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4月7日,甲公司購買原材料- -批, 價(jià)款100萬元,增值稅13萬元,已驗(yàn)收入庫,使用4月23號(hào)到期的商業(yè)承兌匯票支付; 4月23號(hào),匯票到期,款項(xiàng)已支付。
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2021-11-19
稅局征管系統(tǒng)票表比對(duì)返回信息:本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額69306.93的2%。要如何處理
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2023-10-15
小規(guī)模又開專票又開普票,申報(bào)增值稅時(shí)需要填寫增值稅申報(bào)表嗎?
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2022-01-04
小規(guī)模企業(yè),收入票是普通增值稅發(fā)票,怎么寫分錄?關(guān)于增值稅問題
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2019-12-05
開具9%的增值稅專用發(fā)票和開具9%的增值稅普通發(fā)票有什么區(qū)別
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2020-07-07
如果開的材料款的增值稅發(fā)票,打錢必須打增值稅發(fā)票的賬戶是嗎?
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2018-03-26
3.4月7日,甲公司購買原材料- -批, 價(jià)款100萬元,增值稅13萬元,已驗(yàn)收入庫,使用4月23號(hào)到期的商業(yè)承兌匯票支付; 4月23號(hào),匯票到期,款項(xiàng)已支付。
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2021-11-08
疫情期間開票收入10萬(含稅),不開票收入10萬(含稅),公司稅率6%,屬于疫情期間免征增值稅的行業(yè),這兩筆怎么確認(rèn)收入?怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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2020-04-21
老師您好,11月實(shí)際發(fā)生電費(fèi)9214.48元,因和售電公司簽了合同有優(yōu)惠,12月實(shí)際支付給供電公司金額為9039.65元,供電公司12月開具增值稅專票9214.48元,讓我們開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)表,讓選已抵扣(實(shí)際剛拿到發(fā)票并沒有抵扣)。供電公司12月開了紅字增值稅專票給我們了,金額為-174.83元。請(qǐng)問1月份這個(gè)增值稅申報(bào)怎么操作?賬務(wù)處理是直接減掉負(fù)數(shù)做一筆,還是做兩筆分錄?
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2020-12-31
根據(jù)現(xiàn)行增值稅暫行條例及實(shí)施細(xì)則的規(guī)定,個(gè)人適用于增值稅起征點(diǎn),屬于按次取得收入在500元以下情形的,可以免征增值稅。所以每次代 開發(fā)票超過500元的應(yīng)照章繳稅。800元以下個(gè)稅是0,您說的這里的800元是800元代開增值稅發(fā)票還是800元直接是個(gè)稅是0???
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2019-02-15
老師您好,11月發(fā)生電費(fèi)9214.48元,因和售電公司簽了合同有優(yōu)惠,12月實(shí)際支付給供電公司金額為9039.65元,供電公司12月開具增值稅專票9214.48元,讓我們開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)表,讓選已抵扣(實(shí)際剛拿到發(fā)票并沒有抵扣)。供電公司12月開了紅字增值稅專票給我們了,金額為-174.83元。請(qǐng)問1月份這個(gè)增值稅申報(bào)怎么操作?賬務(wù)處理怎么做?
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2020-12-31
進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證,能否選擇不全部抵扣,增值稅申報(bào)附表2,26欄,本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣,填入數(shù)值,能否下期再申請(qǐng)抵扣?
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2019-07-12
融資租賃720000的固定資產(chǎn),每期付31000,收到收據(jù)31000,利息發(fā)票為增值稅專用發(fā)票3504.83,這些的會(huì)計(jì)分錄如何做?
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2019-06-17
本次匯總上傳情兄如下: 2021年12月份征期增值稅專普票匯總上傳失敗,原因:存在離線發(fā)票,不能上報(bào)總!
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2022-01-02
過期得增值稅專用發(fā)票能當(dāng)費(fèi)用使用吧,是兩聯(lián)都粘貼到憑證上嗎,還是只粘貼發(fā)票聯(lián),抵扣聯(lián)怎么辦
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2017-06-21
老師,定期定額個(gè)體工商戶這季度開票未超過定額,增值稅申報(bào)本月開票自動(dòng)生成了定額數(shù),是這樣嗎
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2019-10-12
暫估的收入需要繳納所得稅嗎?當(dāng)期暫估的增值稅未開發(fā)票的部分要交嗎 還是下月實(shí)際開票時(shí)再繳納
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2020-02-07
開發(fā)企業(yè)在老項(xiàng)目期間簡(jiǎn)易征收增值稅,在這期間購入汽車取得的專票不能抵扣,記入固定資產(chǎn)應(yīng)按價(jià)稅合計(jì)數(shù)嗎?
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2017-07-29
本期填寫的適用3-1政策的本期發(fā)生額小于+開具的1%,征收率增值稅發(fā)票不含稅金額60066.00的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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2022-01-07
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額25086.35的2% 實(shí)際應(yīng)該填寫多少
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2024-01-04