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請(qǐng)問(wèn):上年的費(fèi)用,今年入賬,是做以前年度損益調(diào)整嗎? 如果做這個(gè)科目,報(bào)季度所得稅時(shí),是不是可以抵以前年度啊,少交稅呢?
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2022-01-12
季度所得稅可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2015-11-16
老師你好,我在申報(bào)第一季度所得稅預(yù)交申報(bào)表的時(shí)候,為什么彌補(bǔ)以前年度虧損金額帶不出來(lái)。也無(wú)法手工填寫
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2020-04-21
不是高新企業(yè) 小規(guī)模企業(yè),屬于軟件開發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣等行業(yè), 研發(fā)費(fèi)用如何填年報(bào) A100000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類) A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表 A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表
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2024-05-28
居民企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)(A類,2018版)2020-10-23未申報(bào)未導(dǎo)入
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2020-10-20
小微企業(yè)第四季度的所得稅怎么申報(bào)呢?我應(yīng)該在所得稅哪一欄填寫小微企業(yè)享受的100萬(wàn)利潤(rùn)繳納2.5%的所得稅呢?
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2023-01-10
老師好,問(wèn)個(gè)所得稅申報(bào)問(wèn)題,每季申報(bào)所得稅時(shí),我認(rèn)為申報(bào)表中的利潤(rùn)總額應(yīng)和利潤(rùn)表中的利潤(rùn)對(duì)應(yīng),同事持相反結(jié)論,怎樣填寫季度所得稅申報(bào)表中的利潤(rùn)總額項(xiàng)目呢?
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2020-01-12
老師,一般納稅人企業(yè)所得稅季度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)多少享受小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠呀?年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn),季度是多少?是按25%減按20%算企業(yè)所得稅吧
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2021-06-16
甲公司適用稅率為25%,2020年度繳納企業(yè)所得稅2000萬(wàn)元。該企業(yè)預(yù)計(jì)2021年每季度實(shí)際的應(yīng)納稅所得額分別為2500萬(wàn)元、2600萬(wàn)元、2700萬(wàn)元、1700萬(wàn)元。企業(yè)應(yīng)選擇按照實(shí)際數(shù)額預(yù)繳企業(yè)所得稅。
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2021-11-23
零申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),企業(yè)所得年報(bào)是不是都直接保申報(bào)?
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2018-04-19
去年前三個(gè)季度有利潤(rùn)預(yù)繳了一點(diǎn)所得稅,享受了小微企業(yè)減免所得稅優(yōu)惠,四季度報(bào)表全年又虧損了四季度所得稅報(bào)表所得稅減免金額為0,現(xiàn)在匯算清繳所得稅報(bào)表減免所得稅金額是填三季度那個(gè)數(shù)還是填0
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2019-05-12
國(guó)稅申報(bào)所得稅A表中,第八行彌補(bǔ)以前年度虧損填寫了無(wú)法保存 主表第8行2列【彌補(bǔ)以前年度虧損】的范圍為【0<=可修改的范圍<=前5年度未彌補(bǔ)完虧損額合計(jì)值0、4+5-6-7行1列計(jì)算值30中最小的一個(gè)】,若最小值小于等于【0】,本行本列只能為【0】,請(qǐng)修改數(shù)據(jù)。提示 顯示這個(gè)
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2018-04-12
申報(bào)7.1至9.31的季度所得稅是指1-9的數(shù)據(jù)嗎?
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2018-10-10
您好,我們公司時(shí)分支機(jī)構(gòu),稅種認(rèn)定里面有認(rèn)定企業(yè)所得稅,是季度報(bào)的,我們?cè)谏陥?bào)企業(yè)所得稅時(shí)需要怎么申報(bào)呢
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2019-10-18
彌補(bǔ)以前年度虧損,申報(bào)的時(shí)候是不是只有申報(bào)第二年的第一季度所得稅時(shí)才能填,平時(shí)同一年度內(nèi)的每個(gè)季度不用填是嗎?
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2017-04-14
你好老師,2021年第一季度有企業(yè)所得稅,但是沒(méi)報(bào)年報(bào)匯算清繳就申報(bào)完了正常應(yīng)該是可以擬補(bǔ)以前年度虧損的,出現(xiàn)了預(yù)繳所得稅,是不是去年第二季度我就應(yīng)該納稅調(diào)整還是怎么樣操作,但是沒(méi)弄?。慨?dāng)今年馬上要做第一季度的賬了,去年年報(bào)上的擬補(bǔ)以前年度虧損明細(xì)表可以擬補(bǔ)額比賬本上少了42.15,這個(gè)數(shù)是所得稅納稅額,不知道該怎么辦了?請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝!
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2022-03-13
2016年企業(yè)所得稅清算是0 要不要申報(bào)
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2017-04-11
問(wèn)下,怎么申請(qǐng)非營(yíng)利企業(yè)所得稅年報(bào)
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2019-05-24
申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)是不是匯算清繳?
1/766
2019-05-21
老師們,2018年企業(yè)所得稅零申報(bào),怎么報(bào)???
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2019-05-16