老師好,有沒有最新企業(yè)所得稅申報教學視頻?就是202 問
您好,學堂暫時沒有這個改表的了 申報的到是有。 答
老師給我講一下美元戶 轉(zhuǎn)到那個人民幣戶 那個匯 問
根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》:第十五條納稅人按人民幣以外的貨幣結(jié)算銷售額的,其銷售額的人民幣折合率可以選擇銷售額發(fā)生的當天或者當月1日的人民幣匯率中間價。出口業(yè)務(wù)應(yīng)按照報關(guān)出口日期當日或當月第1日匯率。 一經(jīng)選擇,1年內(nèi)不能變動 外匯中間價:查詢網(wǎng)址https://www.huilv.cc/rmbzjj/ 答
老師好 公司租了房子給員工住,合同里寫明了本來是 問
你好,不能扣除,因為這個本身不是你們負擔,也不會開你們公司抬頭的完稅憑證。 答
老師,目前發(fā)現(xiàn)2023年多計提租金費用了,現(xiàn)在怎么處 問
你好,可以現(xiàn)在紅沖減少租金費用,減少今年損益 答
老師,公司購入固定資產(chǎn)汽車,老板說是按揭貸款的,這 問
借:固定資產(chǎn) 貸:長期借款 以后支付 借:長期借款 財務(wù)費用 貸:銀行存款 答

老師,我們公司2名員工,每月工資支出10000元,每月有260元醫(yī)療保險費支出(公司承擔200元,員工承擔60元)。不知道以下我做的兩種分錄 哪個對?如果都不對請您教正確的分錄。1:第一種醫(yī)保局把醫(yī)保費劃走時我做的分錄:借:管理費用-醫(yī)療保險金:200 其他應(yīng)收款-醫(yī)療保險金:60貸:銀行存款:260計提并支付工資時借:應(yīng)付職工薪酬-工資:9800貸:其他應(yīng)收款-醫(yī)保金:60 銀行存款/其他應(yīng)付款:9740借:管理費用-工資:9800貸:應(yīng)付職工薪酬-工資:98002:第二種醫(yī)保局劃走醫(yī)保款時借:其他應(yīng)付款-醫(yī)保金:200 其他應(yīng)收款-醫(yī)保金:60貸:銀行存款:260計提并支付工資時借:應(yīng)付職工薪酬-工資:9740 應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保金:260貸:其他應(yīng)付款-醫(yī)保金:200 其他應(yīng)收款:60 銀行存款:9740借:管理費用-工資:9740 管理費用-醫(yī)保金:260貸:應(yīng)付職工薪酬-工資:9740 應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保金:260
答: 你好! 我發(fā)給你看下計提工資社保公積金完整的分錄吧
老師您好:社保和發(fā)工資不計提直接這樣做可以嗎?借:管理費用-社會保險,其他應(yīng)收款-代扣個人保險。貸:銀行存款.發(fā)工資借:管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。借:應(yīng)付職工薪酬-工資,其他應(yīng)付款-代收個人保險。貸:銀行存款.
答: 您好,您第一個分錄不需要
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
17年11-12月的憑證:銷售人員借款10000 當時做分錄是:借其他應(yīng)款10000 貸:銀行存款10000 ,后面報銷了9510: 借:管理費用9510 貸:其他應(yīng)收款9510, 出納從他工資中扣了492 (實際應(yīng)扣490) 借:應(yīng)付職工薪酬 490 其他應(yīng)付款2 貸:其他應(yīng)收款492 ,現(xiàn)在2月出納付了一筆費用多付了2元,是補之前多收回來的2元,我現(xiàn)在調(diào)蒙了,不知道怎么才能調(diào)平?
答: 你好,你上面的分錄是平的,現(xiàn)在你的賬上哪個科目有余額?


怕孤獨的茉莉 追問
2022-02-17 09:14
小五子老師 解答
2022-02-17 09:15