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社會(huì)消費(fèi)品零售額和社會(huì)消費(fèi)品銷售額有什么區(qū)別?
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2020-07-30
一般納稅人單位,做汽車銷售的,這邊從廠家進(jìn)車,后來買出去,但開的票是增值稅專用發(fā)票,不是機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票,他們有的地方開的是機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票,有點(diǎn)疑問?我有好幾個(gè)問題需要咨詢你們
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2019-03-17
購(gòu)買方已抵扣,現(xiàn)需紅沖,需由購(gòu)買方提供紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票,購(gòu)買方需要將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還給銷售方嗎?銷售方依據(jù)紅字信息表開紅字發(fā)票,開票系統(tǒng)里面的操作流程是怎樣的?
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2020-12-02
老師 公司連續(xù)12個(gè)月開票超過500萬就升為一般納稅人了,想問一下,這個(gè)連續(xù)12個(gè)月中間可以斷嗎,比如我1-6月份有開票銷售,但是我7-9月份沒有開票銷售,10-12月份又開票銷售,這樣怎么算
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2023-12-26
本季度銷售金額304萬元,其中,碳酸鋰銷售金額273萬元,其余為鋁粉和鋁片銷售;碳酸鋰總共銷售約78噸,平均銷售單價(jià)3.90萬元(含稅),比第三季度(3.53萬元)上升1%。營(yíng)業(yè)收入(已開票)304萬元,未開發(fā)票0萬元,比第三季度(3.53萬元)上升%,怎么算?
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2021-02-22
老師,你好,我們公司是一般納稅人,主要從事的嵌入式軟件銷售業(yè)務(wù)。我們從供方買來硬件,在硬件中嵌入我們公司軟件后銷售,銷售的時(shí)候發(fā)票分兩部分開:一部分是按硬件的采購(gòu)價(jià)開硬件銷售發(fā)票,一部分開軟件銷售發(fā)票。不知道這樣子操作有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)呢
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2019-05-08
小規(guī)模自開專票不在免征額的范圍內(nèi)么?一季度就1月份開了張含稅的92000不含稅89320.39,我填在了免稅銷售額欄,提示我和稅務(wù)局的對(duì)不上
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2020-04-11
小規(guī)模,一個(gè)季度交稅一次,9w以內(nèi)不用交稅,本季度稅務(wù)代票發(fā)票370000,小微企業(yè)免稅銷售額,還要不要填寫?
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2018-01-15
你好想問下 我外購(gòu)了免稅的豬肉發(fā)票贈(zèng)送給客戶,我方企業(yè)(一般納稅人)做視同銷售稅率是多少?
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2021-10-19
本納稅人用于判斷是否符合加計(jì)抵減政策條件的銷售額占比計(jì)算期為 年 月至 年 月,此期間提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)銷售額合計(jì) 元,全部銷售額 元,占比為 %。 公司開具銷售發(fā)票有硬件10萬和軟件20萬。其中有研發(fā)費(fèi)用15萬和電信費(fèi)5萬。是否全部銷售額填30萬,此期間提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)銷售額合計(jì)20萬 元?
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2019-04-18
電氣公司,有這樣一個(gè)稅金計(jì)提公式:目前稅金指增值稅、附加稅及預(yù)繳所得稅,公式如下當(dāng)(銷售發(fā)票含稅金額-對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)發(fā)票含稅金額)>開票金額*5%時(shí):稅金=(銷售發(fā)票含稅金額-對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)發(fā)票含稅金額)*0.17*1.15+銷售發(fā)票含稅金額*1.03%當(dāng)(銷售發(fā)票含稅金額-對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)發(fā)票含稅金額)小于等于開票金額*5%時(shí):稅金=銷售發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額*5.03%(對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)發(fā)票含稅金額=材料成本)請(qǐng)問5%,1.15,1.03%,5.03%這三個(gè)數(shù)是怎么算出的?
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2018-12-04
稅負(fù)是當(dāng)月開了發(fā)票的不含稅銷售額*稅負(fù)=當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅嗎?
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2018-05-25
您好,我們是運(yùn)輸公司,價(jià)稅合計(jì)開銷項(xiàng)票26591.04元,報(bào)稅附表3自動(dòng)出數(shù)據(jù)第二行26591.04元,這樣對(duì)嗎?我們也沒免稅呀?怎么有免稅銷售額呢?
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2019-11-03
公司為增值稅小規(guī)模納稅人,對(duì)外銷售商品收到貨款并由稅控器開具普通銷售發(fā)票,已知開票金額,怎么求應(yīng)納的增值稅額?
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2022-05-26
老師,我有兩個(gè)疑問點(diǎn)不太清楚,麻煩老師解答下,謝謝! ①應(yīng)稅銷售額是填本月價(jià)稅合計(jì)的總金額,就是附表一里面的(銷售額+銷售稅額)對(duì)吧? ②附表一的未開票金額就是(如下圖):銷售額(填剔除稅費(fèi)后的金額),銷售稅額(填剔除出來的銷項(xiàng)稅),對(duì)嗎?
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2020-06-15
我們單位收到一張非醫(yī)用一次性口罩發(fā)票,稅率為1,我們銷售稅率可以為13嗎,我們是一般納稅人
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2020-05-07
單位買的二手車,過戶的時(shí)候增值稅專票發(fā)票聯(lián)被換成二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,還可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?專票抵扣聯(lián)在我們單位,專票發(fā)票聯(lián)被換成二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票了
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2022-12-08
https://www.sohu.com/a/377113468_120581292和https://www.sohu.com/a/373391804_820953 老師 小微企業(yè)上一季度只開了兩張1%稅率的發(fā)票 季度金額沒超過30萬 雖然是按照1%開票的 季報(bào)增值稅時(shí)還是按照之前3%的免稅銷售額填寫對(duì)嗎?就不根據(jù)我實(shí)際發(fā)票的1%金額填寫了
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2020-04-09
扣除后不含稅銷售額(其中1%征收率)這一欄請(qǐng)問要把開3%發(fā)票的銷售額扣除嗎
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2022-04-15
我去國(guó)稅開的爐渣發(fā)票,現(xiàn)在該報(bào)增值稅了,你幫我看看怎么報(bào),不含稅銷售額是53281.56
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2017-10-24