亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

在做匯算清繳,風(fēng)險提示的截圖已經(jīng)上傳,這邊的利潤表指的是哪個報表,是財務(wù)年報嗎,可是我財務(wù)年報已經(jīng)修改成一樣的了呀,為什么還顯示不一致,和季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表有關(guān)系嗎,急,謝謝
2/349
2022-05-17
老師,這是我現(xiàn)在要做匯算清繳,因為年初申報利潤表數(shù)據(jù)錯誤,我現(xiàn)在調(diào)增利潤,只是利潤表有誤,其他都沒錯,現(xiàn)在匯算清繳后不用補交企業(yè)所得稅。還有一點風(fēng)險提示是指罰款差異1分錢,但是我沒有記錄啊,這2個風(fēng)險提示我可以忽略嗎?不能忽略,我需要怎么填表?謝謝!
2/978
2020-03-27
如果去年凈利潤是負(fù)數(shù)20000,今年是正數(shù)10000,有預(yù)繳企業(yè)所得稅,來年匯算清繳的時候,可以退稅?分錄怎么寫?
1/1576
2020-07-21
公司2017年9月開始做賬,繳納企業(yè)所得稅49095.52元,10-12月應(yīng)交納企業(yè)所得稅6929.69元,但6929.69元沒交,因為上季度多繳稅款,2017年應(yīng)退稅款42165.83元,要不要做分錄?2018年做2017年匯算清繳調(diào)增8174.9元,2018年5月稅局退稅稅款直接打到基本戶,稅款為40920.62,請問怎么做分錄?求解。
2/773
2018-05-15
老師,您好,我們3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時未填寫研發(fā)費加計扣除,因為企業(yè)長期虧損想著也不用繳企業(yè)所得稅的準(zhǔn)備在匯算清繳時一起填寫,現(xiàn)在專管員要求我們寫一個3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅未享受研發(fā)費加計扣除的原因,這個該怎么寫呢
2/1119
2022-11-09
小微企業(yè),企業(yè)所得稅稅點問題 企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳 年終匯算清繳 那預(yù)交的時候按多少稅率計算企業(yè)所得稅呀?這個根據(jù)什么確定他該適用多少稅率? 畢竟今年利潤總額無法確定
3/1702
2020-05-16
老師:企業(yè)所得稅年報中,納稅調(diào)整明細(xì)表的業(yè)務(wù)招待費1000元,年收入20萬,要按多少此例交稅?
1/916
2016-06-02
小規(guī)模 年底所得稅沒超過300,如果所得稅匯算清繳調(diào)增超過300萬,那之前都需要按25%補交嗎?
1/495
2023-12-15
老師,您好,請問一下企業(yè)匯算清繳留抵的企業(yè)所得稅怎么做分錄???
2/1292
2019-06-10
匯算清繳調(diào)整所有費用之后,預(yù)繳的所得稅比匯算清繳的所得稅多6000多,這個怎么辦?
1/2000
2019-04-16
請教老師我們計入的主營業(yè)務(wù)成本全是暫估的,統(tǒng)計下來有240205.09找不來票,那匯算清繳的時候是要調(diào)增回來 大概要再交240205.09*025*02=12010.25的所得稅嗎
1/513
2019-12-27
企業(yè)所得稅年度報表是按全年累計相加填報嗎?
1/1256
2020-03-29
老師你好,有個問題請教一下。一合資企業(yè)予2021年減資了200萬美元,初始投資時匯率為8.24,減資時匯率6.4672,那產(chǎn)生的匯兌差我們記在了資本公積里了,對嗎?這部分收益可不可以看作是資本溢價,匯算清繳時需要繳所得稅嗎?這部分收益是不是到企業(yè)結(jié)束或清算時再做納稅處理?
1/1093
2022-04-13
老師 我們增值稅和企業(yè)所得稅 稅負(fù)率都偏低。一時不想調(diào)整太高。 先調(diào)整哪個稅比較好?謝謝
1/786
2020-04-02
老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳,補交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個正確 謝謝
1/1512
2019-10-05
我看到崇明開公司沒有企業(yè)所得稅,能個人所得稅代征,實現(xiàn)稅負(fù)最低。還說不用擔(dān)心利潤分配的問題。為什么?個人所得稅代征好在哪里,能具體解釋下嗎?
1/486
2019-12-24
我公司有一筆20年的發(fā)票,然后會計沒有入賬,現(xiàn)在查出來了,要怎么做是屬于費用類的?然后他20年所得稅匯算清繳時,交了所得稅,但是要把20年的這兩張發(fā)票做到20年的話,他們利潤就成負(fù)的了,就不用交所得稅,就等于說就成了多繳稅款,這要怎么處理呀?
1/191
2023-09-07
急急急 ,一個教育培訓(xùn)班,現(xiàn)在要做注銷,從成立一來,一直是零申報,所以資產(chǎn)負(fù)債全是零,現(xiàn)在注銷,大廳需要填資產(chǎn)處置損益明細(xì)表、負(fù)債清償損益明細(xì)表、剩余財產(chǎn)計算和分配明細(xì)表、中國人民共和國企業(yè)清算所得稅申報表這四個,不讓算部填零,還需要填平,所以不會填,請求各位老師指點!
1/911
2019-07-03
馬大哈2019年1-12月每月收入10000元, 1-12月每月在另一單位取得勞務(wù)報酬2000元,沒有勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得,計算馬大哈2019年預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅與全年應(yīng)納稅額。(只考慮免征額5000
1/12122
2019-05-30
老師,假設(shè)第一季度購入部分貨物沒有取得發(fā)票,核算企業(yè)所得稅時就不能扣除其成本,計算企業(yè)所得稅時需要納稅調(diào)增,是在第一季度申報企業(yè)所得稅時調(diào)增,還是次年匯算清繳時調(diào)增
8/754
2021-07-14
添加到桌面