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殘保金上的工資總額是根據(jù)應(yīng)付職工薪酬的貸方本期發(fā)生額還是每個(gè)月個(gè)稅收入額合計(jì)數(shù)呢? 勞務(wù)報(bào)酬也要放進(jìn)去嗎?
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2018-09-17
我公司聘任了一名技術(shù)總監(jiān),約定按項(xiàng)目完成進(jìn)度發(fā)放薪酬,不是每月發(fā)放,彈性工作制,這個(gè)是屬于勞務(wù)報(bào)酬還是工資薪金?
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2022-01-06
老師,我們公司發(fā)工資, 借:管理費(fèi)用工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 那這兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄的摘要我要怎么寫
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2021-05-13
收到,老師繳納社保的分錄,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。還是直接借管理費(fèi)用貸銀行存款啊?
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2024-07-08
公司去年年報(bào)的工資薪酬和個(gè)稅申報(bào)的金額不一致,今年改的話個(gè)稅申報(bào)的金額要跟年報(bào)中工資薪酬的賬載金額一致嗎
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2021-07-29
23年的年度工資多計(jì)提了一個(gè)月,也發(fā)放了,現(xiàn)在匯算清繳該如何處理。之前涉及到的科目是應(yīng)付職工薪酬薪酬和管理費(fèi)用
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2024-05-15
發(fā)放上月工資時(shí),分錄應(yīng)該是:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳個(gè)人所得稅,銀行存款。還是借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款呢?
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2017-08-20
在繳納社保的時(shí)候,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬–社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。然后再借應(yīng)付職工薪酬,借,其他應(yīng)收,貸銀行存款。這樣可以嗎?
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2019-04-02
老師,計(jì)提工資,是不是借管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款,貸應(yīng)付職工薪酬?發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,銀行存款
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2023-03-13
預(yù)繳時(shí)勞務(wù)報(bào)酬,稿酬,特務(wù)權(quán)使用費(fèi)不扣減捐贈(zèng)支出,匯總繳納時(shí)15400?另外工資的捐贈(zèng)支出是預(yù)繳時(shí)扣除還是清算時(shí)扣除?
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2021-10-11
以銀行存款發(fā)放上月應(yīng)付職工薪酬,并按規(guī)定代扣職工個(gè)人所得稅18萬(wàn)元,扣除已墊付職工房租12萬(wàn)元,實(shí)發(fā)薪酬180萬(wàn)元
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2021-02-01
想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們是施工企業(yè),內(nèi)部刊物投稿給員工的稿費(fèi)報(bào)酬,應(yīng)該通過(guò)職工薪酬結(jié)轉(zhuǎn)到人工費(fèi)科目還是宣傳費(fèi)科目呢?
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2019-05-28
請(qǐng)問(wèn)老師,在一般勞務(wù)報(bào)酬里給員工申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬500—800元,需要通知他們個(gè)稅匯算清繳嗎?人員太多,沒(méi)清繳對(duì)公司有影響嗎?
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2021-04-27
老師,麻煩問(wèn)一下,管理費(fèi)用中的職工薪酬計(jì)入年報(bào)的哪張表?(我是小型微利企業(yè))和計(jì)入成本的職工薪酬的區(qū)別在哪?謝謝
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2022-03-30
我工資一個(gè)月到手8100,還有5000的勞務(wù)報(bào)酬,這5000的勞務(wù)報(bào)酬扣800的稅錢。一年就扣9600的稅錢,這些預(yù)交稅還會(huì)給我退一部分嗎?
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2022-11-24
工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提問(wèn)題 工會(huì)經(jīng)費(fèi)的計(jì)提比例 是按管理費(fèi)用工資的金額*2%嗎? 分錄如下 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保(個(gè)人部分) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(個(gè)人部分) 其他應(yīng)付款(黨費(fèi)) 計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
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2019-05-29
鄒老師,您好!麻煩請(qǐng)教下,退回工資的會(huì)計(jì)分錄怎么寫。原先計(jì)提的該怎么處理。我之前做的分錄是計(jì)提 借:管理費(fèi)用 100 貸:應(yīng)付職工薪酬 100 發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:銀行100 現(xiàn)在退回了50 我的分錄是借:管理費(fèi)用-50 貸:應(yīng)付職工薪酬-50 借:銀行存款50貸應(yīng)付職工薪酬50 這樣做對(duì)嗎
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2019-06-27
借;管理費(fèi)用等科目 其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)社保部分) 貸;應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)發(fā)金額) 計(jì)提工資 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬 (應(yīng)發(fā)金額) 計(jì)提社保 借;應(yīng)付職工薪酬-社保個(gè)人部分 貸;其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 支付工資 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款(實(shí)發(fā)數(shù)) 繳納時(shí) 借;其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分
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2015-10-31
是這樣,我們公司領(lǐng)導(dǎo)在另一個(gè)企業(yè)兼職,對(duì)方企業(yè)要付報(bào)酬的,但我們領(lǐng)導(dǎo)不可以得這份報(bào)酬,需要交回公司。我想問(wèn)是對(duì)方企業(yè)是將領(lǐng)導(dǎo)人員兼職報(bào)酬直接劃給我們公司還是先付給個(gè)人,個(gè)人再交加公司?(我認(rèn)為先付個(gè)人,個(gè)人要多交稅的 .)公司收到這份報(bào)酬如何進(jìn)行賬務(wù)處理?謝謝老師
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2022-05-23
關(guān)于社保的會(huì)計(jì)處理 (1)計(jì)提社保時(shí) 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用(公司承擔(dān)) (2)從工資中代扣代繳社保時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用(個(gè)人承擔(dān)) (3)實(shí)際繳納社保時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款等 請(qǐng)問(wèn)老師,以上會(huì)計(jì)分錄處理正確嗎?
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2021-09-03