖,還是說直接用管理費用,然后銀行存款
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2024-10-14
1.同事代補(bǔ)繳了社保(公司部分和個人部分)來報銷時:借:管理費用-社保 貸:銀行存款。 2,發(fā)工資時我在工資里扣掉了個人應(yīng)該負(fù)擔(dān)的社保金額,這筆分錄怎么做呢?
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2018-11-01
老師你好,我們最近買了大眾點評的服務(wù)年費,總共9800一年,那我做賬的時候是不是借;管理費用-服務(wù)費 9800 貸 銀行存款9800 然后因為是服務(wù)費,是次月攤銷嗎? 怎么攤銷分錄是啥樣子的?
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2020-07-23
老師你好,我2018年底支出的殘疾人保證全,當(dāng)時支出時我做的分錄:借:管理費用 貸:銀行存款 2019年9月份退回一半回來,我的分錄是不是這樣:借:銀行存款 貸:管理費用,謝謝!
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2020-01-06
7月份把4000購買的空調(diào)直接計入了借:管理費用-辦公費4000 貸:銀行存款4000,怎么調(diào)賬?
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2018-09-04
老師,8月份的賬是上任會計做的,他社保、工資等都沒有計提。9月份我看到銀行有直接扣這三個款的,那9月份的賬,比如被扣除8月份的社保費,我就直接:借:管理費用-社保費 貸:銀行存款了??梢詥??
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2015-10-09
員工年夜飯公司不計提的話直接做 借:管理費用--福利費,貸:銀行存款??梢詥???
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2016-02-29
老師:辦公室租金按月支付,本月沒有支付是不是先計提:借管理費用,貸其他應(yīng)付款,下個月付款時,借其他應(yīng)付款,貸:銀行存款
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2021-10-19
老師,您好!9月我銀行付款檢測費 借:管理費用 貸:銀行存款 現(xiàn)在發(fā)票回來了我應(yīng)該怎么做賬呢?
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2019-11-08
我們公司全額繳納社保,可以不計提社保,直接記借管理費用社保費,貸銀行存款嗎
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2023-11-02
老師,我想問一下,為什么報銷的時候,有的時候做 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 但有的時候直接 借:管理費用 貸:銀行存款
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2021-06-28
老師,您好我們老板用他的私賬交了電費,我直接做分錄,借管理費用。貸老板私戶嗎,還是說從公賬上轉(zhuǎn)給老板,再做借管理費用。貸銀行存款呢
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2021-05-21
老師,疫情期間收到2月份退費怎么做分錄 付的時候是,借:管理費用 貸:銀行存款 退的時候是.借:銀行存款 貸:管理費用 這樣做對么? 你好,這樣做是對的,退費時管理費用放在借方,用紅字表示 那貸方這樣沒有科目了
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2020-03-30
關(guān)于發(fā)生快遞費退回的分錄,付快遞費時借管理費用快遞費貸銀行存款,對方發(fā)現(xiàn)打入了私人賬號要退回公對公轉(zhuǎn)賬,退回的分錄就是紅沖借管理費用快遞費負(fù)數(shù)貸銀行存款負(fù)數(shù),可是是出納的是付出去時記貸方,退回時記借方,這樣銀行存款與總賬對賬就不平了,這樣要怎么處理?
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2018-12-25
老師請問員工申請住房補(bǔ)貼,政府政府轉(zhuǎn)賬到公司,之后公司轉(zhuǎn)給員工, 收到住房補(bǔ)貼 借 :銀行存款 貸: 營業(yè)外收入 支給員工 借:管理費用 貸:銀行存款
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2024-03-13
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