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公司給總經(jīng)理買了一部手機1萬元,開的增值稅專用發(fā)票,后期不用交給公司了,這筆賬應(yīng)該怎么做
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2017-09-21
商場是聯(lián)營模式經(jīng)營,是按代收到的全部款交稅,還是按代收的款減去返款后的扣下的點交增值稅
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2019-01-31
M公司為一家生產(chǎn)彩電的企業(yè),共有職工100名,2018年二月,公司以其生產(chǎn)的成本為5000元的液晶彩電和外購的每臺不含稅價格為500元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司職工,該型號液晶彩電的售價為每臺7000元,以公司適用的增值稅稅率為13%,m公司購買電暖氣開具了增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率為13%,假定100名職工中,85名為直接參與生產(chǎn)的職工,15名為總部管理人員請完成發(fā)放彩電和發(fā)放電暖氣的賬務(wù)處理
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2021-12-15
你好,老師,民辦幼兒園收到的政府補助是怎么入賬做分錄的的?而且這部份錢只能用于園舍建設(shè)及購買大型玩具,那如果我用這筆錢購買了大型玩具,又要怎么做分錄呢?辛苦老師!
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2020-10-20
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人。本年5月從國外進口一批原材料,海關(guān)審定的完稅價格為120萬元,該批原材料分別按10%和13%的稅率向海關(guān)繳納了關(guān)稅和進口環(huán)節(jié)增值稅,并取得相關(guān)完稅憑證。該批原材料當(dāng)月加工完成產(chǎn)品后全部在國內(nèi)銷售,取得銷售收入300萬元不含增值稅,同時支付運輸費6萬元不含增值稅,且取得增值稅專用發(fā)票,已知該企業(yè)適用的增值稅稅率為13%.要求計算甲企業(yè)本年5月的應(yīng)納增值稅
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2019-12-14
月末結(jié)轉(zhuǎn)稅費的時候結(jié)轉(zhuǎn)的是增值稅進項稅 還是結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅銷-進在結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該稅費-未交增值稅。還是增值稅銷結(jié)轉(zhuǎn) 增值稅進結(jié)轉(zhuǎn)
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2017-07-26
補繳增值稅需要補計提增值稅嗎?補提加補繳增值稅如何做分錄
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2021-05-07
請問老師,我們是小規(guī)模納稅人,勞務(wù)公司,開具的差額計稅5%,會計科目是按輔助項各廠設(shè)置的,分項目核算,工資、社保部分不計增值稅的,我可以設(shè)置沖減主營業(yè)務(wù)成本-差額計稅扣減增值稅-分項目,例如:主營業(yè)務(wù)成本-差額計稅扣減增值稅-興網(wǎng)業(yè)廠, 這個科目來抵減申報時的增值稅嗎?
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2023-08-29
你好 我想問下銷售商品 開具發(fā)票時候計提增值稅分錄是:借:銀行存款86000元 貸:主營業(yè)務(wù)收入 81904.76元 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 4095.24元 本月繳納增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 4095.24元 貸:銀行存款 4095.24元 對嗎? 那如果商品全部銷售完了,資產(chǎn)負債表里面的應(yīng)交稅費金額就是零對嗎?
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2020-07-19
某工業(yè)企業(yè)(一般納稅人)從外地購入甲材料一批2000千克,取得增值稅專用發(fā)票列明不含稅單價20元,增值稅率13%,支付運輸費取得增值稅專票列明運費1000元,增值稅90元,材料未到,款項全部以銀行存款支付。(實際成本法核算) 2.上述材料驗收入庫。 請根據(jù)以上資料編制會計分錄
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2023-05-20
請問老師,以下三個方案的企業(yè)所得稅怎么算,分別是多少? 廣東某大型超市銷售毛利率為55%,即銷售200元商品,其成本 為90元。超市是增值稅一般納稅人,購貨均能取得增值稅專用發(fā)票 (各附加稅為12%),超市運營部擬定三種促銷方案: 方案一:將商品以8折銷售; 方案二:凡是購物滿200元者,均可獲得贈價值40元的商品 (成本為18元); 方案三:凡是購物滿200元者,將獲返還現(xiàn)金40元。
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2019-06-09
固定資產(chǎn)被替換的部件是賬面原值還是賬面原值要采用配比原則轉(zhuǎn)出部分折舊?
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2017-09-20
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人季度不超過9萬就不繳納增值稅,如果這一季度里沒有超過9萬事不用繳納增值稅的,但是這一季度里有一張發(fā)票是代開的增值稅專用發(fā)票,去稅務(wù)發(fā)票的話,發(fā)票稅額是要當(dāng)場繳納的,那這樣怎么弄,多交的這部分稅款怎么辦,可以抵以后的增值稅嗎
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2017-07-26
老師,建筑公司正常一般納稅人增值稅是9%,如果總金額是100萬,取得的進項全部是普票是不是需要交的增值稅稅就是:100/1.09*0.9=8.26萬,然后如果取得的進項是專票的話是不是可以退:100/1.09*0.06=5.5萬,實際只需要交國家增值稅2.76萬,如果進項全是普票的話,銷項增值稅8.26萬就全交是嗎?
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2021-10-10
我們是外地企業(yè)在長春施工,需要預(yù)繳增值稅,我們有的勞務(wù)是外包給北京一家勞務(wù)公司,他現(xiàn)在開了一些勞務(wù)費增值稅專用發(fā)票,需要我在預(yù)繳增值稅時抵扣,但他們沒有在當(dāng)?shù)乩U稅,請問,如果我在預(yù)繳增值稅時無法進行抵扣,那我們總公司層面可否抵扣這部分進項稅
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2020-01-11
增值稅填表:這個季度,有發(fā)票和自己開普票的行為 附表一:全部含稅收入(適用3%征收率) 應(yīng)該填什么?
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2017-04-18
請問我們小規(guī)模季度開普票20萬,季度開了專票30萬,現(xiàn)在交增值稅的話是只交專票的那部分嗎?
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2021-06-18
2016年調(diào)整后的凈利潤剪掉的100是商品增值100對嗎?17年的調(diào)整不是應(yīng)該調(diào)減賣出部分的存活嗎?
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2020-07-06
稅務(wù)代開發(fā)票,稅款部分是應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)出未交增值稅,這筆業(yè)務(wù)到月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2019-02-12
納稅人采用以舊換新方式銷售的金銀首飾,應(yīng)按實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅( )
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2020-06-26
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