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一般納稅人增值稅填報(bào),本期繳納上期應(yīng)納稅額,此欄是什么意思?怎么填?
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2019-06-18
增值稅申報(bào),小微企業(yè)本季銷售額41萬(wàn),填列主表時(shí)是直接填到項(xiàng)目1嗎?
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2021-04-14
中山增值稅普通發(fā)票能否出具營(yíng)改增[廣告費(fèi)]增值稅發(fā)票的?
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2015-10-27
老師 增值稅申報(bào)的時(shí)候贈(zèng)送貨物給另一家公司不是視同銷售嗎 那增值稅相應(yīng)的增值稅是在我圈出來(lái)的這個(gè)地方填列嗎
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2018-06-08
齊老師,您好! 9月份我補(bǔ)開(kāi)了去年對(duì)方公司因?qū)F眰渥趦?nèi)容未填而作廢的7張紅字專票和對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專票,稅率原來(lái)都是10%,可是有一張誤填了9%,導(dǎo)致這個(gè)月的實(shí)際增值稅減少。請(qǐng)問(wèn)這月增值稅如何正確申報(bào)?謝謝您!
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2019-10-04
小規(guī)模納稅人,不開(kāi)票收入也計(jì)提增值稅,不是不開(kāi)票季度不超9萬(wàn)不納稅嗎,稅務(wù)局給扣稅了,是和我填的增值稅納稅申報(bào)表有關(guān)嗎,本期免稅額284.33,開(kāi)的專票繳納稅款是127.06,預(yù)交稅款是127.06,本期補(bǔ)退稅款是157.27,這樣填的,
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2018-07-08
老師你好,大概情況是這樣:?jiǎn)挝蛔夥?,租的個(gè)人住宅區(qū)房屋,增值稅專用稅率4.44%,個(gè)人代開(kāi)發(fā)票稅率1.5%,月租金2800,領(lǐng)導(dǎo)讓我開(kāi)三個(gè)月的,也就是金額8400,但是開(kāi)票上的金額填多少我不會(huì)呀,增值稅征稅率0.05,請(qǐng)問(wèn)我開(kāi)票金額該填多少?
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2021-12-13
請(qǐng)問(wèn)老師,第一季度小規(guī)模納稅人增值稅率有3%和1%之分,那增值稅納稅申報(bào)表如何填寫?
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2020-04-03
申報(bào)增值稅的時(shí)候“增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)”的480元,應(yīng)填到哪個(gè)表里???
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2018-12-05
申報(bào)增值稅,前期留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是把科目余額表里面應(yīng)交增值稅借方金額填進(jìn)去?
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2021-11-12
小規(guī)模納稅人,有筆收入500,應(yīng)交增值稅15,那填企業(yè)所得稅時(shí),營(yíng)業(yè)收入是填500,還是填485呢?
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2019-03-19
旅游公司申報(bào)時(shí)增值稅怎么填寫,附表上應(yīng)該填寫利潤(rùn)表上哪個(gè)數(shù)字,主表上應(yīng)該怎么填
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2019-01-08
經(jīng)濟(jì)普查表需要填應(yīng)交增值稅,是填科目余額的借方發(fā)生額還是貸方發(fā)生額,還是填余額
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2019-02-22
房地產(chǎn)公司出售的商鋪,填預(yù)征土地增值稅表時(shí) 是填非普通住宅還是填其他類型房地產(chǎn)?
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2019-02-27
"我單位是增值稅一般納稅人,因商品質(zhì)量問(wèn)題購(gòu)買方要求全額退貨,由于該發(fā)/票已認(rèn)證抵扣,購(gòu)買方按規(guī)定填開(kāi)了《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)/票信息表》,但后經(jīng)協(xié)商最終確認(rèn)為部分退貨,請(qǐng)問(wèn)是否可依舊購(gòu)買方按全額填開(kāi)的《信息表》開(kāi)具小于該《信息表》金額的紅字增值稅專用發(fā)/票? "
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2017-06-01
服務(wù)行業(yè)小規(guī)模納稅人增值稅附列資料一填報(bào)問(wèn)題:代開(kāi)了15萬(wàn)的專票,開(kāi)了14萬(wàn)普票,附列資料一應(yīng)稅銷售額是填15萬(wàn)還是29萬(wàn)
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2019-10-15
我們公司是小規(guī)模納稅人,有開(kāi)了普通發(fā)票的,和未開(kāi)發(fā)票的,應(yīng)該怎么填寫在增值稅申報(bào)表? 還有我如果把開(kāi)了普通發(fā)票的和未開(kāi)發(fā)票的收入填到申報(bào)表里面,增值稅額全是按3%來(lái)征收的,開(kāi)了普通發(fā)票的我們都是按1%開(kāi)給客戶的,這個(gè)需要調(diào)賬嗎?
1/1010
2021-10-23
如果我剛買的廠房,需要重新翻修,普通發(fā)票,買裝修水泥玻璃等的普通發(fā)票,不是增值稅專用發(fā)票,建筑工人工資的,可以做賬嗎?如果可以,如何做?如果按照實(shí)際算,這個(gè)是加稅點(diǎn)做到成本費(fèi)用里面劃算呢還是不加稅點(diǎn)直接做私賬劃算?
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2016-07-09
老師,應(yīng)交增值稅余額:11089.47 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 11089.47 轉(zhuǎn)出未交增值稅借貸方各等級(jí)一筆11089.47 未交增值稅登記一筆 11089.47 ,那么老師余額就不對(duì)了,余額怎么填列
2/798
2016-07-30
老師好!1.本月需要繳納增值稅,增值稅是否需要計(jì)提,分錄如何做? 2.本月如果不上增值稅(銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng))是否還要填0申報(bào)
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2020-02-27