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老師? 我問(wèn)下我公司買了兩輛車,近期沒(méi)有收入,如果要認(rèn)證車的發(fā)票,會(huì)形成增值稅留底,但是我先不想讓退,我做賬的時(shí)候可不可以做成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),等到后期再認(rèn)證
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2022-11-03
老師,您好!上月已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出100元并且在上期申報(bào)表中已填了本期進(jìn)賬轉(zhuǎn)出,本月未開票,申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),上期100元,我應(yīng)如何處理?
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2020-07-04
請(qǐng)教老師,1月份開具了增值稅專票,同時(shí)也收了增值稅專票,那么我在2月份申報(bào)增值稅時(shí),需要抵扣增值稅,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)專票是1月份認(rèn)證還是2月份認(rèn)證,
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2020-01-26
公司為一般納稅人企業(yè),平時(shí)吃飯,都是叫的盒飯,收到餐飲公司開具的增值稅稅率為3%的增值稅普通發(fā)票,這個(gè)增值稅普通發(fā)票可以換開增值稅專用發(fā)票嗎?
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2018-12-24
購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明的金額為50萬(wàn)元,增值稅為6.5萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅,普通發(fā)票注明的金額為2萬(wàn)元,增值稅額0.18萬(wàn)元,計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額
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2022-03-29
增值稅計(jì)算題 購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬(wàn)元,增值稅為65萬(wàn)元;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬(wàn)元,增值稅為0.18萬(wàn)元。
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2022-04-13
籌建期間稅務(wù)還沒(méi)有登記,收到裝修的專票,借:長(zhǎng)期待攤-裝修費(fèi)66232.76 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值說(shuō)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10597.24貸:銀行存款76830當(dāng)月月底還需要做別的分錄嗎?因?yàn)槲覀兪敲庠鲋刀惖?,以后也不用抵?/span>
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2019-03-05
這種我勾選認(rèn)證了,在增值稅附表二里面當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)顯示出來(lái)了,然后最后那邊本期認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票也顯示出來(lái)了,這些都是系統(tǒng)直接顯示的,我還要不要手動(dòng)填寫
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2019-10-21
房地產(chǎn)企業(yè)收到預(yù)收款 預(yù)繳增值稅的賬務(wù)處理是這么做么? 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 期末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
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2022-02-07
#提問(wèn)#老師,我們家是增值稅一般納稅人,本期應(yīng)繳納增值稅:689287.63元,外地項(xiàng)目預(yù)交110442.61的增值稅(同時(shí)也預(yù)交附加稅),進(jìn)項(xiàng)稅459584.37元,應(yīng)交增值稅:119280.65元 我附加稅的時(shí)候,我預(yù)交增值稅交的附加稅,可以扣除嗎
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2019-06-11
營(yíng)改增后增值稅發(fā)票如何開具?
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2017-07-10
老師,公司開具增值稅普票那如何計(jì)算繳納增值稅?
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2018-11-20
老師,請(qǐng)問(wèn)油的增值稅發(fā)票抵扣開出去的增值稅嗎?
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2016-04-06
自然人代開增值稅普票要交增值稅嗎?湖北地區(qū)的
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2020-04-02
個(gè)人開票假如開挖機(jī)發(fā)票是不是的有挖機(jī)證,個(gè)人能開增值稅專票嗎?還是只能開普票?
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2019-03-14
19.某企業(yè)轉(zhuǎn)讓一臺(tái)舊設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為56萬(wàn)元,增值稅稅額為728萬(wàn)元;發(fā)生清理費(fèi)用并取得增值稅專用發(fā)票,注明的裝卸費(fèi)為2萬(wàn)元,增值稅稅額為0.12萬(wàn)元。該設(shè)備原值為60萬(wàn)元,已提折舊1萬(wàn)元不考慮其他因素,出售該設(shè)備影響當(dāng)期損益的金額為()萬(wàn)元。A4B6c54 d56
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2020-03-19
哪些增值稅發(fā)票不得作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣
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2015-11-10
哪些增值稅發(fā)票不得作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣
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2015-10-27
老師您好,11月實(shí)際發(fā)生電費(fèi)9214.48元,因和售電公司簽了合同有優(yōu)惠,12月實(shí)際支付給供電公司金額為9039.65元,供電公司12月開具增值稅專票9214.48元,讓我們開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)表,讓選已抵扣(實(shí)際剛拿到發(fā)票并沒(méi)有抵扣)。供電公司12月開了紅字增值稅專票給我們了,金額為-174.83元。請(qǐng)問(wèn)1月份這個(gè)增值稅申報(bào)怎么操作?賬務(wù)處理是直接減掉負(fù)數(shù)做一筆,還是做兩筆分錄?
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2020-12-31
根據(jù)現(xiàn)行增值稅暫行條例及實(shí)施細(xì)則的規(guī)定,個(gè)人適用于增值稅起征點(diǎn),屬于按次取得收入在500元以下情形的,可以免征增值稅。所以每次代 開發(fā)票超過(guò)500元的應(yīng)照章繳稅。800元以下個(gè)稅是0,您說(shuō)的這里的800元是800元代開增值稅發(fā)票還是800元直接是個(gè)稅是0???
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2019-02-15