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老師您好,請問2020年的費用到2021年1月才報銷,我要做到2020年里去怎么做?銀行存款減少是在2021年
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2021-01-07
問下,20年年初時,因為疫情社區(qū)蓋彩板房,我公司購買的板材,我應(yīng)該怎么處理?購買時,我做的借:原材料,貸:銀行存款。
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2021-01-11
銀行存款+應(yīng)收-應(yīng)付 要一直是增長的 這個規(guī)律能出的來嗎?怎樣才能得到這個規(guī)律
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2024-05-27
老師 銀行存款明細賬 怎么金額在借方 方向是貸 余額是減 這怎么理解?
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2020-10-16
如果半途建賬,之前沒有核對清楚的供應(yīng)商往來和股東往來能在以后作調(diào)整嗎?期初就只是搞個銀行存款數(shù)據(jù)上去
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2022-06-05
老師好 先講下業(yè)務(wù)的本質(zhì) 就是老板從別處買來的承兌 和對方?jīng)]有實質(zhì)性的商品買賣交易 就是單純的買承兌 譬如我們對公賬戶打給對方100萬 對方對公賬戶轉(zhuǎn)承兌100萬給我們 然后老板買這張承兌的貼現(xiàn)錢譬如1.2個點1200 對方對私打給老板的 我做賬是這樣做的收到承兌付款 付款時:借 應(yīng)收承兌 100萬 貸 銀行存款 100萬 請問老師這樣做有什么風險嗎?
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2021-11-16
老師那個銀行存款余額在貸方了 怎么調(diào)平
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2021-09-15
老師您好,我想問一下,我們是做網(wǎng)店的,銷售的貨物都是供貨商那邊代發(fā)的,那我這邊做分錄的時候 比如我讓他們代發(fā)1單棗 銀行存款 貸30 那借應(yīng)該掛哪個呢? 掛什么科目嘞
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2021-12-29
6800的那筆費用是一張發(fā)票,其中有750元是丁莉付的,6050是賀永君付的 我這樣記在一起可以么 因為銀行存款1433.27是一筆支出的 只有一張回單
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2023-02-01
建賬套時,假如開戶一個基本戶 兩個一般戶 那么銀行存款 是設(shè)二級科目嗎? 100201 農(nóng)行基本戶 100202中行一般戶 100203建行一般戶 用不用輔助項?。?/span>
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2023-01-07
2024年6月份,做賬的時候,銀行存款一般戶,漏做了怎么辦
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2024-08-13
請教收到客戶美金后,兌換人民幣,分錄怎么做?借人民幣銀行存款,匯兌損益 貸美金銀行存款。美金銀行的匯率是寫月初的匯率還是按照回單的匯率?但是按回單的匯率就沒有匯兌損益了
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2024-10-11
現(xiàn)金存款憑條上的一百元 張數(shù)是五百張 那后面的十萬千百十元角分 就對應(yīng)的填500000.00嗎?
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2020-11-02
題目說都未支付,為什么這里要貸銀行存款
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2022-10-26
老師 這筆分錄我可以把銀行存款合并寫嗎?
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2020-11-19
公司請別的軟件公司開發(fā)了一個網(wǎng)站平臺 12月份付了定金 發(fā)票未回 4月份收回增值稅專用發(fā)票 分錄應(yīng)該怎么做啊 12月會計做的分錄是借營業(yè)費用 貸銀行存款 我們軟件沒有預(yù)付賬款科目 我感覺會計入的那個科目不對勁 應(yīng)該怎么做好啊 原本打算直接把發(fā)票貼在12月對應(yīng)憑證的后面 但是對方是開的專票 四月份我們也抵扣了 現(xiàn)在要怎么處理啊
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2018-05-05
電腦記賬的話,不用登記賬本啦,庫存現(xiàn)金和銀行存款日記賬都可以直接在電腦登記吧,不用再登記賬本了吧
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2018-11-01
請問老師,我們在2021.12裝修600萬已預(yù)付500萬,2022 01月收到100萬發(fā)票,余下的500萬不知道什么時候開。 付款時: 借:預(yù)付賬款500萬 貸:銀行存款500萬 收到發(fā)票 借:長期待攤費用600萬 貸:預(yù)付賬款600 每月待攤時(按租房簽的合同5年攤銷 600/5/12) 借:銷售費用10萬 貸:長期待攤費用10萬 問題:1、以上我的分錄對嗎? 2、我21年匯算的時候待攤的10萬,實際來票是100萬,匯算要調(diào)減90萬嗎?來的發(fā)票100萬怎么做賬?
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2022-01-05
我的賬套里沒有待攤費用這個科目,那我預(yù)付的2018年的展會費用,怎么做分錄才合適。 已讀2017-10-05 10:12:35 回復:借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票計入銷售費用 借;銷售費用 貸;預(yù)付賬款,對方已經(jīng)給我們開完發(fā)票了,只能今年做費用了么?但是我今年廣告費用已經(jīng)超了,我想知道怎樣做分錄
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2017-10-05
支付了一筆相關(guān)招聘費用達10萬,如果不直接入費用,分4個月待攤,現(xiàn)在待攤費用科目已經(jīng)取消,用預(yù)付賬款科目代替,會計分錄這樣寫嘛,支付的時候 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,分攤的時候 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款,從本月開始攤銷還是從次月開始攤銷
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2016-07-06