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扣除后不含稅銷售額(其中1%征收率)這一欄請(qǐng)問要把開3%發(fā)票的銷售額扣除嗎
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2022-04-15
我去國(guó)稅開的爐渣發(fā)票,現(xiàn)在該報(bào)增值稅了,你幫我看看怎么報(bào),不含稅銷售額是53281.56
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2017-10-24
請(qǐng)問老師,小規(guī)模酒店1月專票、普票都開了3%和1%稅率的發(fā)票,我等到3月季報(bào)時(shí),可以按照不含稅銷售額的2%來(lái)倒擠優(yōu)惠的部分嗎?一月就超45萬(wàn)收入了。
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2022-02-14
小規(guī)模自行開具的發(fā)票不含稅銷售額不是應(yīng)該填在免稅那一欄次嗎?
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2019-10-11
一般納稅人單位,做汽車銷售的,這邊從廠家進(jìn)車,后來(lái)買出去,但開的票是增值稅專用發(fā)票,不是機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票,他們有的地方開的是機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票,有點(diǎn)疑問?我有好幾個(gè)問題需要咨詢你們
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2019-03-17
購(gòu)買方已抵扣,現(xiàn)需紅沖,需由購(gòu)買方提供紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票,購(gòu)買方需要將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還給銷售方嗎?銷售方依據(jù)紅字信息表開紅字發(fā)票,開票系統(tǒng)里面的操作流程是怎樣的?
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2020-12-02
老師 公司連續(xù)12個(gè)月開票超過500萬(wàn)就升為一般納稅人了,想問一下,這個(gè)連續(xù)12個(gè)月中間可以斷嗎,比如我1-6月份有開票銷售,但是我7-9月份沒有開票銷售,10-12月份又開票銷售,這樣怎么算
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2023-12-26
藍(lán)票己經(jīng)認(rèn)證,因發(fā)生部分退貨,購(gòu)買方申請(qǐng)了紅字信息表,銷售方銷售額小于購(gòu)方開出的紅字信息表數(shù)額,那么銷售方該如何開具紅字發(fā)票,謝謝!
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2019-04-25
我公司有個(gè)銷售兼安裝工程,我公司業(yè)務(wù)范圍有鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn),銷售,安裝,那么這個(gè)合同價(jià)款我要分別開銷售和安裝發(fā)票,還是統(tǒng)一都開安裝發(fā)票呢
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2016-10-31
自產(chǎn)委托加工貨物用于投資,分配無(wú)償贈(zèng)送,購(gòu)進(jìn)的貨物用于集體福利視同于銷售,這個(gè)銷售額是不是納稅申報(bào)時(shí)填入未開票發(fā)票銷售額的那一欄
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2020-05-30
本月購(gòu)入產(chǎn)品開票銷售出去了,但是沒有及時(shí)收到對(duì)方發(fā)票入庫(kù),又不想暫估庫(kù)存商品入賬的情況下可以本月不做銷售成本在次月做此筆銷售成本嗎
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2019-02-18
我們公司是生產(chǎn)橋架的,銷售橋架并協(xié)助安裝,這個(gè)安裝費(fèi)的發(fā)票可以和銷售貨物的發(fā)票一起開嗎?貨物銷售13%的增值稅,安裝應(yīng)該是9%的增值稅吧?
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2022-11-03
老師,你好,我們公司是一般納稅人,主要從事的嵌入式軟件銷售業(yè)務(wù)。我們從供方買來(lái)硬件,在硬件中嵌入我們公司軟件后銷售,銷售的時(shí)候發(fā)票分兩部分開:一部分是按硬件的采購(gòu)價(jià)開硬件銷售發(fā)票,一部分開軟件銷售發(fā)票。不知道這樣子操作有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)呢
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2019-05-08
單位買的二手車,過戶的時(shí)候增值稅專票發(fā)票聯(lián)被換成二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,還可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?專票抵扣聯(lián)在我們單位,專票發(fā)票聯(lián)被換成二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票了
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2022-12-08
算銷售收入的時(shí)候需要如何計(jì)算呢。有兩種類型:一種是增值稅增票,比如銷售100元,不含稅金額是84元,銷項(xiàng)稅的16元。第二種情況是開普通發(fā)票或者電子發(fā)票,銷售100元。如果各銷售一旦,銷售金額是200元,那實(shí)際的收入是多少呢,做分錄確認(rèn)收入的是時(shí)候該如何做呢
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2018-09-14
小規(guī)模自開專票不在免征額的范圍內(nèi)么?一季度就1月份開了張含稅的92000不含稅89320.39,我填在了免稅銷售額欄,提示我和稅務(wù)局的對(duì)不上
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2020-04-11
本納稅人用于判斷是否符合加計(jì)抵減政策條件的銷售額占比計(jì)算期為 年 月至 年 月,此期間提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)銷售額合計(jì) 元,全部銷售額 元,占比為 %。 公司開具銷售發(fā)票有硬件10萬(wàn)和軟件20萬(wàn)。其中有研發(fā)費(fèi)用15萬(wàn)和電信費(fèi)5萬(wàn)。是否全部銷售額填30萬(wàn),此期間提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)銷售額合計(jì)20萬(wàn) 元?
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2019-04-18
小規(guī)模,一個(gè)季度交稅一次,9w以內(nèi)不用交稅,本季度稅務(wù)代票發(fā)票370000,小微企業(yè)免稅銷售額,還要不要填寫?
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2018-01-15
你好想問下 我外購(gòu)了免稅的豬肉發(fā)票贈(zèng)送給客戶,我方企業(yè)(一般納稅人)做視同銷售稅率是多少?
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2021-10-19
外購(gòu)商品用于贈(zèng)送客戶視同銷售增值稅如何申報(bào),開的就是增值稅專票,按稅法做視同銷售,個(gè)人認(rèn)為應(yīng)填在不開票銷售收入中填寫,不知是否正確
1/2085
2018-10-11