公司還是小規(guī)模企業(yè)時(shí)購(gòu)買一批設(shè)備,錢已付,未開(kāi)票,暫估入賬。升為一般納稅人后,收到專用發(fā)票,如何做賬?
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2017-06-29
購(gòu)買設(shè)備19萬(wàn),付了5萬(wàn)元,發(fā)票還未收到,如何做賬?付第二筆14萬(wàn),發(fā)票還未收到,如何做賬?收到發(fā)票后如何做賬?謝謝!麻煩分錄后面寫(xiě)下具體金額
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2018-05-14
銷售貨物已支付運(yùn)費(fèi),但暫時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票會(huì)計(jì)分錄;
銷售貨物時(shí),未支付款項(xiàng),也未收款項(xiàng),但收進(jìn)項(xiàng)專票,開(kāi)銷項(xiàng)專票,會(huì)計(jì)分錄如何處理啊,怎么報(bào)稅呢。
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2021-06-04
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對(duì)賬單余額為197500元,經(jīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下:
1.委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。
2.銀行代扣電話費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。
3.送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。
4.支付材料款,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。
要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-15
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對(duì)賬單余額為197500元,經(jīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下:
(1)委托銀行收款,金額5000元, 銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。
(2)銀行代扣電話費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。
(3)送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。
(4)支付材料款,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。
要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2020-07-06
你好,加油站的賬面庫(kù)存為什么會(huì)比金稅盤里的庫(kù)存少好多,我入庫(kù)按認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的數(shù)量入的,出庫(kù)按加油槍的數(shù)量出的,加油槍數(shù)量包括開(kāi)票和未開(kāi)票的,我把未開(kāi)票也做收入正常提稅的,正常應(yīng)該是同進(jìn)同出的,為什么還會(huì)少那么多呢
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2020-11-10
暫估收入時(shí)是17入帳,現(xiàn)在客戶要求開(kāi)發(fā)票,開(kāi)16的可以嗎?
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2018-11-24
老師好,小規(guī)模7-9月未超過(guò)30萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅總共1,695.69,其中普票稅額278.5,專票稅額1417.16,
轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 1695.69,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅1695.69,那免征增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入時(shí)分錄怎么寫(xiě)呢
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2020-11-04
沒(méi)有收到錢時(shí)借借應(yīng)收貸收入嗎?可是還沒(méi)收到發(fā)票
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2019-06-01
科目壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款未加入資產(chǎn)負(fù)債表公式中
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2021-11-27
固定資產(chǎn)未提完折舊,有殘值,那賣的時(shí)候收入多少?
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2017-12-25
19年補(bǔ)提18年已計(jì)收入未計(jì)提的銷項(xiàng)稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅
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2020-01-08
小規(guī)模納稅人季度收入未超30萬(wàn),增值稅會(huì)計(jì)分錄
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2020-04-10
問(wèn)下,有預(yù)收賬款是不是可以理解成有利潤(rùn)未計(jì)入?
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2020-12-29
老師,這兩道題為什么第一道按每年收到的分期確認(rèn)收入,第二道要把本年收的和后兩年未收的一次性確認(rèn)收入?
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2024-07-03
老師,外貿(mào)企業(yè)報(bào)關(guān)的收入是2000USD,其中退稅收入是1700USD,免稅收入300USD,因?yàn)槭展┴浄降脑鲋刀愡M(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票是普票,S暫時(shí)不知道是不是免稅,分別計(jì)入退稅收入和免稅收入,但是增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)里面在未開(kāi)發(fā)票免稅貨物那里填寫(xiě)是1700,還是2000?不是問(wèn)的交增值稅,而是問(wèn)在申報(bào)表中不是退稅收入腰填寫(xiě)在銷售明細(xì)表中,那么免稅收入呢?是不是也要在這里面嗎?
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2015-12-17
老師,為其他公司提供廣告服務(wù),按合同約定服務(wù)已完成,但對(duì)方尚未付款,我們也未給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票,像這種情況,我單位能否確認(rèn)收入?
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2023-01-07
2019原會(huì)計(jì)收房租費(fèi)開(kāi)3%發(fā)票借,預(yù)收賬款24000元,貸,其他業(yè)務(wù)收入,,今年6月開(kāi)3%紅票,票借,預(yù)收賬款一24000元貸,其他業(yè)務(wù)收入一24000元,重開(kāi)5%發(fā)票,借預(yù)收賬款24000元,貸,應(yīng)交稅費(fèi)\\增值稅1142元,其他業(yè)務(wù)務(wù)收入22858元,同時(shí)由于季度未到30萬(wàn)收入減免增值稅。,借,應(yīng)交稅費(fèi)\\增值稅1142元,貸,營(yíng)業(yè)外收入1142元,此分錄正確嗎,本季度增值稅怎么申請(qǐng)???
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2020-07-12
老師進(jìn)項(xiàng)稅2019年3月已認(rèn)證,當(dāng)月申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅未填,發(fā)票到目前為止未也未入賬,該如何調(diào)整?
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2020-04-02
因涉及稅率變更,本月申報(bào)了未開(kāi)票收入,如果本月還沒(méi)有開(kāi)票的話,下個(gè)月還能按照變更前的稅率來(lái)開(kāi)嗎?
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2019-04-04
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