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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-15 11:01

那老師就是我后面寫的呢個(gè)分錄哇,最后結(jié)轉(zhuǎn)就可以了哇?那管理費(fèi)用開辦費(fèi)可以做成長期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)嗎?還有呢個(gè)如果不做實(shí)收資本的話,資產(chǎn)負(fù)債表里實(shí)收資本就為零了啊

追問

2017-07-15 14:51

那老師一般是做成管理費(fèi)用開辦費(fèi)好,還是長期待攤費(fèi)用好呢?

鄒老師 解答

2017-07-15 10:58

你好,沒有收到投資,不需要做實(shí)收資本的賬務(wù)處理 
如果是代墊費(fèi)用 借;管理費(fèi)用  貸;其他應(yīng)付款

鄒老師 解答

2017-07-15 11:03

你好,需要經(jīng)過股東大會(huì)同意,其他應(yīng)付款才可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本 
計(jì)入管理費(fèi)用的開辦費(fèi) 
實(shí)收資本在認(rèn)繳制情況下是可以0的

鄒老師 解答

2017-07-15 15:34

你好,費(fèi)用化支出計(jì)入管理費(fèi)用的開辦費(fèi)核算

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2023-03-21 17:03:13
你好 那你金額是沒錯(cuò)的 只是庫存現(xiàn)金和應(yīng)付賬款掛科目錯(cuò)誤了。 你直接做一筆 借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)付賬款 摘要寫調(diào)整19年某憑證號(hào)
2020-09-10 08:54:43
你好 你的分錄是正確的!
2020-09-05 12:17:21
你好 給你退了錢的嗎
2020-08-21 10:11:38
您好 借:管理費(fèi)用 借方紅字 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字
2020-08-19 14:53:46
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