老師!員工2025年2月在上班途中發(fā)生工傷,還在在治療 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
請問大棚攤銷到到生產(chǎn)成本,月末直接轉入消耗性生 問
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老師:2024年員工扣她個人失貨70虧啊,她也存入了但 問
您好,轉到營業(yè)外收入就可以了 答
購買強磁水平尺 ,電磁燃氣閥,養(yǎng)護毯,掃把1把、簸箕1 問
可計入管理費用-低值易耗品 答
業(yè)務2資源稅怎么算 問
業(yè)務(2)資源稅計算: 衰竭期煤礦原煤減征 30%,實際稅率 = 10%×(1-30%)=7%。 80 噸原煤加工居民用煤炭制品,含稅 113 萬→不含稅 100 萬;20 噸直接銷售,含稅 20 萬→不含稅≈17.70 萬,總不含稅 117.70 萬。 應納稅額 = 117.70×7%≈8.24 萬元。 答

老師,我們公司2名員工,每月工資支出10000元,每月有260元醫(yī)療保險費支出(公司承擔200元,員工承擔60元)。不知道以下我做的兩種分錄 哪個對?如果都不對請您教正確的分錄。1:第一種醫(yī)保局把醫(yī)保費劃走時我做的分錄:借:管理費用-醫(yī)療保險金:200 其他應收款-醫(yī)療保險金:60貸:銀行存款:260計提并支付工資時借:應付職工薪酬-工資:9800貸:其他應收款-醫(yī)保金:60 銀行存款/其他應付款:9740借:管理費用-工資:9800貸:應付職工薪酬-工資:98002:第二種醫(yī)保局劃走醫(yī)??顣r借:其他應付款-醫(yī)保金:200 其他應收款-醫(yī)保金:60貸:銀行存款:260計提并支付工資時借:應付職工薪酬-工資:9740 應付職工薪酬-醫(yī)保金:260貸:其他應付款-醫(yī)保金:200 其他應收款:60 銀行存款:9740借:管理費用-工資:9740 管理費用-醫(yī)保金:260貸:應付職工薪酬-工資:9740 應付職工薪酬-醫(yī)保金:260
答: 你好! 我發(fā)給你看下計提工資社保公積金完整的分錄吧
老師您好:社保和發(fā)工資不計提直接這樣做可以嗎?借:管理費用-社會保險,其他應收款-代扣個人保險。貸:銀行存款.發(fā)工資借:管理費用貸:應付職工薪酬-工資。借:應付職工薪酬-工資,其他應付款-代收個人保險。貸:銀行存款.
答: 您好,您第一個分錄不需要
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
17年11-12月的憑證:銷售人員借款10000 當時做分錄是:借其他應款10000 貸:銀行存款10000 ,后面報銷了9510: 借:管理費用9510 貸:其他應收款9510, 出納從他工資中扣了492 (實際應扣490) 借:應付職工薪酬 490 其他應付款2 貸:其他應收款492 ,現(xiàn)在2月出納付了一筆費用多付了2元,是補之前多收回來的2元,我現(xiàn)在調蒙了,不知道怎么才能調平?
答: 你好,你上面的分錄是平的,現(xiàn)在你的賬上哪個科目有余額?

