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老師生產(chǎn)企業(yè)開給我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我在申請退稅前要先認(rèn)證嗎?然后我出口發(fā)票也要開出吧?
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2020-09-22
我司是貿(mào)易公司,做出口退稅的,我們4月份有出口,并已取得報(bào)關(guān)單,但還沒開始申請退稅,因?yàn)槭切缕髽I(yè),正在備案中,但我們?nèi)绾紊陥?bào)增值稅呢,就是如何確認(rèn)收入呢?貿(mào)易出口企業(yè)是不用開銷售發(fā)票給國外的客戶的,對吧?,所以我不知道在哪個(gè)時(shí)侯申報(bào)增值稅,我們還沒收到國外客戶的貨款
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2019-06-12
外貿(mào)出口退稅怎么更正申報(bào)?已經(jīng)怎么作廢發(fā)票?還有那個(gè)收入,成本報(bào)表怎么填制?
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2019-06-19
老師,我這次申報(bào)出口退稅是報(bào)關(guān)單是19年9月到今年1月份,那個(gè)納稅表出口銷售額累加是這個(gè)月的累加還是只是1月份納稅表上的?是不是前幾個(gè)月的累加?
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2020-02-12
老師,想請教一下,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,出口貨物是盈利的,但是申報(bào)退稅時(shí)出現(xiàn)換匯成本高于合理上限,是可以跳過,但是不是很明白為何會(huì)換匯成本會(huì)高于合理上限,也沒看到哪里需要寫說明的?
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2019-10-21
:外貿(mào)企業(yè)出口退稅購進(jìn)的國內(nèi)發(fā)票在申報(bào)時(shí)如何錄入,填在那一項(xiàng) 是待抵扣那一項(xiàng)嗎?
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2017-04-15
生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人出口貨物開具普票,增值稅申報(bào)填在表一的第幾行,是免稅銷售額還是免抵退辦法出口銷售額
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2023-11-07
出口退稅出現(xiàn)這種情況應(yīng)該怎么辦
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2019-01-07
出口金額77500元人民幣。出口到馬來西亞。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票5000千克*11.6元=58000元。進(jìn)項(xiàng)稅額6672.57元。老師請問這樣可以申請退稅多少金額?
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2024-11-26
3月出口的收入是500萬,請問,那可以申請的出口退稅額是500*0.13萬元嗎?(3月的增值稅留抵稅額足夠多,大于500*0.13萬元)。
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2022-04-20
文老師我想繼續(xù)問一下,你說那備品我們可以再開一張紅字發(fā)票,那這樣做會(huì)不會(huì)影響到后面出口退稅那里申報(bào)?申報(bào)時(shí)候不是要與海關(guān)的數(shù)據(jù)去想對比么?
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2019-03-19
出口退稅,幾個(gè)月前認(rèn)證得發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)時(shí)還是發(fā)票在國稅總局無信息怎么辦
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2020-04-07
第一次退稅,在浦東,要先結(jié)匯對吧報(bào)關(guān)單拿到,結(jié)匯完成就可以在海關(guān)進(jìn)出口平臺申請退稅了是吧結(jié)匯到銀行申請完,信息在外匯平臺就可以查得到了嗎還有開0稅率發(fā)票,美金的,匯率是按哪天結(jié)啊
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2017-08-08
出口退稅發(fā)票只能勾選退稅勾選才可以退稅嗎,我們現(xiàn)在碰到的問題是201911月份的發(fā)票做出口退稅提示該發(fā)票在總局沒有信息。是不是勾選的問題? 但是我們10月份的發(fā)票選的抵扣勾選做退稅申報(bào)發(fā)票信息卻是有信息的,請老師解答
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2020-02-24
c類企業(yè)申報(bào)出口退稅的流程和ab類有什么區(qū)別 需要先準(zhǔn)備材料去稅務(wù)局嗎?需要在報(bào)關(guān)單90天內(nèi)完成申報(bào)嗎
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2021-10-12
我是一個(gè)外貿(mào)公司 第一次做出口 是關(guān)于出口退稅 這個(gè)是報(bào)關(guān)單的品名和申報(bào)要素 這個(gè)是發(fā)票的信息 不知道這樣開發(fā)票的話 品名和規(guī)格型號有沒有問題
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2019-06-19
老師,請教一下,我們公司有增值稅要交,出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅何不直接抵扣不就行了,為什么非要申報(bào)退呢?
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2020-07-30
出口退稅企業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票均作為暫不抵扣處理,現(xiàn)當(dāng)月有份發(fā)票已認(rèn)證,但對方不小心作廢了,在申報(bào)時(shí)是否將該發(fā)票作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理,將發(fā)票分配報(bào)稅期,附表二的23欄填寫正數(shù)稅額是嗎?還需要做其他操作嗎?
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2019-03-06
企業(yè)4月首次申請出口退稅,稅務(wù)局必須要實(shí)地核查,但是因?yàn)闆]有全部收匯,現(xiàn)在不能辦理了,申請沒被稅局通過,等收匯都到賬才能繼續(xù)辦。請問老師,企業(yè)的附加稅在5月需要申報(bào)嗎?還是被稅局審批通過的下個(gè)月才交?比如我8月重新辦理,當(dāng)月被通過,9月才需要申報(bào)附加稅?
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2022-05-21
老師 我5月、6月、7月都有報(bào)關(guān)單 然后每個(gè)月按月開對應(yīng)的出口發(fā)票,正常申報(bào)增值稅,然后我可以在10月申報(bào)一起做退稅申報(bào)嘛? 我們是首單
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2025-06-27