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老師請教 ,去年我司購金稅盤和交一年的技術(shù)服務(wù)費(fèi)一起是440,去年11月抵了221.78,當(dāng)月因?yàn)椴挥媒欢?,所以沒有沖銷管理費(fèi)用。余下的218.22今年1月才抵完?,F(xiàn)在要如何作賬?
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2021-03-24
我在匯算時(shí)發(fā)現(xiàn)某月印花稅費(fèi)用本應(yīng)入稅金及附加科目,但是走在管理費(fèi)用科目里了。匯算時(shí)財(cái)報(bào)怎么填,需要調(diào)賬不?金額不大
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2019-05-16
印花稅匯算清繳時(shí)要調(diào)整到稅金及附加嗎做賬是做的管理費(fèi)用
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2018-05-19
您好老師,我要調(diào)整下去年的賬,然后今年怎樣做賬務(wù)處理。。有兩筆,一筆是:借:應(yīng)付賬款(A公司)貸:銀行存款。其中A公司標(biāo)錯(cuò)了。 第二筆是:借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金。 正確的應(yīng)該是:借:應(yīng)付賬款(B公司)貸:銀行存款。 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:應(yīng)付賬款(B公司)
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2021-01-02
購入的低值易耗品采用一次攤銷記入借:管理費(fèi)用-低值易耗品攤銷 貸:庫存現(xiàn)金 還要不要再填出入庫單,如果不填,平時(shí)該怎么登記低值易耗品的增減存變動(dòng)?
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2017-12-18
老師 請問 怎么做分錄?合同金額37800,已付1萬,先收到對(duì)方開票金額37800,是不是借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款 1萬 應(yīng)付賬款27800
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2020-07-07
幫老板朋友交兩個(gè)月社保 按照員工入職來做的 內(nèi)賬要把幫他付的所有費(fèi)用收回 做什么分錄? 我做的登記時(shí)候 借:其他應(yīng)收 貸:管理費(fèi)用 收到款項(xiàng) 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸:其他應(yīng)收 但是發(fā)現(xiàn)不對(duì) 費(fèi)用增加應(yīng)該在借方啊 感覺哪里怪怪的 應(yīng)該怎么做?
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2016-08-08
請問老師差旅費(fèi)由出差人員先行墊付回來后報(bào)銷,會(huì)計(jì)分錄是:借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款嗎
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2019-07-11
關(guān)于5000元以下的固定資產(chǎn)可以一次性扣除,具體應(yīng)該怎么做分錄,例如買到的筆記本4000元,應(yīng)該怎么做分錄:借:周轉(zhuǎn)材料 貸:庫存現(xiàn)金借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊這樣做對(duì)嗎?
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2017-07-24
請問各位老師,為什么應(yīng)交稅金 和管理費(fèi)用-稅金 科目中,都有房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船稅、印花稅、水利建設(shè)基金的子科目呢?在做賬時(shí)怎么區(qū)分應(yīng)該選擇哪個(gè)一級(jí)科目呢?
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2021-08-04
老師,汽車加油費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后想進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(因?yàn)橘M(fèi)用票不夠轉(zhuǎn)成本)。分錄是這樣做嗎?借:管理費(fèi)用 4375 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額700 貸:庫存現(xiàn)金 4375 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出700
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2020-02-26
對(duì)于報(bào)銷差旅費(fèi)做賬,如果借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金,需要寫一張收據(jù)附在憑證后面嗎,就是想問收到現(xiàn)金需要寫收據(jù),付款現(xiàn)金也需要寫收據(jù)附在憑證后面嗎
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2019-08-07
印花稅不需要計(jì)提吧?繳款時(shí)直接借稅金及附加-印花稅,貸銀行存款嗎?為啥我看到有些地方借管理費(fèi)用-印花稅
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2019-10-21
印花稅需要計(jì)提嗎?走什么科目?是走管理費(fèi)用科目還是走稅金及附加科目??
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2018-12-17
幫老板朋友交兩個(gè)月社保 按照員工入職來做的 內(nèi)賬要把幫他付的所有費(fèi)用收回 做什么分錄? 我做的登記時(shí)候 借:其他應(yīng)收 貸:管理費(fèi)用 收到款項(xiàng) 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸:其他應(yīng)收 但是發(fā)現(xiàn)不對(duì) 費(fèi)用增加應(yīng)該在借方啊 感覺哪里怪怪的 應(yīng)該怎么做?
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2016-08-09
公司車輛購買的商業(yè)險(xiǎn)和交強(qiáng)險(xiǎn),分錄是不是借管理費(fèi)用-車輛費(fèi) 借管理費(fèi)用-車船稅 貸銀行存款,那么這部分的車船稅是否要填到利潤表中的稅金及附加下面的車船稅這一欄
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2019-06-25
老師您好,我現(xiàn)在每月按電表度數(shù)計(jì)提電費(fèi),借-管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本、貸-應(yīng)付賬款。明年4月對(duì)方給我們開19年4月到20年3月的電費(fèi)發(fā)票(開票金額大于我計(jì)提金額)20年發(fā)票開了我怎么做賬,最好寫出分錄
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2019-12-31
公司發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納的印花稅 會(huì)計(jì)分錄借計(jì)管理費(fèi)用-印花稅)還是計(jì)入稅金及附加?
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2018-12-25
中秋節(jié)福利費(fèi) 可以做成:借:管理費(fèi)用——職工福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金 ?
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2016-10-13
2017年期末應(yīng)交印花稅掛賬35.83元,我現(xiàn)在用銀行存款繳納了35.8元,系統(tǒng)總是四舍五入交不了35.83元,這個(gè)怎么辦?另外,去年的分錄是借:管理費(fèi)用-稅費(fèi) 35.83 貸:應(yīng)交稅金-印花稅 35.83元。老師,我現(xiàn)在該怎么把這筆賬消掉。謝謝啦
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2018-12-07