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1.彌補以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補后所得稅怎么計提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認(rèn)彌補以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認(rèn)彌補以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計虧損了476.1元,匯算清繳時會調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費用 11.59 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
不是高新企業(yè) 小規(guī)模企業(yè),屬于軟件開發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣等行業(yè), 研發(fā)費用如何填年報 A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類) A107010免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表 A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表 A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表 A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表
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2024-05-28
老師,這次我們利潤總額為2萬,在企業(yè)所得申報表中我可不可以填彌補以前年度虧損?
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2021-04-07
請問申報企業(yè)年度所得稅的時候出現(xiàn)納稅調(diào)整,要補稅的話,會計賬面要做什么分錄呢
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2020-04-29
申報企業(yè)所得稅時,A表填入的數(shù)是一季度三月累計的數(shù)還是填 從年初一直累計的數(shù)
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2019-01-12
老師,企業(yè)所得稅年度申報職工薪酬支出里的職工教育經(jīng)費是按賬載薪金總額提取嗎
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2021-04-20
我司有500萬以下的固定資產(chǎn)可以一次性折舊,填寫年度企業(yè)所得稅申報表時,怎么填寫?
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2024-04-15
你好,請問季度所得稅可以彌補以前年度虧損嗎
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2019-05-27
是了老師,現(xiàn)在季度所得稅不可以彌補以前年度虧損了嗎
2/522
2019-05-27
17年一季度所得稅彌補以前年度虧損本期數(shù)字怎么填?
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2017-04-07
請問:上年的費用,今年入賬,是做以前年度損益調(diào)整嗎? 如果做這個科目,報季度所得稅時,是不是可以抵以前年度啊,少交稅呢?
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2022-01-12
季度所得稅可以彌補以前年度虧損嗎
1/822
2015-11-16
老師你好,我在申報第一季度所得稅預(yù)交申報表的時候,為什么彌補以前年度虧損金額帶不出來。也無法手工填寫
1/1791
2020-04-21
老師你好:企業(yè)所得稅季度納稅申報中的,季初資產(chǎn)總額是不是填寫年初數(shù)???還是填寫1月期末資產(chǎn)總額啊?
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2019-04-11
老師,一般納稅人企業(yè)所得稅季度應(yīng)納稅所得額不超過多少享受小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠呀?年應(yīng)納稅所得額不超過100萬,季度是多少?是按25%減按20%算企業(yè)所得稅吧
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2021-06-16
小微企業(yè)季度所得稅申報時有利潤總額138749.77,但2016年度虧損-9242.16,2017虧損-3079.47,我這個月申報時可以填入第8欄”減:彌補以前年度虧損“?還是這個月先不彌補,等今年匯算清繳后再彌補?
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2019-04-03
老師,一般小規(guī)模的季度未到30萬的要申報企業(yè)所得稅嗎
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2019-04-15
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