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這道題明明算出來的是2020年攤余成本,為什么答案顯示的是2019年末
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2021-04-22
老師我在咱們學(xué)堂買的19年初級(jí)教材,顯示2018年新增,是什么原因呢?
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2018-12-31
18年年報(bào)已經(jīng)申報(bào)過了,但是財(cái)務(wù)報(bào)表還顯示更正申報(bào)什么意思???
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2019-04-07
2019年11月5日,A公司購買甲材料100件,增值 稅專用發(fā)票顯示價(jià)格為1000元,增值稅為160元。 貨款已支付,材料已入庫;,2019年11月5.日,A.公司購買甲材料100件,增值 稅專用發(fā)票顯示價(jià)格為1000元,增值稅為160元。 貨款已支付,材料已入庫
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2023-10-25
你好,請(qǐng)問企業(yè)申報(bào)企所稅匯算的時(shí)候,風(fēng)險(xiǎn)提示收入項(xiàng)目與成本項(xiàng)目不配比,為什么?
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2019-05-20
老師注冊(cè)新公司現(xiàn)在市場主體登記注冊(cè)辦理那個(gè)系統(tǒng)已經(jīng)不辦理了嗎?提示的2019年12月28日正式啟動(dòng)新設(shè)立了內(nèi)資企業(yè)一網(wǎng)通辦。這個(gè)再哪里找到[抱拳][抱拳][抱拳]
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2020-02-05
2022年3號(hào)公告中的小微企業(yè)的判定條件,是否以2021年期間辦理的關(guān)于2020年的匯算為準(zhǔn)嗎?我企業(yè)2021年下半年就不是小微企業(yè)了~現(xiàn)在針對(duì)“六稅兩費(fèi)”是否享不明確。
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2022-04-15
2019年顯示個(gè)人所得稅扣了110元,是每個(gè)月這么多還是一年總共110元?
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2020-06-04
匯繳年報(bào)主表顯示費(fèi)用比去年增加50%以上,黃色標(biāo)記,這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
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2025-05-06
企業(yè)所得稅年報(bào),匯算清繳上一年度企業(yè)所得稅如何列分錄,說列以前年度損益調(diào)整,說列所得稅費(fèi)用,到底列什么
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2017-05-12
今年1月收到1張18年12月的成本發(fā)票2萬元,當(dāng)時(shí)已經(jīng)完全扎賬,我就做在1月份用的以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問現(xiàn)在在匯算清繳的時(shí)候,我應(yīng)該把這2萬元成本加到相應(yīng)金額嗎?在企業(yè)所得稅年報(bào)主表上面
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2019-05-14
如果2019年申報(bào)2018年企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,交的企業(yè)所得稅是2841.42,是不是以前年度損益調(diào)整也是調(diào)整這個(gè)數(shù)字
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2019-06-29
企業(yè)所得稅年報(bào)匯算之前,我調(diào)整以前年度損益調(diào)整科目,然后又轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤里,但是就會(huì)造成資產(chǎn)負(fù)債表格利潤表勾稽關(guān)系不等,該怎么處理?
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2022-02-24
老師,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳表中第8行彌補(bǔ)以前年度虧損填哪個(gè)數(shù)據(jù)?另外企業(yè)所得稅年報(bào)是什么時(shí)候申報(bào)?
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2017-01-10
這個(gè)月通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整了幾個(gè)分錄,會(huì)不會(huì)影響我今年的企業(yè)所得稅年報(bào)?
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2020-03-27
老師,我問下由于稅局查賬,我修改了2019年的企業(yè)所得稅年報(bào),2019年賬面沒有計(jì)提過累計(jì)折舊,但是2019年的匯算清繳年報(bào)有累計(jì)折舊19萬,現(xiàn)在2021年賬面上怎么調(diào)整,才使得財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表相一致?是不是做,借:以前年度損益調(diào)整,貸:累計(jì)折舊
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2021-02-03
上年虧損,今年第一季度有盈利,請(qǐng)問要不要要預(yù)繳企業(yè)所得稅,本公司是小微利企業(yè)
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2023-03-17
應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅圖示的這三個(gè)科目的余額是不是在借方就表示年底的留底數(shù);余額在貸方就表示應(yīng)交的增值稅?不知道這樣理解對(duì)不對(duì)?
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2018-03-01
老師,你好!請(qǐng)問匯算清繳中提示利潤總額和本期報(bào)的利潤總額數(shù)不一樣,請(qǐng)問提示的本期利潤總額是不是年報(bào)里面的?更正了但還是有提示?
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2019-05-20
老師,請(qǐng)問小規(guī)模季度申報(bào)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是自動(dòng)計(jì)算出來的嗎? 我報(bào)的利潤總額有26萬但是應(yīng)納稅所得額為0,顯示減:彌補(bǔ)以前年度虧損26萬,這樣就不用交稅了是嗎 一季度交過企業(yè)所得稅 二季度就顯示應(yīng)納稅所得額為0
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2022-07-11