小規(guī)模納稅人本季度開(kāi)具不含稅金額8554.46元,稅率 問(wèn)
不需要處理的,申報(bào)了就完事了哈 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師請(qǐng)教一下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系,有哪 問(wèn)
您好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間存在著緊密的勾稽關(guān)系,主要通過(guò)所有者權(quán)益中的留存收益項(xiàng)目建立聯(lián)系: 未分配利潤(rùn)期末數(shù) = 未分配利潤(rùn)期初數(shù) %2B 凈利潤(rùn) - 提取的盈余公積 - 對(duì)股東的分配 %2B 其他轉(zhuǎn)入(一般不涉及) 答
請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)合同有ABC三款產(chǎn)品單價(jià)和數(shù)量不一樣,但是 問(wèn)
你好,是的,是會(huì)影響的。你發(fā)票是寫(xiě)的幾種 答
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)公司收到政府補(bǔ)貼款,審計(jì)一般到公司會(huì)查 問(wèn)
就是財(cái)務(wù)賬目上面會(huì)看哪些? 答

外購(gòu)商品用于贈(zèng)送客戶(hù)視同銷(xiāo)售增值稅如何申報(bào),開(kāi)的就是增值稅專(zhuān)票,按稅法做視同銷(xiāo)售,個(gè)人認(rèn)為應(yīng)填在不開(kāi)票銷(xiāo)售收入中填寫(xiě),不知是否正確
答: 按專(zhuān)票的稅率填寫(xiě)處理。按稅率填寫(xiě)在增值稅附表一的第一列、第二列數(shù)據(jù)中
免增值稅的,收入均開(kāi)的收據(jù),未開(kāi)據(jù)過(guò)增值稅發(fā)票,增值稅申報(bào)是該0申報(bào)還是按銷(xiāo)售額申報(bào)?
答: 是應(yīng)該按實(shí)際銷(xiāo)售額申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人每月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)免征增值稅,按季度申報(bào)銷(xiāo)售收入不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅,如果一月銷(xiāo)售收入12萬(wàn)二月銷(xiāo)售收入8萬(wàn),三月銷(xiāo)售收入9萬(wàn)這樣的話在四月份申報(bào)時(shí)繳納增值稅嗎?#規(guī)模納稅人每月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)免征增值稅,按季度申報(bào)銷(xiāo)售收入不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅,如果一月銷(xiāo)售收入12萬(wàn)二月銷(xiāo)售收入8萬(wàn),三月銷(xiāo)售收入9萬(wàn)這樣的話在四月份申報(bào)時(shí)繳納增值稅嗎?
答: 如果是按照季度申報(bào)的話,那就是這三個(gè)月沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),是免稅的

