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銷售的產(chǎn)品怎么記憑證?現(xiàn)在建立的分類有,原材料,應(yīng)付款,應(yīng)收款,庫存商品,主營業(yè)務(wù)收入,庫存現(xiàn)金等
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2019-09-17
銷售商品主營業(yè)務(wù)收入是60萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本為什么是44萬
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2019-04-03
我公司是差額征稅,開普票時(shí)不收服務(wù)費(fèi)稅額為**,那么問題一:我寫分錄是否可以寫借:應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入呢?問題二(貸應(yīng)交稅費(fèi)是否可以不寫?因?yàn)槎愵~顯示為****)
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2019-07-01
和總部之間有傭金結(jié)算,4月份給總部多開了26萬多的發(fā)票,5月份沒給總部開,6月份開發(fā)票還需減去4萬多,這兩個(gè)要怎么入賬?之前是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
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2017-07-12
一般出口外貿(mào)公司,申報(bào)一般納稅人后。以工藝禮品出口為主營業(yè)務(wù)收入|,另外還想以收取國外客戶傭金做收入,可以同時(shí)存在嗎?
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2016-11-24
律師事務(wù)所原先不能開發(fā)票但是有收入分錄為借銀行存款20000貸預(yù)付賬款-律師費(fèi)2000;現(xiàn)在可以開發(fā)票了分錄借預(yù)付賬款-律20000貸主營業(yè)務(wù)收入29126.22、應(yīng)交稅費(fèi)873.78,這樣對不對
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2017-10-19
我們主管是做了好多年的財(cái)務(wù)的,她上個(gè)月辭職了。我們11月開出一張發(fā)專票,因?yàn)楣?yīng)商發(fā)給我們的貨有部分問題,我們主管教我做的分錄就是 借:應(yīng)收賬款 貸:材料采購 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 這樣做是對的嗎?
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2019-12-26
老師您好,剛忘記點(diǎn)繼續(xù)提問了, 我公司5月銷售給客戶21429.7元商品,然后向該客戶又購買配件2325元,5月收到貨款20萬,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄: 借應(yīng)收賬款21429.7貸主營業(yè)務(wù)收入21429.7 借庫存商品2325貸應(yīng)付賬款2325 借銀行存款 200000貸應(yīng)收賬款2000000 如果這個(gè)應(yīng)付賬款2325在5月份的貨款中扣除呢。要怎么寫。直接在應(yīng)收中扣給客戶
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2016-06-15
我提問: 老師:請教一下,我司本期應(yīng)納增值稅額2萬1千多,本期主營業(yè)務(wù)收入21萬多,這個(gè)稅負(fù)率是10%吧?對于這個(gè)電機(jī)配件行業(yè),是不是太高了。
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2017-04-29
老師請問一下 我們是小規(guī)模 經(jīng)營范圍是房屋拆遷 增值稅按季度繳納,然后我們10月份有收入,11月份有預(yù)收款,但是12月份才開的發(fā)票 ,11月份的主營業(yè)務(wù)收入沒有 但是有成本費(fèi)用,然后11月末 結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入的時(shí)候是要加上10月份的主營業(yè)務(wù)收入是嗎?
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2017-12-27
銷售公司產(chǎn)品,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),但營業(yè)成本要怎么結(jié)算啊
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2017-04-06
老師好,請問不開票的收入分錄這樣做對面么?借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,以收據(jù)和銀行回單做原始憑證可以嗎?
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2019-07-23
3月開票 7940 收款7940 做賬 借銀行存款 7940貸 主營業(yè)務(wù)收入 7940, 4月份開了一張紅字發(fā)票-7940 退銀行存款700,開了一張 7240 藍(lán)字發(fā)票 4月應(yīng)該怎樣做賬
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2020-04-07
我五月份沒有銷賬只有進(jìn)項(xiàng)借庫存商品221238.94 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)28761.06貸銀行存款 六月份有銷賬 借銀行存款40000貸主營業(yè)務(wù)收入35398.23應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)4601.77可是結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄該怎么做啊,
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2020-07-09
收入時(shí)做的是:庫存現(xiàn)金33720 主營業(yè)務(wù)收入32737.87 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅982.13結(jié)果我到稅局交的時(shí)候,完稅憑證是982.14元,差了這一分錢如何處理?還有,7月份沒有計(jì)提地稅,7月份地稅城建稅是49.11
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2017-09-01
老師,你好我們公司新開了一個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理公司,主要是代客戶申請專利 那給客戶申請專利的支出我計(jì)入什么科目呢?收入是不是:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 那支出怎么寫分錄,還有如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
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2019-04-26
老師,光有這些資料怎么做財(cái)務(wù)報(bào)表,會(huì)計(jì)分錄怎么做,主營業(yè)務(wù)收入月未怎么結(jié)轉(zhuǎn),能幫我列出來嗎,謝謝
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2020-04-10
老師,我們單位收到預(yù)付的工程款,做分錄為:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款,以后確認(rèn)為收入的時(shí)候:借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
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2016-12-21
我們是小規(guī)模,我上期做分錄借:銀行存款40000貸:主營業(yè)務(wù)收入40000,借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳稅款409.9貸:銀行存款409.9。感覺不太對,本季度應(yīng)該怎么改?
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2020-07-13
之前的會(huì)計(jì)開票做賬稅金合并在主營業(yè)務(wù)收入里了 扣稅后記的借 :應(yīng)交稅金―已交稅金 現(xiàn)在 應(yīng)交稅金余額表示負(fù)數(shù) 需要調(diào)整嗎 怎么調(diào)整呢
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2018-11-13