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老師,抄稅后,增值稅納稅申報(bào)表就有數(shù)了嗎
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2020-04-01
我們公司隨我核定的時(shí)候把國(guó)稅核定為了按季度申報(bào),地稅是月度申報(bào),1月份和2月份均有開(kāi)票,但是因?yàn)閲?guó)稅是季度申報(bào),所以未繳納增值稅,地稅的附加稅我直接零申報(bào),4月份的時(shí)候在申報(bào)可以嗎?
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2018-03-02
老師,我在做真想實(shí)操之長(zhǎng)沙快學(xué)運(yùn)輸有限公司的11月賬務(wù)處理,在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)該怎樣填寫(xiě)附表和主表,依據(jù)是什么
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2019-04-27
增值稅納稅申報(bào)表附列資料三 服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì) 表中的本期應(yīng)扣除金額 這項(xiàng)是什么啊 涉及到哪些需要填寫(xiě)這項(xiàng)
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2018-10-26
我2020年12月,分錄里面有一筆代扣稅金,但是在增值稅納稅申報(bào)表卻沒(méi)有顯示出來(lái),到2021年1月份的時(shí)候,沒(méi)有注意,就把這筆扣掉了,沒(méi)做處理,請(qǐng)問(wèn),這個(gè)到2月份的時(shí)候可以處理的嗎
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2021-02-15
老師,增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)正常是填寫(xiě)哪些內(nèi)容啊,我開(kāi)了運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)費(fèi)自動(dòng)匹配出來(lái)了,但是開(kāi)了賣(mài)貨車(chē)的金額沒(méi)有要自己填寫(xiě)上去嗎?
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2021-09-07
老師,國(guó)家非稅收入票據(jù)在增值稅納稅申報(bào)表怎么填列
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2021-02-26
請(qǐng)問(wèn)老師,本期跨區(qū)域預(yù)繳2000,地稅系統(tǒng)自動(dòng)生成了表四稅額抵減情況表,但是在總表“增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)”表中,無(wú)看到有跨區(qū)預(yù)繳那2000元抵減掉?表四在總表第幾列顯示?
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2021-08-12
6月份收到租金25000元,5%的稅率,小規(guī)模納稅人,月銷(xiāo)售額沒(méi)超過(guò)3萬(wàn),應(yīng)免征增值稅,我填增值稅申報(bào)表時(shí),填在12行,可是自動(dòng)彈出本期免稅額是按3%的稅率的數(shù),自己把他改為按5%的免稅額,可以嗎
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2017-07-05
老師,現(xiàn)在還能更改20年第四季度小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表么
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2021-03-17
本期有代開(kāi)了專(zhuān)票和普票,本期享受小微企業(yè)免征增值稅,填增值稅申報(bào)表里,小微企業(yè)免稅額是按代開(kāi)的普票不含稅銷(xiāo)售額計(jì)算的嗎?代開(kāi)的專(zhuān)票應(yīng)納稅額是系統(tǒng)自己計(jì)算?
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2018-10-11
老師好!我是一家房地產(chǎn)企業(yè),老項(xiàng)目所是選擇簡(jiǎn)易征收,上月收到一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)票,我去稅局認(rèn)證了,這個(gè)月填增值稅申報(bào)表時(shí),我要把那認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該填那兩個(gè)表?
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2017-10-17
你好,老師!我剛剛成立的公司,已經(jīng)0申報(bào)了附加稅和增值稅,現(xiàn)在系統(tǒng)提示需要申報(bào)企業(yè)所得稅越季度申報(bào)表我應(yīng)該如何申報(bào)?還有小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則!請(qǐng)告知謝謝
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2019-07-11
老師,我是一個(gè)小規(guī)模企業(yè),銷(xiāo)售額第二季度一共是10萬(wàn),開(kāi)具的是普通票,在申報(bào)增值稅申報(bào)表中,銷(xiāo)售收入填在哪里?
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2023-07-04
報(bào)關(guān)了但未開(kāi)具發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅申報(bào)表的銷(xiāo)售收入確認(rèn)金額是依據(jù)報(bào)關(guān)總金額來(lái)的嗎?
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2022-08-04
#提問(wèn)#房地產(chǎn)前期只有進(jìn)項(xiàng)稅額 那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額流程是怎么樣的呢 先認(rèn)證 待抵扣嗎 分錄是怎么做的 那申報(bào)增值稅申報(bào)表是填在哪一欄
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2019-10-15
老師,我們是小微企業(yè),第二季度的收入是1200元,第二季度也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,但是國(guó)稅局的人說(shuō)沒(méi)開(kāi)發(fā)票也要按實(shí)際收入申報(bào)增值稅,但是我沒(méi)有填過(guò)增值稅申報(bào)表,我把表給你發(fā)過(guò)去您幫我填個(gè)樣品過(guò)來(lái)可以嗎
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2016-07-08
你好老師,請(qǐng)問(wèn)下,19年12月份公司開(kāi)了一張發(fā)票,到了20年紅沖發(fā)票,重新開(kāi)了一模一樣的稅率和金額,申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這個(gè)月需要繳納這筆稅,增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫(xiě)不繳納這筆?
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2020-06-11
本期有認(rèn)證相符且未抵扣的稅額,附表已填寫(xiě),申報(bào)主表里,這個(gè)數(shù)額如何填寫(xiě)?圖一是附表二,圖二是申報(bào)表
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2020-06-11
增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,是不是自動(dòng)上傳了,不需要自己填寫(xiě)了,附表1銷(xiāo)項(xiàng)也自己自動(dòng)的嗎,?留底稅額要不要填寫(xiě)……
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2018-09-05