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怎么調賬? 期初數按照去年數據設置的,現在發(fā)現預繳增值稅–北京 不能和應交增值稅對沖, 抵扣預繳增值稅時分錄充不了
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2021-02-05
房地產開發(fā)企業(yè)截止5月份預繳增值稅合計500萬元,在6月份的時候進銷項相減后產生的未交增值稅金額是20萬元、同時6月份預收房款200萬元/1.09*%=55045.87元,請問:在申報6月份的稅費的時候預繳增值稅55045.87元和未交增值稅20萬元是否可以同步進行【我的理解是:6月份產生了20萬元未交增值稅用截止5月份預繳的500萬元的增值稅抵減】、預收房款產生的預繳增值稅55045.87元繼續(xù)繳納,也就是說該預繳的預繳該抵減的抵減互不影響】,老師我的理解是否正確
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2024-07-10
老師,我不明白,預繳增值稅為什么到月末還要轉到未交增值稅里
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2019-07-27
小規(guī)模因20年12月減免增值稅金額寫多了3200元,現在“未交增值稅”是負數,要怎么沖減,更正?在21年、22年一直沒做平的。
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2023-01-15
應交增值稅的增加,為什么登記在貸方?
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2019-01-08
老師,我們這邊是一直沒有交稅,買東西也不進增值稅,賣東西也不寫銷項稅,每年稅務都是同政府談的。這月他一次性收了從16-2021年的增值稅,我按他收的費用,這樣計對嗎? 1、借:應交稅費——應交增值稅    貸:應交稅費——未交增值稅   2、借:應交稅費——未交增值稅    貸:銀行存款 還是我只寫借第2步就可以了。
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2023-05-10
老師 出口退稅收到款。分錄:借:其他應收款-出口退稅 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸:其他應收款-出口退稅,未交增值稅借方余額還是期初余額,沒有變化,未交增值稅應該如何處理,分錄怎么做? 出口退稅不是一直在應交稅費-應交增值稅(出口退稅)貸方掛著,這樣的話未交增值稅如何處理
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2020-09-23
營改增出租房屋免租期增值稅怎么交
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2016-04-18
如果是調增收入呢,涉及到要交增值稅。
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2017-05-10
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額“和“應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減 是不是一個準備抵減,一個是已經抵減了呢
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2019-05-06
我公司是一家小規(guī)模納稅人,請問每個月要不要做:應交稅費—應交增值稅?如果做應交稅費—應交增值稅如何結轉?
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2022-03-30
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)可以理解為負債,是借-貸+,而應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)可以理解為資產借+貸-嗎
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2022-04-04
老師,本月沒有銷項稅額,只有進項稅額,月末怎么轉?分錄直接借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅(進項)??
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2017-01-10
老師,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 現在沒有收入,進項稅還用結轉嗎
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2021-12-29
請問老師,進項稅額轉出,怎么做分錄?可以直接做 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-未交增值稅 么?
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2021-05-27
老師,縣城或者鄉(xiāng)鎮(zhèn)交的增值稅是交給中央50%,縣城/鄉(xiāng)鎮(zhèn)留50%呢,還是縣城/鄉(xiāng)鎮(zhèn)的增值稅50%交個中央,50%交給省里呢
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2023-03-16
老師好,幫忙看看做進項稅轉出的分錄對不對 借,應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 貸,應交稅費-應交增值稅-進項稅
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2018-05-23
誰知道這條增值稅會計題選什么?還要每個選項的分析,謝謝各位 企業(yè)接受修理修配勞務,應根據增值稅專用發(fā)票上注明的修理修配費用借記“制造費用”“管理費用”等賬戶,按專用發(fā)票上注明的進項稅額,借記( ),貸記“銀行存款”等賬戶。 A.“應交稅費”——應交增值稅(進項稅額)“ B.”應交稅費“——應交增值稅(進項稅額轉出)” C.”應交稅費“——應交增值稅(銷項稅額)“ D.應交稅費“——應交增值稅”
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2015-10-27
老師,當月進項大于銷項,分錄為借 應交稅費 銷項 應交稅費 應交增值稅 留底稅 貸應交稅費 應交增值稅 進項,是這樣做分錄嗎
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2022-03-23
比如一般納稅人的銷項稅額是1萬元,預繳增值稅1千元,減免的增值稅稅控盤費用320元,實際繳納增值稅10萬元-1萬元-320元=8680元的會計分錄怎樣的呢?是借轉出未交增值稅1萬元,貸未交增值稅1萬元,借未交增值稅1千元,貸預繳增值稅1千元,借減免稅款320元,貸管理費用320元嗎
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2022-01-04