老師:你好!我想問下我們共公司打算今年要做實繳注 問
可以的,沒問題的哈 答
在國家稅務總局電子稅務局系統(tǒng)中如何開具完稅證 問
您好,在電子稅務局上面搜完稅證明就可以 答
老師 現(xiàn)在是不是不能開簡易征收的票了,我開的時 問
不能修改稅率,選擇成3%嗎 答
你好老師!我這交了一筆非稅的采礦權(quán)使用費,這筆可 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
你好老師,月末把待認證進項稅額轉(zhuǎn)到進項稅額里,是 問
你好,是的,就是這樣了。 答

老師,我們公司2名員工,每月工資支出10000元,每月有260元醫(yī)療保險費支出(公司承擔200元,員工承擔60元)。不知道以下我做的兩種分錄 哪個對?如果都不對請您教正確的分錄。1:第一種醫(yī)保局把醫(yī)保費劃走時我做的分錄:借:管理費用-醫(yī)療保險金:200 其他應收款-醫(yī)療保險金:60貸:銀行存款:260計提并支付工資時借:應付職工薪酬-工資:9800貸:其他應收款-醫(yī)保金:60 銀行存款/其他應付款:9740借:管理費用-工資:9800貸:應付職工薪酬-工資:98002:第二種醫(yī)保局劃走醫(yī)保款時借:其他應付款-醫(yī)保金:200 其他應收款-醫(yī)保金:60貸:銀行存款:260計提并支付工資時借:應付職工薪酬-工資:9740 應付職工薪酬-醫(yī)保金:260貸:其他應付款-醫(yī)保金:200 其他應收款:60 銀行存款:9740借:管理費用-工資:9740 管理費用-醫(yī)保金:260貸:應付職工薪酬-工資:9740 應付職工薪酬-醫(yī)保金:260
答: 你好! 我發(fā)給你看下計提工資社保公積金完整的分錄吧
老師您好:社保和發(fā)工資不計提直接這樣做可以嗎?借:管理費用-社會保險,其他應收款-代扣個人保險。貸:銀行存款.發(fā)工資借:管理費用貸:應付職工薪酬-工資。借:應付職工薪酬-工資,其他應付款-代收個人保險。貸:銀行存款.
答: 您好,您第一個分錄不需要
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
17年11-12月的憑證:銷售人員借款10000 當時做分錄是:借其他應款10000 貸:銀行存款10000 ,后面報銷了9510: 借:管理費用9510 貸:其他應收款9510, 出納從他工資中扣了492 (實際應扣490) 借:應付職工薪酬 490 其他應付款2 貸:其他應收款492 ,現(xiàn)在2月出納付了一筆費用多付了2元,是補之前多收回來的2元,我現(xiàn)在調(diào)蒙了,不知道怎么才能調(diào)平?
答: 你好,你上面的分錄是平的,現(xiàn)在你的賬上哪個科目有余額?

