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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-10-10 10:02

您好!你少計提了就要補(bǔ)充計提 
是這樣。你當(dāng)時如果少計提了,那么你發(fā)給員工的工資就多給了。 
所以你要把多付的那部分工資作為其他應(yīng)收款來核算。 
下個月少發(fā)工資。

北斗星的愛 追問

2017-10-10 10:07

分錄可以這樣做嗎??

宋生老師 解答

2017-10-10 10:08

你好!可以的。你看這樣以后是不是平了

北斗星的愛 追問

2017-10-10 10:10

@宋老師:貸方分錄做應(yīng)付工資 會不會影響工資 那一塊 ,   那是否貸方可以錄費(fèi)用科目了?

宋生老師 解答

2017-10-10 10:12

您好!本身就是因?yàn)槟闵儆嬏崃松绫?dǎo)致多發(fā)了工資,當(dāng)然是影響工資這一塊了

北斗星的愛 追問

2017-10-10 10:13

@宋老師: 那是否貸方可以錄費(fèi)用科目了?

宋生老師 解答

2017-10-10 10:14

您好!不是啊。貸方?jīng)_減工資才是對的

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是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險費(fèi)、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
發(fā)工資的時候才沖其他應(yīng)收款,不能單獨(dú)計提工資
2025-05-10 09:48:54
結(jié)轉(zhuǎn)8月份工資 借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 11070.44 貸:應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44 這個是要手動做的
2019-11-06 13:35:03
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