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老師:請教:本公司5月份銷售給A公司液晶屏金額8000元??钗词盏健7咒? 借:應(yīng)收賬款--8000, 貸 主營業(yè)務(wù)收入--8000, 購入H公司液晶屏9000,分錄 借 庫存商品--液晶屏9000. 貸 應(yīng)付賬款--H 公司 9000. 到6月份收到A公司本票8000元。 借 應(yīng)收票據(jù)--8000 貸 應(yīng)收賬款 --A公司8000 借 應(yīng)付賬款--H公司8000 貸應(yīng)收票據(jù)-
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2016-08-05
請問我有按完工百分比法確認(rèn)收入,借 合同結(jié)算—收入結(jié)轉(zhuǎn) 貸 主營業(yè)務(wù)收入 和業(yè)主確權(quán) 借 應(yīng)收賬款 貸 合同資產(chǎn)—價款結(jié)算 收到錢后 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 資產(chǎn)負(fù)債表上 合同資產(chǎn) 已完工未結(jié)算的金額 就應(yīng)該是 合同資產(chǎn)—收入結(jié)轉(zhuǎn)減去價款結(jié)算的數(shù) 請問我這么操作和這么理解對嗎
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2022-01-04
老師,我想問一下,房地產(chǎn)(簡易計稅)預(yù)交增值稅的時候,借記應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸記銀行存款,如果沒有開票的話,下一步怎么做賬務(wù)處理,是不應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目月末,年末也不需要結(jié)轉(zhuǎn),什么時候需要做借記預(yù)收賬款貸記主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—未增值稅?
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2019-09-09
未來現(xiàn)金凈流量不相等:回收期=M+第M年的尚未回收額/第(M+1)年的現(xiàn)金凈流量?? 未來現(xiàn)金凈流量相等:回收期=原始投資額現(xiàn)值/每年現(xiàn)金凈流量 未來現(xiàn)金凈流量不相等:回收期=M+第M年的尚未回收額的現(xiàn)值/第(M+1)年的現(xiàn)金凈 流量現(xiàn)值
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2022-08-31
老師,九月份和十月份預(yù)收工程收入,對方轉(zhuǎn)賬到了銀行,當(dāng)時沒入賬,我到11月份入的賬,那么十一月份增值稅補(bǔ)充申報表中銀行結(jié)算及刷卡收入和現(xiàn)金收款收入還有未收款收入的本期數(shù)需要計算這個九月份和十月份的預(yù)收款嗎
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2016-12-12
甲公司2020年6月30日銀行存款日記賬的余額為41100元,同日轉(zhuǎn)來的銀行對賬單的余額為48000元,為了確定公司銀行存款的實有數(shù),需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。經(jīng)過對銀行存款日記賬和對賬單的核對,發(fā)現(xiàn)部分未達(dá)賬項以及記賬方面的錯誤,情況 如下: (1)6月18日,公司委托銀行收取的3000元的款項,銀行已收妥入賬,但公司尚未收到收款通知。(2)6月22日,公司存入銀行的3300元的款項,出納員誤記為3000元。 (3)6月26日,銀行將本公司存入的一筆款項串戶記賬,金額為1600元。 (4)6月29日,公司開出的轉(zhuǎn)賬支票一張,持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù),金額7200元。 (5)6月30日,銀行收取借款利息2000元,企業(yè)尚未收到支息通知。 要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
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2022-03-18
1、小規(guī)格納稅人,不一定非得繳納堤圍防護(hù)稅吧,如果國局沒有核這一項,就不用交?2。小規(guī)模納稅人,在計提季度所得稅時,所謂的收入都是含稅收入,不是未稅收入之和嗎?
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2015-06-13
餐飲店,會員充值10000元 贈送1200元 當(dāng)時沒有開發(fā)票,分錄是借銀行存款10000 銷售費(fèi)用-贈送1200 貸預(yù)收賬款11200元 現(xiàn)在他來店消費(fèi)6000元 我應(yīng)該借 預(yù)收賬款6000元 貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入6000元 這樣做對嗎
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2019-03-29
現(xiàn)在是認(rèn)繳注冊資本,現(xiàn)在成立了個新公司。未收到股本,那么第一筆會計分錄是借:其他應(yīng)收款貸:實收資本;還是借:管理費(fèi)用開辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款,期末再做一筆借:其他應(yīng)付款貸實收資本呢?哪種好些啊
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2017-07-15
為什么租了一間辦公室,花費(fèi)3600作為一年的租金,會計等式是銀行存款=實收資本+未分配利潤
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2021-10-29
老師您好,這筆分錄,能講解一下嗎,乙公司剩余176未付,應(yīng)該記在應(yīng)收賬款里面呀,怎么都放在預(yù)收里了,謝謝
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2019-09-27
公司是服務(wù)業(yè)小規(guī)模 3月份開票收入共12767元 款未收 請問應(yīng)交增值稅是多少 按百分之幾繳納 分錄怎么做
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2019-04-26
老師我想問問建筑行業(yè)4月份收到預(yù)收款未開票需要預(yù)繳增值稅嗎?還是等開票后再預(yù)繳增值稅呢老師
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2024-05-20
內(nèi)賬,期初應(yīng)付款是32400,還有10800專票未收回,本月銀行行付21600,收到專票10800。請問有關(guān)應(yīng)付與發(fā)票分別如何分錄呀?
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2016-05-30
老師,庫存商品已出庫但是未開票也沒有收款,是做這個分錄嗎?借:發(fā)出商品貸:庫存商品開票后再確認(rèn)收入。
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2020-01-06
公司七月份收到一筆門面租金未開票,當(dāng)月入賬是借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入,那么本月開票如何做賬呢?
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2018-11-26
繳納房租時候,未收到發(fā)票,做的分錄為借:管理費(fèi)用_房租 貸:銀行存款。 在收到對方開的發(fā)票的時候怎么做分錄
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2019-10-09
收到前年的房租,錢已收到,發(fā)票已開,帳務(wù)處理上應(yīng)該怎么做?是不是借:銀行存款,貸:未分配利潤(金額加稅額)
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2022-02-09
2020年12月份發(fā)生上半年服務(wù)性收入退款,未開具負(fù)數(shù)發(fā)票,1月份發(fā)生收入時所開具的是專票,請問怎樣處理
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2021-01-24
老師您好:針對其他權(quán)益工具投資 股利宣告及發(fā)放 借:應(yīng)收股利 10 貸:投資收益 10 借:銀行存款 10 貸:應(yīng)收股利10 處置其他權(quán)益工具投資 借:銀行存款 395 貸:其他權(quán)益工具投資 300 盈余公積-9.5 利潤分配-未分配利潤 85.5 借:其他綜合收益 105 貸:盈余公積 10.5 利潤分配-未分配利潤 94.5 問:追加所有者權(quán)益的金額為為什么是105呢?
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2021-08-08