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做賬軟件新建賬套,只有應(yīng)收賬款和銀行存款有期初余額,其他都沒(méi)有,在初始化的時(shí)候說(shuō)借貸不平衡,應(yīng)該怎么板
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2017-12-12
壞帳準(zhǔn)備中的:已確認(rèn)為壞帳應(yīng)收賬款重新收回的分錄:借:應(yīng)收帳款,貸:壞帳準(zhǔn)備 借:銀行存款 貸應(yīng)收帳款《其中講的貸:壞帳準(zhǔn)備》我不懂 貸:壞帳準(zhǔn)備不是指是 增加了壞帳嗎?收到了款不應(yīng)該是導(dǎo)致壞帳減少了,而應(yīng)收增加嗎?麻煩老師解答,謝謝您
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2019-12-12
壞帳準(zhǔn)備中的:已確認(rèn)為壞帳應(yīng)收賬款重新收回的分錄:借:應(yīng)收帳款,貸:壞帳準(zhǔn)備 借:銀行存款 貸應(yīng)收帳款 收到了款不應(yīng)該是導(dǎo)致壞帳減少了,而應(yīng)收增加嗎
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2019-12-12
去年10月憑證應(yīng)收賬款應(yīng)在貸方做成了借方,而銀行存款應(yīng)在借方做成了貸方,現(xiàn)應(yīng)該怎么調(diào)整?
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2022-03-24
借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款 這個(gè)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
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2017-10-25
預(yù)收賬款,在下個(gè)月來(lái)發(fā)票忘記沖預(yù)收賬款了,而是用銀行存款,已經(jīng)做收入了,現(xiàn)在怎么更改,這個(gè)是上個(gè)月的錯(cuò)賬。
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2020-02-23
比如說(shuō),我們應(yīng)收客戶(hù)1000.67元,他給我們公司轉(zhuǎn)了1000過(guò)來(lái),還有0.67沒(méi)給,我怎么做賬??? 我自己做的借銀行存款1000,貸應(yīng)收賬款1000 剩下的0.67元怎么處理?。坎皇菈馁~,他下個(gè)月又會(huì)多給0.67,怎么做???
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2016-08-25
老師,預(yù)收的貨款可以分錄寫(xiě)為借銀行存款,貸應(yīng)收賬款嗎
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2019-08-10
你好,新建的賬套,錄入期初數(shù),只有現(xiàn)金,銀行存款,和應(yīng)收賬款有期初數(shù),只錄入了這三個(gè),為什么軟件會(huì)提示不平呢
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2019-05-14
老師,你好。我們學(xué)校收到學(xué)生的學(xué)費(fèi)時(shí),做賬:借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款,次月開(kāi)票轉(zhuǎn)收入。下個(gè)學(xué)期開(kāi)學(xué)當(dāng)月,返部分學(xué)生家長(zhǎng)上學(xué)期的優(yōu)惠款。請(qǐng)問(wèn)要如何做賬呀?(有時(shí)候是在一個(gè)會(huì)計(jì)期間,有時(shí)候跨年了)
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2022-03-08
你好,老師,我們公司收到一筆款,我要把它做預(yù)收,可以這樣做賬?借銀行存款。貸預(yù)收賬款
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2020-07-10
我去年的確認(rèn)的營(yíng)業(yè)外收入今年要轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款
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2021-04-19
應(yīng)收賬款69.5元,客戶(hù)付了70元,請(qǐng)問(wèn)那個(gè)0.5元做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2020-03-07
營(yíng)業(yè)外收入 是記貸方嗎 借應(yīng)收賬款 貸 營(yíng)業(yè)外收入
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2017-01-06
老師,認(rèn)繳制實(shí)收資本沒(méi)有實(shí)際出資,你們是否掛在其他應(yīng)收賬款,直到實(shí)繳為止?
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2019-06-12
老師,想問(wèn)下,向地產(chǎn)申請(qǐng)支付業(yè)主物業(yè)費(fèi),但是由于申請(qǐng)金額出錯(cuò),少申請(qǐng)了,由物業(yè)去承擔(dān),那么像這種情況物業(yè)沒(méi)收到錢(qián),但是在已經(jīng)在物業(yè)系統(tǒng)提交應(yīng)收款作為已收款,要不要確認(rèn)收入?
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2020-04-08
轉(zhuǎn)讓專(zhuān)利使用權(quán)是不是相當(dāng)于出租,出租的款是記到應(yīng)收賬款嗎?
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2019-12-18
老師請(qǐng)問(wèn)下之前收到一筆訂金,是借銀行貸應(yīng)收賬款,之后收到余款借銀行貸應(yīng)收賬款,開(kāi)出銷(xiāo)售票是按報(bào)關(guān)單上的金額全額開(kāi)的,無(wú)匯差因?yàn)槭窍仁盏娇钤匍_(kāi)票,但是怎么結(jié)平之前收到的訂金,現(xiàn)在一直掛著
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2020-02-17
老師我們賣(mài)設(shè)備給b ,b 又賣(mài)給c,我們直接開(kāi)專(zhuān)票給c,那我b公司掛應(yīng)收賬款貸方,c公司掛應(yīng)收賬款借方,就一直這樣掛著就行嗎?
1/461
2019-09-06
應(yīng)收賬款怎樣轉(zhuǎn)為增資工商局如何辦理
1/1098
2015-12-21