小規(guī)模企業(yè)會(huì)收取送貨司機(jī)卸貨費(fèi),司機(jī)不要發(fā)票屬 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,請(qǐng)問香港公司24年的審計(jì)報(bào)告截止日期是今年 問
你好,根據(jù)香港法律規(guī)定,所有注冊(cè)公司必須在其選定的財(cái)政年度結(jié)束后的9個(gè)月內(nèi)完成審計(jì)并提交報(bào)告 答
老師,問下我們公司不能銷售酒精原材料的,我們現(xiàn)在 問
開票銷售酒精原材料,可以 答
老師,請(qǐng)問出口退稅企業(yè),如果購買原材料是收的都是 問
普票不能申請(qǐng)退稅的,專票才可以 答
小規(guī)模納稅人,購買一臺(tái)3500+電腦,可以不計(jì)入固定資 問
可以直接計(jì)入辦公費(fèi) 答

其他應(yīng)收款-社保費(fèi),核算員工負(fù)擔(dān)的社保費(fèi)貸方余額說明什么,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)科目貸方好多,一個(gè)月比一個(gè)月多,正常不是不應(yīng)該有貸方余額嗎?是哪里做錯(cuò)了?
答: 你好,那你借方發(fā)生額沒有嗎?
有個(gè)科目其他應(yīng)收款,繳納社保代繳代扣,余額現(xiàn)在在貸方,借;其他應(yīng)收款 貸;應(yīng)付職工薪酬 ,我記入應(yīng)付工資余額又在貸方,直接進(jìn)管理費(fèi)用行不?.....有個(gè)科目其他應(yīng)收款,繳納社保代繳代扣,余額現(xiàn)在在貸方 這個(gè)現(xiàn)在是少計(jì)提了,賬上要怎么調(diào)平呢?
答: 您好!你少計(jì)提了就要補(bǔ)充計(jì)提 是這樣。你當(dāng)時(shí)如果少計(jì)提了,那么你發(fā)給員工的工資就多給了。 所以你要把多付的那部分工資作為其他應(yīng)收款來核算。 下個(gè)月少發(fā)工資。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應(yīng)收款-社保費(fèi)有很多貸方余額,實(shí)際也沒有多扣員工的錢,這種情況是哪里做錯(cuò)了,該怎么調(diào)過來
答: 同學(xué)。如果沒有多扣,是不會(huì)存在 其他應(yīng)收款余額的。其他科目,應(yīng)付職工薪酬和相關(guān)的社保費(fèi)是否有多提或者少提


Angel Fan 追問
2019-04-01 12:23
小惑老師 解答
2019-04-01 12:26
Angel Fan 追問
2019-04-01 17:35
小惑老師 解答
2019-04-02 08:09