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老師您好,11月實(shí)際發(fā)生電費(fèi)9214.48元,因和售電公司簽了合同有優(yōu)惠,12月實(shí)際支付給供電公司金額為9039.65元,供電公司12月開(kāi)具增值稅專(zhuān)票9214.48元,讓我們開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票申請(qǐng)表,讓選已抵扣(實(shí)際剛拿到發(fā)票并沒(méi)有抵扣)。供電公司12月開(kāi)了紅字增值稅專(zhuān)票給我們了,金額為-174.83元。請(qǐng)問(wèn)1月份這個(gè)增值稅申報(bào)怎么操作?賬務(wù)處理是直接減掉負(fù)數(shù)做一筆,還是做兩筆分錄?
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2020-12-31
根據(jù)現(xiàn)行增值稅暫行條例及實(shí)施細(xì)則的規(guī)定,個(gè)人適用于增值稅起征點(diǎn),屬于按次取得收入在500元以下情形的,可以免征增值稅。所以每次代 開(kāi)發(fā)票超過(guò)500元的應(yīng)照章繳稅。800元以下個(gè)稅是0,您說(shuō)的這里的800元是800元代開(kāi)增值稅發(fā)票還是800元直接是個(gè)稅是0???
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2019-02-15
老師您好,11月發(fā)生電費(fèi)9214.48元,因和售電公司簽了合同有優(yōu)惠,12月實(shí)際支付給供電公司金額為9039.65元,供電公司12月開(kāi)具增值稅專(zhuān)票9214.48元,讓我們開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票申請(qǐng)表,讓選已抵扣(實(shí)際剛拿到發(fā)票并沒(méi)有抵扣)。供電公司12月開(kāi)了紅字增值稅專(zhuān)票給我們了,金額為-174.83元。請(qǐng)問(wèn)1月份這個(gè)增值稅申報(bào)怎么操作?賬務(wù)處理怎么做?
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2020-12-31
老師,公司開(kāi)具增值稅普票那如何計(jì)算繳納增值稅?
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2018-11-20
老師,請(qǐng)問(wèn)油的增值稅發(fā)票抵扣開(kāi)出去的增值稅嗎?
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2016-04-06
自然人代開(kāi)增值稅普票要交增值稅嗎?湖北地區(qū)的
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2020-04-02
向一超市(一般納稅人)銷(xiāo)售糕點(diǎn),開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元,增值稅稅款為6500,支付運(yùn)費(fèi)500元,增值稅45元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
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2023-10-23
老師,請(qǐng)問(wèn)專(zhuān)票沖紅退回的增值稅只能抵扣,退回的增值稅要通過(guò)轉(zhuǎn)出多交增值稅到進(jìn)項(xiàng)稅里嗎? 借:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)嗎?
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2019-05-14
旅行社計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄。我看到網(wǎng)上給到答案是期末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)繳納時(shí)候是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交)貸:銀行存款,如果是這樣做的話 那么就是有個(gè)科目”應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅,一直有余額怎么辦
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2018-02-11
為啥期限已提完,凈值不是70000*0.05
1/263
2020-07-27
月初從甲方收到一筆預(yù)付款,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,第二個(gè)月中旬用進(jìn)項(xiàng)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票卻無(wú)法抵扣,財(cái)務(wù)說(shuō)當(dāng)月稅當(dāng)月抵扣,現(xiàn)在那筆預(yù)付款已經(jīng)全額繳稅,請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎,我怎么記得增值稅抵扣期限是360天呢
1/1002
2019-12-09
您當(dāng)前存在增值稅,消費(fèi)稅申報(bào)比對(duì)不可或逾期未申報(bào)的記錄,已暫停賦額且不可開(kāi)具增稅發(fā)票,這個(gè)是不是要先申報(bào)?才能開(kāi)發(fā)票
1/13867
2023-11-21
12月1日,采購(gòu) A 設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明金額23萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票,注明增值稅稅額0.3萬(wàn)元。算增值稅稅額
1/1118
2021-09-28
向一超市(一般納稅人)銷(xiāo)售糕點(diǎn),開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元,增值稅稅款為6500,支付運(yùn)費(fèi)500元,增值稅45元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
1/276
2023-10-23
有外經(jīng)證的,公司開(kāi)票的增值稅金額和外地預(yù)繳的增值稅金額。本公司這邊填附加稅表時(shí),增值稅填開(kāi)票的增值稅金額還是填兩項(xiàng)的差額?
2/1216
2020-03-01
向一超市(一般納稅人)銷(xiāo)售糕點(diǎn),開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元,增值稅稅款為6500,支付運(yùn)費(fèi)500元,增值稅45元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票
1/620
2022-09-21
老師您好,我這個(gè)增值稅增量留底退稅的,選的期間是2021.10-2022.03元。那我框起來(lái)的那個(gè)前一期是指什么時(shí)候呢?
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2022-04-24
老師你好、我想咨詢(xún)下我們是建筑服務(wù)跨省異地、開(kāi)建安發(fā)票9%增值稅專(zhuān)票、那我在異地預(yù)繳增值稅這個(gè)稅率是多少
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2020-07-28
老師你好請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)交了所得稅稅款的未達(dá)起征額減免增值稅發(fā)票跨年沖紅怎么做帳務(wù)處理,稅務(wù)會(huì)退回所得稅稅款嗎?
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2021-01-10
小規(guī)模企業(yè)工程在外地施工在外地代開(kāi)增值稅發(fā)票還是自開(kāi)增值稅發(fā)票。
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2017-12-09