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老師好:幫解答一下 遞延所得稅資產(chǎn)期初余額15萬,適用所得稅稅率15% . 本期期末余額132.5萬 ,適用所得稅率25% 本期發(fā)生額 按照15萬算 還是按照新稅率重新計算15/15%(原稅率)*25%(新稅率)=25 本期發(fā)生額是哪個 (1)132.5-15=117.5 (2)132.5-25=107.5 遞延所得稅負(fù)債期初余額7.5萬,適用所得稅稅率15% . 本期未發(fā)生轉(zhuǎn)回 ,本期適用所得稅率25% 本期需要重新計算遞延所得稅負(fù)債7.5/15%(原稅率)*25%(新稅率)=12.5 本期遞延所得負(fù)債發(fā)生額 (1)0 (2)12.5-(原期初余額)7.5=5
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2020-09-15
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)余額后,提示還有余額未結(jié)轉(zhuǎn),是要把累計余額都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
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2022-03-21
公司銀行賬余額和銀行賬戶余額一樣的情況下,還需要填余額調(diào)節(jié)表嗎?
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2017-03-17
老師好,我3月份銀行日記賬余額10000,銀行對賬單余額8000,怎么調(diào)節(jié)余額表
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2023-04-08
老師:零基礎(chǔ)學(xué)會計課時7,資產(chǎn)負(fù)債表詳解,50分鐘25秒這個題,利潤分配--未分配利潤余額有1000,000.00。這個數(shù)為什么又再一次分配給提取法定盈余公積和應(yīng)付現(xiàn)金股利?盈余公積和現(xiàn)金股利各20w,80w,但是計算了兩次,沒懂。
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2016-10-07
#提問#請問老師我1月份充ETC卡12000元,使用了10096元,剩余1904元,5月份充ETC卡11300元,使用了21959元,中間差10659元是使用1月份剩余的1904元和19年卡里剩余的8755元,我算5月份現(xiàn)金支出的話應(yīng)按多少記呀? 我們是汽車租賃公司
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2020-06-04
做學(xué)堂實操報表,應(yīng)收賬款是按照期初余額加本次明細(xì)借方余額加預(yù)收明細(xì)借方余額算的,為什么學(xué)堂的報表的應(yīng)收賬款要小,預(yù)收賬款也小,例如的應(yīng)收是10預(yù)收是4,學(xué)堂直接就是應(yīng)收6,預(yù)收為0,導(dǎo)致報表資產(chǎn)大,負(fù)債大
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2018-10-11
請問政府會計現(xiàn)在用預(yù)算一體化記賬,已經(jīng)沒有紙質(zhì)版的《授權(quán)支付到賬通知書》了,請問進(jìn)入單位零余額賬戶的領(lǐng)額度用什么作為附件呢?或者不管支付時是財政零余額還是單位零余額賬戶,對應(yīng)的都選擇財政撥款收入呢?
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2022-09-13
華宇物流 公司2008年開始計提壞賬準(zhǔn)備。2008年末應(yīng)收賬款余額為250000元,壞賬準(zhǔn)備無余額。 2009年發(fā)生兩筆壞賬,A公司3500元,B公司5000,收不回來,2009年年末應(yīng)收賬款余額為200000元。 華宇公司壞賬提取率為1%。 要編制會計分錄,并寫出計算過程。
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2015-12-20
"17.某企業(yè)按應(yīng)收款項余額百分比法計提壞賬準(zhǔn)備。2020年年末應(yīng)收賬款余額為500000元,估計壞賬準(zhǔn)備提取率為6%。該企業(yè)在計提壞賬準(zhǔn)備前壞賬準(zhǔn)備賬戶有借方余額1000元。計算2020年年末實際計提的壞賬準(zhǔn)備為: 會計分錄為:"
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2023-03-03
老師,為什么在金馬商貿(mào)1月的資產(chǎn)負(fù)債表里,預(yù)付賬款的余額還是4404,試算平衡表里的余額是在貸方86051。然后怎么又轉(zhuǎn)去應(yīng)付賬款了,也沒有做會計科目的調(diào)整。
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2019-07-22
老師,我19年年報可以是12月的財務(wù)報表嘛?12月的財務(wù)報表應(yīng)付職工薪酬貸方有114672.42的余額,應(yīng)交稅費貸方有34960.47的余額,匯算的時候需要調(diào)整嘛?怎么調(diào)整呢?
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2020-05-13
賬上的實收資本都是銀行轉(zhuǎn)賬的,但因為以前的賬目不清不全,后面就按流水整理了一下,收付抵完多余的算投資款,而賬上實收資本大于這個結(jié)余,應(yīng)該調(diào)賬嗎?
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2022-12-07
其他應(yīng)收款-社保費,核算員工負(fù)擔(dān)的社保費貸方余額說明什么,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個科目貸方好多,一個月比一個月多,正常不是不應(yīng)該有貸方余額嗎?是哪里做錯了?
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2019-04-01
老師你好。我上月結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本余額是負(fù)數(shù)。當(dāng)月借方增加額是負(fù)數(shù)(上月有一部分結(jié)錯本月沖,沖完是個負(fù)數(shù)),貸方是正數(shù),我想問下登總賬時余額應(yīng)該怎么算?
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2021-01-12
鋼材貿(mào)易企業(yè),購入一批庫存商品,銷售了一半,剩余一半沒銷售,但是現(xiàn)在遇到市場行情掉價了,現(xiàn)在怎么算出,我這批剩余庫存要賣什么單價保本或者還有賺?
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2017-09-20
t3的會計科目期初錄入時試算是平的,但是查看余額表的生產(chǎn)成本翻倍,期初錄入四十五萬,余額表上顯示九十萬,發(fā)生額2500也變成了5000什么原因怎么處理
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2023-03-15
你好, 政府新會計制度,新舊銜接,在登記期初余額表時,參公事業(yè)單位原賬目中有事業(yè)基金和非財政補助結(jié)轉(zhuǎn),這兩部分需要登記到預(yù)算會計的初始余額去嗎
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2020-02-16
老師我想請教一下,哪里出錯了,是按工資表做的分錄,扣除部分是社保,但其他應(yīng)收款余額跟銀行存款余額變成了負(fù)數(shù),是什么原因造成的,我的分錄算了嗎
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2021-02-24
公司旗下有幾個分公司,但是需要獨立設(shè)賬獨立核算,但是銀行存款與現(xiàn)金是幾個公司共用的,怎么分開錄入期初余額?就是共用的所以不知道該錄多少期初余額
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2018-03-01
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