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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-04-12 17:30

老師,我是說五月份報三月份的工資跟上面我說的那樣做,三月份報二月份的工資的賬就直接做借:其他應(yīng)收款 400 貸:現(xiàn)金400   是這樣?

Tingzi 追問

2017-04-12 17:34

老師,做在工資里面,怎么報稅呀,是單獨(dú)報這400元的工資還是加在這四個員工的工資后面呀

宋生老師 解答

2017-04-12 17:27

您好!不是。這樣的話,你又計入到本月的工資了。

宋生老師 解答

2017-04-12 17:30

您好!可以的。

宋生老師 解答

2017-04-12 17:36

您好!加在員工工資上面。

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是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險費(fèi)、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
發(fā)工資的時候才沖其他應(yīng)收款,不能單獨(dú)計提工資
2025-05-10 09:48:54
你好,用應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款
2020-06-07 13:16:49
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