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現(xiàn)在新設(shè)公司認(rèn)繳就可以,不用實(shí)繳,那所有者權(quán)益就無(wú)法與母公司長(zhǎng)投抵消,那是不是就不抵消所有者權(quán)益了?只抵消內(nèi)部交易和往來?
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2021-11-15
一般納稅人購(gòu)進(jìn)自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,取得增值稅專用發(fā)票,選擇計(jì)算抵扣更優(yōu)惠,那選擇計(jì)算抵扣時(shí)是否還需要在發(fā)票勾選平臺(tái),勾選“不抵扣”呢?
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2024-01-19
請(qǐng)問稅控盤820元,是全額抵扣所得稅,還是增值稅,還是兩種稅都可以抵扣的?像國(guó)稅,地稅的密鑰是可以全額抵扣的,還是只能做費(fèi)用入賬呀?
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2016-12-19
當(dāng)月期末留抵扣稅額有結(jié)余,同時(shí)當(dāng)月又有出售固定資產(chǎn),使用的簡(jiǎn)易征收申報(bào)的,這部分的銷項(xiàng)稅額能否拿留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)抵扣?
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2017-07-10
老師你好,一般納稅人增值稅申報(bào)表附列資料二 里面的 三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 25行 期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣 里面的稅額怎么用來抵扣
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2019-05-09
運(yùn)輸公司發(fā)生的過路費(fèi)和油費(fèi),都要有專用發(fā)票才可以抵扣,不然也抵扣不了是嗎?和普通企業(yè)一樣,都要有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才可以抵扣是這樣嗎?
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2019-03-29
當(dāng)月期末留抵扣稅額有結(jié)余,同時(shí)當(dāng)月又有出售固定資產(chǎn),使用的簡(jiǎn)易征收申報(bào)的,這部分的銷項(xiàng)稅額能否拿留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)抵扣?
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2017-07-10
采購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品開的增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是100 增值稅稅率是3% 稅額是3 價(jià)稅合計(jì)是103。抵扣的時(shí)候應(yīng)該按照3%(3)抵扣還是9%(9)抵扣?
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2020-03-19
加計(jì)抵減:2019年4月可以適用,但未適用,2019年10月確定適用,4-9月的進(jìn)項(xiàng)稅可否加計(jì)?
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2019-09-27
做外賬材料不夠用,用的待抵扣賬面貨幣資金沒了,現(xiàn)在用哪個(gè)科目以后比較好沖平
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2018-07-12
公司用員工的車而且免費(fèi)用 ,加油費(fèi)給報(bào)銷 ,開公司專用發(fā)票可以抵扣不?還有通行費(fèi)?
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2018-11-21
外購(gòu)辦公用品(A4紙),有增值稅專用發(fā)票,然后用于車間辦公,它的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的吧
2/1953
2016-10-30
老師好,請(qǐng)問公司開進(jìn)來的水泥增值稅專用發(fā)票都以用來抵扣煤碳增值稅專用發(fā)票
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2019-04-05
收到的增值稅專用發(fā)票是用于福利費(fèi)的,是不是進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,當(dāng)成普票使用么?
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2018-07-26
購(gòu)買保險(xiǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用可以嗎?3萬(wàn)多金額
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2017-04-17
公司廠房和辦公區(qū)裝修差不多18萬(wàn)左右,廠房和辦公區(qū)在一起,無(wú)法區(qū)分廠房和辦公區(qū)的裝修費(fèi)各自多少。1、這個(gè)專票能抵扣么?2、企業(yè)是租的一年,裝修費(fèi)攤銷多久?3入賬是入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用么還是走預(yù)付賬款?謝謝老師
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2017-11-20
我們公司租物業(yè)的房子用于員工宿舍,他們給我們開的專票是否可以抵扣?如果不能抵扣的話,我抵扣了怎么辦?這筆會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?
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2019-10-21
請(qǐng)問,外購(gòu)固定資產(chǎn)或企業(yè)購(gòu)入工程物資用于不動(dòng)產(chǎn)在建工程的,所發(fā)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該怎么抵扣 分期抵扣還是不分期抵扣?時(shí)間點(diǎn)?
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2019-08-18
老師我想問一下,增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)的稅額抵減可以留到下一期再抵嗎?本月應(yīng)納稅額小于抵減的部分,想交點(diǎn)稅
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2020-04-09
高新技術(shù)企業(yè)抵扣稅的問題,研發(fā)費(fèi)用說是加計(jì)50%扣除,我是不是可以這樣理解,公司發(fā)生了100萬(wàn)的研發(fā)費(fèi),抵扣時(shí)可以加50,相當(dāng)于抵扣150萬(wàn)?
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2018-12-03