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本期已預(yù)交了增值稅附加費(fèi),在填寫附加費(fèi)申報(bào)表為何填不了已繳稅額?
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2019-01-12
老師 有個(gè)問題請(qǐng)教 比如本月紅沖10.02 本月藍(lán)字10.01填寫增值稅報(bào)表怎么填
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2020-10-30
老師 增值稅申報(bào)的時(shí)候贈(zèng)送貨物給另一家公司不是視同銷售嗎 那增值稅相應(yīng)的增值稅是在我圈出來的這個(gè)地方填列嗎
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2018-06-08
請(qǐng)問老師,第一季度小規(guī)模納稅人增值稅率有3%和1%之分,那增值稅納稅申報(bào)表如何填寫?
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2020-04-03
申報(bào)增值稅的時(shí)候“增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)”的480元,應(yīng)填到哪個(gè)表里啊?
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2018-12-05
申報(bào)增值稅,前期留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是把科目余額表里面應(yīng)交增值稅借方金額填進(jìn)去?
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2021-11-12
齊老師,您好! 9月份我補(bǔ)開了去年對(duì)方公司因?qū)F眰渥趦?nèi)容未填而作廢的7張紅字專票和對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專票,稅率原來都是10%,可是有一張誤填了9%,導(dǎo)致這個(gè)月的實(shí)際增值稅減少。請(qǐng)問這月增值稅如何正確申報(bào)?謝謝您!
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2019-10-04
小規(guī)模納稅人,不開票收入也計(jì)提增值稅,不是不開票季度不超9萬不納稅嗎,稅務(wù)局給扣稅了,是和我填的增值稅納稅申報(bào)表有關(guān)嗎,本期免稅額284.33,開的專票繳納稅款是127.06,預(yù)交稅款是127.06,本期補(bǔ)退稅款是157.27,這樣填的,
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2018-07-08
老師你好,大概情況是這樣:?jiǎn)挝蛔夥浚獾膫€(gè)人住宅區(qū)房屋,增值稅專用稅率4.44%,個(gè)人代開發(fā)票稅率1.5%,月租金2800,領(lǐng)導(dǎo)讓我開三個(gè)月的,也就是金額8400,但是開票上的金額填多少我不會(huì)呀,增值稅征稅率0.05,請(qǐng)問我開票金額該填多少?
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2021-12-13
"我單位是增值稅一般納稅人,因商品質(zhì)量問題購買方要求全額退貨,由于該發(fā)/票已認(rèn)證抵扣,購買方按規(guī)定填開了《開具紅字增值稅專用發(fā)/票信息表》,但后經(jīng)協(xié)商最終確認(rèn)為部分退貨,請(qǐng)問是否可依舊購買方按全額填開的《信息表》開具小于該《信息表》金額的紅字增值稅專用發(fā)/票? "
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2017-06-01
小規(guī)模納稅人,有筆收入500,應(yīng)交增值稅15,那填企業(yè)所得稅時(shí),營(yíng)業(yè)收入是填500,還是填485呢?
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2019-03-19
旅游公司申報(bào)時(shí)增值稅怎么填寫,附表上應(yīng)該填寫利潤(rùn)表上哪個(gè)數(shù)字,主表上應(yīng)該怎么填
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2019-01-08
經(jīng)濟(jì)普查表需要填應(yīng)交增值稅,是填科目余額的借方發(fā)生額還是貸方發(fā)生額,還是填余額
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2019-02-22
服務(wù)行業(yè)小規(guī)模納稅人增值稅附列資料一填報(bào)問題:代開了15萬的專票,開了14萬普票,附列資料一應(yīng)稅銷售額是填15萬還是29萬
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2019-10-15
假設(shè)金麓公司2022年發(fā)生了以下機(jī)器設(shè)備、原材料的采購業(yè)務(wù),請(qǐng)編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。 (14月20日,購進(jìn)一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200 000元,增值稅稅額為26000元;從物流公司取得的專用發(fā)票上 注明的運(yùn)輸費(fèi)用為3000元,增值稅稅額為 270元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付,該機(jī)器設(shè)備 經(jīng)驗(yàn)收合格后直接投入使用。 (2) 5月10日,購入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為250 000,增值稅稅額為32 500元;從物流公司取得的專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)用為15 000元,增值稅稅額為1350元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付,該機(jī)
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2023-10-13
老師,應(yīng)交增值稅余額:11089.47 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 11089.47 轉(zhuǎn)出未交增值稅借貸方各等級(jí)一筆11089.47 未交增值稅登記一筆 11089.47 ,那么老師余額就不對(duì)了,余額怎么填列
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2016-07-30
房地產(chǎn)公司出售的商鋪,填預(yù)征土地增值稅表時(shí) 是填非普通住宅還是填其他類型房地產(chǎn)?
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2019-02-27
增值稅數(shù)字和企業(yè)所得稅數(shù)字填的不符怎么辦
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2018-05-07
你好老師問一下房產(chǎn)企業(yè)增值稅應(yīng)該填哪個(gè)表
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2019-12-26
小規(guī)模商貿(mào)季度不足9萬,增值稅申報(bào)表怎么填
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2017-07-07